Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 66
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
У меня получилось только в самом пл. пор. поставить, сколько принимать в расход, но каждый раз рукой ставить, не айс |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Заблокирован
|
![]()
Вообщем разобрался... Все хорошо списывается и отражается в КуДир. Почему раньше не получалось....? Да потому, что в УСН свои особенности и принципы работы как в 7-ке, в 8-ке не прокатили...
В 8-ке УСН есть свои нюансы, и если их знать, то банк списывается удобно. 1. Объясняю как списывать услуги банка без НДС сразу в расходы на 91.2 счет. В меню выбираем банк, далее платежный ордер на списание денежных средств, вид операции - прочее списание безналичных денежных средств. Заполняем и проводим документ, счет 91.2 доступен, аналитика тоже, в КуДир все попадает. Ручных корректировок делать не нужно. Вообщем, как и говорила angel_, 76.5 счет в этом случае не нужно использовать. 2. При списании услуг банка с НДС, проводим на 76.5 счет. В меню банк, выбираем документ платежный ордер на списание денежных средств, вид операции - оплата поставщику. После получения счет-фактуры из банка и проведения ее, услуги банка отражаются на счете 91.2, при этом НДС в КуДир указывается отдельной строкой. P.S. Ручных корректировок делать не нужно, программа все делает автоматически. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#27 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, плиз, у меня 1С 8.2, там нет Платежного ордера, в выписке дает ставить 91.02, но аналитики нет и месяц не закрывает из-за этого, что делать?????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,170
Спасибо: 140
|
![]()
Что мешает завести аналитику? у меня тоже 8,2. я завела аналитику - "услуги банка", статья движ. ден средств можно тоже "услуги банка",(а можно "РКО", "банк-клиент" или как ещё Вам угодно). Вид движения денежных средств - "Прочие расходы по текущей деятельности"
Последний раз редактировалось ElenaG; 04.05.2011 в 13:35. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
у меня тоже 8,2. я завела аналитику - "услуги банка", статья движ. ден средств можно тоже "услуги банка"
это я тоже сделала, но почему-то нет субконто , когда смотрю приводки или карточку счета. а можно "РКО", "банк-клиент" а это как?...... извините, но не могу разобраться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Химки
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
Блин,а я сижу туплю, сделала значит списание за услуги банка с НДС Д76,5-51К, а С/Ф как вводить? на основании выписки? или все-таки сделать поступление услуг от банка? Д44,11-76,5К и на этом основании ввести с/ф
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Химки
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
я не могу сделать услуги 76,5, у меня автоматом ставится 60
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Предприятие - Счета учета расчетов с контрагентами ... добавьте запись для этого контрагента и укажите вместо 60.01 нужный вам 76. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Химки
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
понятно,спасибо))) а если все-таки банковские услуги проводить через 60 счет-это будет нарушение? Обязательно ли на 76,5, или кому как удобно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Химки
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
ой,не сразу заметила ответ от Аланды...я так понимаю,что можно и на 60 счете,верно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
как какая разница что в сч фактуре указыватььь...там тож над внереализационный расход показать шоб потом по налогу на прибыль учлось... ток вот у меня с такой аналитикой, если на 91.02 месяц не закрываетсяяяя:((( можт чо в настройках
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|