Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#23 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Д50 К73 -внесена сумма погашения ссуды Д50 К73 - внесена сумма НДФЛ
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#25 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а что ты предлагаешь? Уплатить НДФЛ с матвыгоды от экономии на % за счет средств организации? Начисления зарплаты как я поняла у сотра нет.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
не знаю какой счёт применить
но общая схема должна быть такой у чела д.б где то НАЧИСЛЕН доход потом исчислен и УДЕРЖАН НДФЛ потом этот НДФЛ уплачен в ИФНС так ? так - другого быть не может а что это за операция, когда он НДФЛ в кассу несёт наличными ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
тогда и узбагойся
материальная выгода не начисляется, не тупи. Начисляется только НДФЛ с исчисленной матвыгоды. Налоговая база при этом определяется как превышение суммы процентов за пользование заемными средствами, исчисленной исходя из 2/3 действующей ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату фактического получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора (пп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ). В общем случае датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды признается день уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заемным средствам (пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ). Однако в рассматриваемой ситуации работник процентов по договору займа не уплачивает. В связи с этим датой дохода считается дата погашения ссуды. У сотра в Д73 висит сумма непогашенной ссуды, туда же в Д73 начисляется НДФЛ с матвыгоды. В итоге сотр вносит в кассу сумму ссуды+НДФЛ, который организация и перечисляет в бюджет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.08.2014
Сообщений: 252
Спасибо: 1
|
![]()
всем, спасибо. Дело в том, что сотрудник чуть большую сумму вносит, чем надо, т.е. с запасом.... Может быть такие проводки?: ДТ 50 Кт 73/3-внесено в кассу, затем Дт 73/3 Кт 73/1-ссуда, Дт 73/3 Кт 68/11 -Ндфл. И получается на счете 73/3 остаток не много. Или получится масло масленое?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
с каким ещё запасом? Погашайте имеющуюся ссуду. А лишнее это уже не ссуда ему, а займ вам
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]() Цитата:
у мня такие удержания проходят автоматически. не глядя на то есть начисления или нет. в таком случае прога все равно удержит денюшку. отметит это в базе. у сотра сумма ссуды уменьшится.... в вашем случае у сотра появится долг перед работодателем. я бы эти денюшки принял по приходнику на 70 счет. тада на 70 счете у него все устаканится. ссуда будет гаситься. НДФЛ начисляться....
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.08.2014
Сообщений: 252
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в твоем ЗУПе конечно, не все так кучеряво живут
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
знаете, я как-то с ежемесячной ссудой не сталкивалась
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.08.2014
Сообщений: 252
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
я тоже думала, по поводу счета 70, но сомневаюсь м/у 73. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.08.2014
Сообщений: 252
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
тогда чего огород городить? У вас все остается как прежде, ничего не меняется. Только в кассу принимаете в корреспонденции с 70-ым счетом, как и сказал Бойчук
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.08.2014
Сообщений: 252
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]() Цитата:
находите в проге документ по ссуде. меняете дату окончания договора на последний день месяца. (т.е. закрываете эту ссуду). и в след. месяце открываете новый док. но с суммой уменьшенной на эти самые 2 тыр. надеюсь понятно объяснил... у мня тож был сотр, который каждый месяц гасил ссуду наличкой. гасил больше, чем обговаривал с диром. так я каждый месяц оформлял ссуду на рамер остатка на 01 число текущего месяца. только для расчета НДФЛ. а сумму гашения ссуды в проге обнулял.
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#39 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.08.2014
Сообщений: 252
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|