Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
Бухгалтер
Регистрация: 21.05.2007
Адрес: Россия, Дубна
Возраст: 43
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Как вы справляетесь с переоценкой основных средств в бюджетном учете?
Вот такой вопрос: Если к учету принято в 2006 году ОС со стоимостью менее 1000 руб не правильно, то есть не поставлен крыж "не начислять амортизацию". Получилось, что ОС менее 1000 руб имеет остаточную стоимость, а это не должно быть. Соответственно надо сделать бухгалтерскую справку списания остаточной стоимости. Проводки: 101.09 302.19 -приобретение ОС от поставщика. ? - бухгалтерская справка (списание стоимости, но не основного средства) Помогите!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
При начислении амортизации ставится "крыж" начислить амортизацию и списать при в воде в эксплуатацию,потом на бухгалтерской справке вы увидите,что была начисленна 100% амортизация
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
да еще забыла добавить что стоит проверить справочник ОС,и проверить обязательно номер ОКОФ
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 | |
Бухгалтер
Регистрация: 21.05.2007
Адрес: Россия, Дубна
Возраст: 43
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
И чтобы это сделать мне нужно знать проводки, чтобы сделать все правильно. Что нужно изменить ОКОФ я знаю, но это не столь важно делать, если ОС менее 1000 руб., даже менее 10000 руб. Более актуально это делать у ОС более 10000 руб. спасибо. Последний раз редактировалось Алика; 25.05.2007 в 10:40. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
Если можете напишите точную сумму и дату поступления,я попробую сделать и посмотрю как оно должно выглядеть,но насколько я знаю,что если вовремя не списали и остаточная стоимость есть,то нужно корректировать справочник ОС,т.е заново ставить на баланс задним числом.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
Ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемая Лика. Посмотрела ваш вопрос и не поняла, что вам надо. Вы хотите списать ОС, что бы оно не вошло в переоценку или что? Если можите задайте конкретный вопрос. Если нужны проводки по списанию ОС, то я могу написать.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
Здравствуйте!Подскажите какие формы нужны для предоставления полугодового отчета!
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Вы знаете, я так предпологаю, что эти формы точно сдавать надо:
1. Баланс (130 форма) 2. Финансовый рез-т (121 форма) 3. Отчет об исполнении бюджета гл. распор. (127 форма) - т.к. у вас только бюджет, внебюджета нет, заполняете расходы, доходы не трогаете. 4. Справка к балансу. На счет этих форм точно не могу сказать надо или нет, но так думаю надо: 1. Остатки на банковских счетах (126 форма тоже только расходы) 2. Внутренние расчеты (125 форма только расходы) Пишите. Рада помочь:bye: |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
а что вам надо, сами формы или перечислить эти формы? Напишите свой e-mail, а то боюсь не туда отошлю.
Про кассу, я так думаю, что может (например, начислена была з/пл 20560 руб 99 коп, а чеком пришло в кассу 20561 руб без копеек, вот и остался остаток в кассе 1 коп., может в ПКО или РКО суммы разные, проверьте) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
Благо у меня нет копеечных остатков!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Ведущий бухгалтер
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
по поводу отчетов, я по позже вышлю.
по поводу второго вопроса. Это должно описываться в коллективном договоре или в положении по отлате труда. Если в смете заложено, что бы вы получали какие-нибудь надбавки то можно. Когда вы утверждаете смету у вас должен быть расчет того, что вы выплачиваете, т.е. з/пл (оклад или как у вас я не знаю), надбавки и т.д. И если вы хотели в этом году 13-ю или компенсацию на проед или еще что-то, ТО ЭТО ВСЕ ДОЛЖНО БЫЛО ЗАЛОЖИТЬСЯ В СМЕТЕ. У вас должен быть второй экземпляр сметы и расчета, посмотрите там и все вопросы я думаю исчезнут. Пишите.:bye: |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
Не ну это понятно что наше предложение должно быть рассмотрено у вышестоящих лиц,у нас девушка в декрет собирается в смете на нее деньги тоже не предусмотренно,значит в принципе можно,да?При уточнении бюджета?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
К полугодовому балансу форму 121,127,129,164,168 отдельно ОС и МЗ и бюджет, внебюджет,169 отдельно дебиторка бюджета, кредиторка бюджета, дебиторка внебюджета, кредиторкавнебюджета,173,176
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
На каком счете учитываются начисленные б\л за счет средств ФСС 302.03 или 302.15. В прошлом году была на семинаре и записала что б\л за счет ФСС учитываются на счете 302.03 ( он вместо 302.13, который был по 70 инструкции), а знаю что многие делают на 302.15. Кто точно знает ответьте
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
я так думаю, что придеться делать уточнение все таки. на каждый квартал по статьям расписаны деньги и хватит ли вам я не знаю. но хотя это идет за счет ФСС... почему я вам советую сделать уточнение, потому что у меня были случаи, что по смете не предусмотренны какие то расходы и я делала уточнение.
пишите ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бюджетный план счетов | Анатолий Николаевич | Обмен документами, полезные ссылки | 2 | 26.12.2006 02:00 |
Бюджетный учет... | l)mitry | Учет в НКО | 1 | 27.10.2006 11:05 |