Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Вроде бы сообразила, мне нужно сделать документ Отражение НДС к вычету и все, а при формировании книги покупок мне не нужно делать документ вычет НДС с авансов и тогда вроде бы все встает как надо.... Так ?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
То есть вручную это документом Отражение НДС к вычету, либо не делать этот документ, а делать сразу при формировании книги покупок ? С НДС-ом лет 7 не работала, тем более в 1С 8-ке. 8-ку осваиваю месяца два, еще не все понимаю. Спасибо за помощь!!!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Youlia, Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
MarinaAnna, все получилось?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Да, все получилось !!!!!!!! Спасибо !!!!!!!! Может быть еще подскажете, у меня еще этой ситуации нет, но предвидется: Деятельность ОСНО (услуги) и ЕНВД (розничная торговля), для розничной торговли приходую товар без НДС, в 7-ке просто ставлю галочку, что НДС входит в стоимость, а вот в 8-ке приходится просто писать, что без НДС, но при этом прописываю с/ф, что она предъявлена. Торгую в розницу без НДС, но предвидется ситуация, когда фирма будет покупать по безналу, соответственно буду продавать с НДС, а как вот потом восстановить НДС ????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Джоня, я не поняла, с-ф от покупателя заносятся в книгу ПОКУПОК (это отдельная книга от продаж), и в декларации указывается НДС к вычету. Мне кажется вы не туда занесли с-фактуру
![]()
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
По поводу раздельного учета, могу сказать что удобно когда при поступлении товара его можно сразу распределить на опт и розницу, и возмещать соответствено, но когда такой возможности нет , то способ возмещения вы выбираете сами и оговариваете в своей учетной политике. Обычно делят пропорционально выручке, это в основном зависит от объёмов продаж по видам деятельности... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Youlia, Здравствуйте !!!
Помогите и мне, пожалуйста!!! Ситуация: МАРТ.Я получила сумму в размере 370 т.р. от заказчика. Аванс под СМР. В марте работы не сделала. Выполнение (акты) не закрыла. 1 квартал 2010 г. НДС отразила в книге продаж. Приняла в зачет (к начислению). АПРЕЛЬ. Работы сделала на 100 %. Закрыла выполнение (акты). Сумма 370 т.р. 2 квартал 2010 г. НДС отразила в книге покупок. Приняла к вычету. ВСЕ ВЕРНО!? С П А С И Б О !!! Очень жду помощи... |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Б_С_К, здравствуйте!!!
У меня еще вопросик к Вам. Скажите, ситуация: МАРТ !!! Мы (подрядчики) перечислили аванс в размере 350 т.р. субчикам. Сч/ф полученную авансовую на 350 т.р. отразила в книге покупок. НДС приняла к вычету. АПРЕЛЬ !!! Нам субчик выполнил работу. Выставил сч/ф на выполненные работы в размере 350 т.р. Как отразить оперцию в учете??? Авансовую сч/ф отразить в книге продаж, а сч/ф на работы в книге покупок ???!!! С П А С И Б О -)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|