Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Клеопатра, а где ж вы ее оставите?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
вот честно скажу и не знаю, уже голова кругом просто идет, как Вы думаете, а если я в НУ сделаю просто проводку Н01.05 и поставлю сумму, на какую у меня разницу и тогда у меня БУ будет равен НУ, это не очень будет страшно? Если я просто эту раницу так внесу? Просто уже вообще не знаю что делать. Как раз получается у меня будет сумма как по дате авансового платежа
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Клеопатра, вам нужно или эту разницу списать на расходы или сделать так чтобы ее не было
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
У меня образуются проводки Дт 20 Кт 60.11 472016,43р
в НУ Дт Н01.05 457442,38р Я вижу единственное решение, прото сделать проводку в НУ Н01.05 на сумму разницы и все, больше не знаю ч то делать даже ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|