Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
01.02.2012, 11:37 | #21 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС с аванса???
Цитата:
Ну в принципе по 19 могут быть обороты в разрезе счета теоритически, поэтому я и просила анализ и ОСВ в разрезе субсчетов, тогда более понятна картина была бы. |
|
01.02.2012, 13:53 | #22 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: НДС с аванса???
Да я так и поняла, а как проверить почему, оборотка не идет не понятно, мне кажется это что-то с программой
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
02.02.2012, 07:05 | #23 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: НДС с аванса???
Подскажите такой вопрос, был получен аванс 3 года назад за услуги , работы частично выполнили, потом та фирма накрылась вобщим я хочу поставить тот аванс на доходы, вопрос в том, что делать с проплаченым НДС, я же его на расходы поставить не имею права? Его куда запихнуть? Проводка кт91,2(не уменьшающие базу по прибыли)дт76АВ? А на доходы поставить сумму без НДС?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.02.2012, 08:51 | #24 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС с аванса???
AllaMih, Вот нашла Вам официальные разъяснения по этому поводу(из Главбуха):
Цитата:
Вычет по налогу, начисленному с аванса, у продавца возможен в двух случаях: после отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ); при расторжении (изменении условий) договора и возврате контрагенту соответствующих авансовых платежей. При этом обязательным условием для вычета НДС в этом случае является уплата в бюджет налога с аванса (п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК РФ). Вычет по НДС при списании кредиторской задолженности в сумме незакрытого аванса главой 21 Налогового кодекса РФ не предусмотрен. Включить сумму НДС в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, тоже нельзя. Дело в том, что НДС, который поставщик платит в бюджет при получении аванса, предъявляется покупателю (абз. 2 п. 1 ст. 168 НК РФ). А суммы налогов, предъявленных покупателям, в расходах продавцов не учитываются (п. 19 ст. 270 НК РФ). Воспользоваться положениями подпункта 14 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ продавец также не сможет. Этот подпункт позволяет учесть в расходах сумму НДС только при списании кредиторской задолженности по реализованным товарам (работам, услугам). В рассматриваемой ситуации реализация не состоялась. Следовательно, у продавца нет оснований для того, чтобы уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на сумму НДС с аванса, который списывается в связи с истечением срока исковой давности. Вся сумма аванса (с учетом НДС) должна быть включена в состав внереализационных доходов (п. 18 ст. 250 НК РФ). Аналогичные разъяснения содержатся в письме Минфина России от 10 февраля 2010 г. № 03-03-06/1/58 |
|
02.02.2012, 09:06 | #25 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: НДС с аванса???
Б_С_К, Спасибо большое, я сделала не верно, я на доходы взяла сумму без ндс, а ндс с 76АВ отправила на 99 не принимаем для налогообл. теперь получается нужно:
51/62,2-50000-получен аванс(3года назад) 76АВ/68-7627,12-НДС с аванса(3года назад) 62,2/90,1-50000-внереализационный доход а как закрыть 76АВ? дт99(не принимаемые) кт 76АВ - так наверное?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
05.02.2012, 13:02 | #27 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.01.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
Re: НДС с аванса???
Цитата:
То есть если у ООО1 других операций по НДС не было, то НДС по декларации будет 0. ООО 2 в свою очередь в декабре принимает аванс по разделительному балансу и начисляет с него НДС, что и отражает в декларации за 4 квартал. ну а дальше все как обычно: реализация, начисление ндс,зачет ндс с аванса. |
|
|
|