Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
Бухгалтер 4 лвл.
|
![]() Цитата:
__________________
Ищу работу в бухгалтерии. Выучил много страшных слов.... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Не могу понять,что вы подразумеваете под "остатком УК".Уставный капитал как был 10000 так и будет до конца жизни организации 10000,и то что вы после внесения денег на р/с их истратили не имеет никакого значения.ИМХО
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 137
Спасибо: 0
|
![]()
Идет перенос этих 10000 в новую базу
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Д 000 К 80 - в таком порядке вводятся в 1С остатки на 01.01. Если вы делаете Д50 К80, то это нонсенс, т.к. в кассе на 01.01 появляются 10000, да и не с 80 такая проводка кредитуется, а с 75
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Дт 000 - Кт 80 10000 Формирование УК
Дт 75 - Кт 000 10000 Формирование УК Результат сальдо по 80 и 75 далее Дт 50, 51, 01, 04, 10 - Кт 000 внесена оплата УК Дт 000 - Кт 75 Внесена оплата УК Результат: сальдо По Кт 50, 51,01, 04, 10.
__________________
Я уже не настолько юн, чтобы знать всё на свете. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
скажите,у меня тоже самое,при закрытие месяца,закрывается только 26 счет нормально,стоит директ-костинг,26.01 закрывается абы-как пойдет,но я его не добавляла этот субсчет сама,если я все ОХР буду относить просто на 26,то все будет закрываться?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Значит у вас не Бухгалтерия, возможно Комплексная автоматизация ... а если я права, то использовать в проводках счет 26 она вам не даст.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@, да, у меня КА,я в настройках разрешила 26 счет использоват проводках,вот,теперь мысли все туда кидать,чтоб закрывалось нормально
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
КсешаКсеша
а зачем? если вы внимательно посмотрите на названия субсчетов, то у видите что они предназначены для разных СН, и кс соответствия с планом счетов по НУ у вас тоже по субсчетам, тоже самое и в обработке проведения док по моему не рационально и геморройно использовать счет у которого есть субсчета в проводках
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
Скажите пожалуйста.Если наша организация в основном предоставляет улуги,и редко(раз в 2 месяца) продает товар.В способах распределния статей затрат какой способ лучше указать по объему продаж или по объему выпуска?или какой то вообще другой вариан,чтоб 26 счет нормально закрывался
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Мне нужна помощь в выполнении курсовой...
В содержании хоз. операций по формированию УК имеется такая: "Реализовано 1300 акций номиналом 2000 руб. по цене 2160 руб." Какие проводки здесь необходимо делать? И вообще, я не могу понять: кому именно мы реализуем акции? Замечу, что до этого в качестве вкладов в УК поступали ОС, НМА и денежные средства. Заранее спасибо) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|