Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Mila_smile, создайте внутренний приказ о подтверждении подлинности подписи. И поменяйте все доверенности на имя этого кассира.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2011
Адрес: Москва
Возраст: 36
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, пеньку ![]() Работаю в 1с 8.1 Выдаем з/п налом. Я каждый месяц закрываю кассу в конце месяца. У нас зп один раз в месяц, авансов нет, т.е. делается: приходный кассовый орден, расходный кассовый орден, платежная ведомость, отчет кассира и вкладной лист кассовой книги. Но, как мне сказали на работе, это только если зп выдается в последний день месяца или в след месяце. Если выдается хотя бы на день раньше, закрывать нужно по-другому, т.к. это уже считается авансом. Перед НГ мы выдавали зп за декабрь 24 декабря. Я знаю, что закрывать нужно по-другому, но не знаю как именно. Пожалуйста, подскажите, как это делать. Заранее, огромное спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Зарплату необходимо отправлять не позже 10-го числа месяца, следующего за отработанным. Насчет раньше лично я не слышала. Аванс мы отправляем без подоходного налога. Поэтому если вы отправили аванс раньше, но с ним и налог, то не думаю что налоговая будет иметь возражения на сей счет. Как аванс вы уже не сможете оформить потому как будут придираться что аванс с подоходным. И вообще как говорили мне в банке аванс - это и есть зарплата, поэтому напишешь ты аванс, или напишешь зарплата, смысл будет одинаковый. И то, и то я оформляю одинаково, только говорю подоходный не отправляю на аванс.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
и орденами лучше не раскидываться
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2011
Адрес: Москва
Возраст: 36
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
просто когда выдавали з/п, гл. бух сказала, что закрывать надо по-другому, но как именно не уточнила... то ли просто расходником... то ли что-то заполняется по-другому... вот сижу, пытаюсь вникнуть...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
а вас не штрафуют за то что вы раз в месяц только выдаете? В кол договоре посмотрите сроки, если есть таковой, у нас там все прописано. Я все одинаково закрываю - что зарплату, что аванс.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2011
Адрес: Москва
Возраст: 36
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
ну еще не штрафовали... на сколько я понимаю за все время работы организации...
просто фраза, что разница точно есть - прозвучала... вот и пытаюсь понять, в чем она может заключаться ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
может спросить у нее, а то мне аж самой интересно стало....или поднять документы прошлых лет????
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#30 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2011
Адрес: Москва
Возраст: 36
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
всё, нашла
![]() оказывается делается приходник как обычно, а потом несколько расходников на каждого отдельно. в таком случае ведомости не надо. а в отчете кассира и вкладном листе буду прописаны все фамилии и суммы ![]() спасибо, за помощь... а то я так заморочилась, что, наверное, еще долго бы не сообразила залезть в прошлогодние документы |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
у вас видимо мало народу работает, просто если б я на каждого так расходник делала - то точно без рук, глаз и всего остального осталась бы. У нас 800 человек трудится.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | ||
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 132
Спасибо: 0
|
![]()
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Директор снимает деньги с расчетного счета на заработную плату, и в дальнейшем сам выдает ее работникам.
При оформлении РКО предыдущий бухгалтер писала в графе "выдать (кому)" "заработная плата работникам", далее в платежной ведомости расписывались работники и делалась запись "выплату произвел директор". Будет ли верно писать в РКО в графе "выдать (кому)" ФИО директора, и далее в платежной ведомости, как и раньше? |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 | ||
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 132
Спасибо: 0
|
![]()
karamelka-a, да просто я наделала по недодумке РКО на директора - мол, деньги-то он забирал. А в предыдущих РКО тоже не конкретные сотрудники указывались, а просто "зарплата сотрудникам". Теперь вот думаю, как это правильно все закрыть, сшить и быть спокойной.
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
делаешь новый рко, сшиваешь, и живешь спокойно
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
всплывет что как-будто вы деньги директору дали, а не работникам. В 1С у вас же только ведомость проходит. Просто мы не с 1с работаем, поэтому в этом плане мне сложнее подсказать, но неужели составит трудность просто перепечатать и переподписать?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|