Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
![]() читайте внимательно тему, а именно Бух учет построен не только на плане счетов, но и регистрах и это было еще до появления программ типа ERP систем и братьев их меньших, т.е. до автоматизации БУ, НУ, УУ
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Хорошо... как мне настроить эти регистры?
Я закупила шкаф... поставила его на 10.09. Далее ввожу документ "передача материалов в эксплуатацию, в нем выбираю: -позицию (шкаф), ставлю мат. ответ. лицо (Васечкин), кол-во (1) , счет учета БУ (10.09), счет учета НУ (10.09), счет передачи БУ(???), счет передачи НУ(???) -назначение использования: номенклатура (шкаф), кол-во (1), способ погашения стоимости (погашать стоимость при передаче в эксплуат), срок полезного использования (12мес), способ отражения расходов (????????) В других 1-сках как то более ясно пояснен этот вопрос, на том же самом диске итс расписан в красках и проводках, в упп же тайна покрытая мраком.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
Ни какой тайны нет - УПП построена на регистрах, в отличии от БП.
ни как - записи формируются автоматически при проведении документов.
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#25 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
Выложите скриншот движения регистров, данного документа, свергнутого по группировкам.
P.S. УПП кс какая 1.2, 1.3?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
10.09
создайте в этом справочнике отдельную запись для малоценки (в ней укажете на какой счет, подразделение и статью затрат нужно списать этот шкаф) да здесь практически аналогично, только результат проведения отличается. После расчета себестоимости сможете увидеть эти данные в отчете (полный интерфейс) Отчеты/ Спецодежда/ ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 169
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, уважаемые форумчане! Снова К Вам за помощью
![]() У нас появилось новое направление деятельности - производство решеток, вот теперь сижу мучаюсь с 1С Бухгалтерия 8.2. Вопрос в следующем: сырье, из которого производятся решетки, отпускают со склада в цех по требованию-накладной, в 1С оформляю требованием-накладной, проводка 20.01/10.01 ( на все количество отпущенного сырья). Далее произвели решетки, в 1С делаю Отчет производства за смену, там есть помимо продукции закладка Материалы, где прописывается, сколько какого материала пошло на производство продукции. Этот документ помимо выпуска продукции формирует проводки по списанию материала на себестоимость 20.01/10.01 ( на сумму использованного сырья). Получается, 1Ска 2 раза списывает материал на 20й счет. Что я делаю не так? И как наладить учет, чтобы было видно, что отпущено в цех, например, 0,5т профиля, а использовано 0,3т, следовательно на себестоимость попадают 0,3т. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Нужно использовать либо требование-накладную (для оперативного списания материалов со склада), либо закладку "материалы" в Отчете пр-ва за смену. Эта закладка удобна для тех, кто списывает материалы "скопом" в конце месяца. К тому же она может быть заполнена автоматически на основании спецификации (если ранее для производимой продукции указать нормы расхода материалов).
Если ранее списали требованием-накл. 05.т. то достаточно в Отчете пр-ва указать на закл. "Возвратные отходы" 0,2 т профиля - он оприходуется обратно на склад Дт10 Кт20 Последний раз редактировалось Ян@; 25.05.2012 в 18:54. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
а списывать требованием-накладной (ну или ввод в эксплуатацию) когда?если в мае поступление было, маем и сисывать или июнем можно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 169
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Попробовала в Отчете за смену заполнить закладку Возвратные отходы, провела, 1ска делает проводку Д20.01/К10.01 сторно на сумму возвратных отходов. Вроде как итог один, что 10/20, что 20/10 сторно, но по сути это же разные хоз.операции, в первом случае будет виден реальный путь материалов: склад-цех-склад, а во втором случае появляется краснота по 20му счету ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|