Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
а в пояснит. записка прилагется к индивид. свдениям...я ее как то в ПФР взяла, вот копии постоянно снимаю и зполняю за каждый год. ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
![]()
А как быть, если у ген. дира нету не ИНН, не пенсионного, АДВ-11 не сформировать, т.к. не сформировать СЗВ-4?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
Djull немного не поняла... так пояснит. записка нужна почему не начислялась з/п или в принципе к индивид. сведениям?
я в прошлом году сдавала только сведения распечат., дискетку ну и папочку с веревочками ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
1. Про НДС.Куча писем, которые говоярт о том, что НДС к вычету можно отлажить - это право налогоплательщика (а не обязанность,а это уже о многом говорит). Нет реализации-нет вычета. должна быть реализация котя бы на копеечку. Можите, конечно декларацию и к вычету показать - это сразу камералка. Если все докум (сч/ф) от поставщиков товаром, работ, услуг есть, то попробуйте заявить Ваш ВЫЧЕТ!!!
2. Про пояснит. записку. Это приложение к индив. сведениям в ПФР.Сбросьте свое e-mail вышлю Ва по почте, сразу все поймете. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
это ваши расходы (затратная чать). Соответственно 26, 44 счета в зависимости от вида деятельности!!!
Если в программе 1 С все правильно забито, то декларация автоматичнски все правильно заполнит. Выйти затраты должны по стр. "Косвенные расходы" или "Прямые расходы" это, опять таки, зависит от того к каким имеено расходам вы отнесли вашу аренды и прочие затраты. Удачи-)) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, нашел. Проблема была в том, что я 26 счет руками закрывал и неправильно заполнил НУ в бух. справке.
Я по поводу декларации НДС не понял. Какую мне надо сдавать, если доходов не было? можно просто нули проставить (руками в 1С исправить)? а как потом вычет показать в следующей (просто приплюсовать)? А как насчет госпошлин? с них я НДС не плачу? Благодарю) |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
Что касается "просто приплюсовать" - дык эта программа сама все сделает, главное правильно все завить в 1С. Госпошлина - это и есть сбор. Он не облагается НДС !!! Удачи-)) ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
[quote=zhenya;270708]Где должны отразиться госпошлины (на регистрацию, на копию устава)?
Если Вы ее учитываете на 26 счете - то отражается в общей сумме косвенных расходах. строка 040 в декларации. Если Вы ее учитываете на 91.2 счете - то отражается по строке в общей сумме косвенных расходов. строка 040 в декларации, и ОТДЕЛЬНО выделяется (только сумма самой госпошлины) по строке 041 в декларации. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|