Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,590
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
как оформить с председателем,чтобы у нас была гарантия того,что деньги она отдаст жильцам?Вы об этом не писали. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в 7.7 нет, ну тогда эти суммы проводите как дает провести семерка
никакой гарантии у вас нет, что вернет жильцам. Вам она и не нужна. главное, чтобы у вас был документ о переводе этой суммы председателю. А жильцы спросят уже с неё сами
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в соглашении о расторжении укажите порядок возврата поступивших сумм
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
ну какой возврат от покупателя,если это возврат покупателю.Вы правильно написали
Цитата:
Только вот счет 62,2 меня немного смущает,почитайте его описание в плане счетов программы.По-моему, оплату нужно разнести на счет 62.1,но ,если и счет 62,2 использовать,то все равно возврат должен попасть в книгу в графу доходов с минусом.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (05.02.2016) |
![]() |
#5 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в честь чего это? Они никакие работы не проводили, только собирали предоплату. Или в 7.7 другой план счетов по авансам от покупателей?
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
может быть, потому,что
на сч.62.1 учитываются все поступления от покупателей,которые,как известно,при УСН включаются в доход,независимо от того,являются ли они предоплатой или оплатой отгрузки ( при этом автоматически ставится признак включения в НУ дохода).А счет 62.2 для расчетов по товарам комитента (во всяком случае ,так написано в описании плана счетов в программе),и автоматически ставится признак Доходы,не учитываемые в НУ. Баскова,,возможно из-за того,что вы проводили поступления через сч.62,2,они у вас вообще не учитывались в доходах в периоде поступления?проверьте.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,590
Спасибо: 13
|
![]()
В 7.7 для предоплат используется счет 62.2. В доходы поступившие суммы у меня попадут. Книгу я вообще пишу вручную(вот только не надо надо мной смеяться),в нашей 7.7 нет книги доходов и расходов.
Поступление я проведу, как "поступление от покупателей", а возврат как "прочие выплаты" . В ОС по 62.2 у меня это так и будет разными строками. Это правильно? Нужна проводка Дт 62.2 - Кт 90.1 с минусом, чтобы 62.2 закрылся(в случае уменьшения дохода)? Если не будет уменьшения, то "с плюсом" Дт 91 - Кт 62.2? Нужны 2 документа: письмо о возврате от председателя и соглашение о расторжении договора? Не можете,пожалуйста,набросать мне примерный текст того и другого. Пожалуйста. Последний раз редактировалось Баскова; 03.02.2016 в 20:48. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
если ведете учет в 1С 7.7 Бухгалтерия,а не УСН,тогда так и надо писать,когда задаете вопрос.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
зачем? Вы же возвращать будете безналом, а в выписке можно сч. 62.2 указать, нет возврата покупателю - создайте в справочнике
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,590
Спасибо: 13
|
![]()
Сообщение от Баскова
Поступление я проведу, как "поступление от покупателей", а возврат как "прочие выплаты" . В ОС по 62.2 у меня это так и будет разными строками. Это правильно? Что зачем? Нужна проводка Дт 62.2 - Кт 90.1 с минусом, чтобы 62.2 закрылся(в случае уменьшения дохода)? Если не будет уменьшения, то "с плюсом" Дт 91 - Кт 62.2? Наверное не нужны, так как реализации не было. Нужны 2 документа: письмо о возврате от председателя и соглашение о расторжении договора? Не можете,пожалуйста,набросать мне примерный текст того и другого. Пожалуйста. Спасибо за ответы Последний раз редактировалось Баскова; 03.02.2016 в 21:00. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я видимо чего то не понимаю. Откуда взяться проводке Д 90.01 , если авансы отражаются в программе Д51 К62.2, возврат Д62.2 К51
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (05.02.2016) |
![]() |
|
|