Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#22 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Ребят, а у меня еще такой вопрос. Напоминаю, т.к. не можем получить лицензию, пока реализации у предприятия нет. В фирме оформлен один человек и тот находится в отпуске, з/плата не начисляется. Но полным ходом идут подготовительные работы к открытию........На фирму зарегистрирован корпоративный телефон, так вот случайно с этого телефона были сделаны звонки. Может, подскажите, на какой счет мне списать эти расходы......я думаю на 91.2????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
|
![]()
angel_, а как вы с НДС поступите, который у вас к вычиту наверно получился за 3 квартал?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Нет. Дохода не было .
Книга - покупок (продаж) Журнал полученных (выданных) счетов-фактур Оборотно-сальдовая ведомость Платежки по документам, подтверждающие уплату НДС Пояснительную записку Ни чего сверхъестественного они не запросили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
ИринаВлад, почитайте эту тему, думаю пригодится:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=14507 |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Дубль два:
Ребят, а у меня еще такой вопрос. Напоминаю, т.к. не можем получить лицензию, пока реализации у предприятия нет. В фирме оформлен один человек и тот находится в отпуске, з/плата не начисляется. Но полным ходом идут подготовительные работы к открытию........На фирму зарегистрирован корпоративный телефон, так вот случайно с этого телефона были сделаны звонки. Может, подскажите, на какой счет мне списать эти расходы......я думаю на 91.2???? |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
В 265 статье НК содержится открытый перечень вненреализационный расходов; ключевая фраза там - само определение внереализационных расходов. В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. Если бухгалтер считает, что расходы на мобильную связь - это внереализационный расход, то такое мнение имеет место быть. При условии, что сим-карты не приобретались предприятием и договор на услуги мобильной связи не был заключен с предприятием. Если сим карты приобретались предприятием и договор был заключен с предприятием, как это в случае корпоративного тарифа, - то это все-таки прямые расходы. И учитывать их надо соответственно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Двойная работа все равно будет,потому что потом надо будет все равно списывать на счета учета расходов(26).
Возможно я на права,знатоки меня поправят,но .... Списание расходов на полученную лицензию правомерно(и обязательно!) через 97 счет в течение срока действия лицензии.Однако списывать,например ,расходы на абонентное(ежемесячное) обслуживание ,например пожарной сигнализации, в расходы будущих периодов(когда появится выручка) это искусственный прием для того ,чтобы убрать все затраты текущего периода и не показывать вполне обоснованный убыток бездоходного периода. Так можно дойти до абсурда,считая покупку материалов до начала выпуска продукции тоже расходами будущих периодов ![]() Хотя с материалами погорячилась,т.к. они списываются в расход только при передаче в производство ![]() ![]() Опровергайте ![]() Последний раз редактировалось Аланда; 27.09.2008 в 17:35. |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Здравствуйте!!!Знаю, что меня никто не поддержит, Но все же хочу поделиться как закрываю я свой 26 сч.
У меня за квартал обычно проходит одна всего реализация. Остальные 2 месяца за квартал я "рисую" реализацию на 0,01 коп. таким образом провожу докум "Закрытие месяца"... Мне кто то из модераторов посоветовал, вот так и работаю уже год.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
![]() ![]() Djull, можно узнать, а это вы к чему сказали???? ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Ребят, все отнесла на сч. 97. Под все, понимается, не только аренда, оплата телефонных переговоров и т.д и т.п, но и голограмму, журналы учета расходов, ВЭБ, пуско-наладочные работы ККМ.
Посмотрела на сч. 97 из РБП превратился в "помойку". Собрал в себя все ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Коллеги!!!!
Подскажите, пожалуйста, чтоб мне с нового года хорошо работать!!! ![]() Хотела внести конкретику.... 1 квартал расходы есть,доходов в течении квартала не будет,отнесла с 26 на 97.... 2 квартал. Расходы есть, доходы есть. все отлично а то, что осталось висеть на 97 сч. с 1 квартала списать в расход всю сумму??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Если вы работаете в 1-с и будете вручную относить с 26 на 97 и обратно,можете себя запутать. ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#39 | |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
А суммовую разницу? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрытие месяца | Скрепка | Программы: 1C 7.7 | 38 | 12.11.2008 05:58 |
Как расчиать отпуск если человек отработал только 3 месяца | oly2605 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 05.08.2008 10:40 |
Закрытие месяца | АленаСыкт | Программы: 1C 7.7 | 0 | 16.04.2008 14:12 |
Закрытие месяца | Ирина Lynx | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 14.04.2008 17:17 |
Закрытие месяца | Rezedushka | Программы: 1C 7.7 | 31 | 02.11.2007 05:22 |