Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
Нет, Вы написали
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
набираюсь опыта
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 187
Спасибо: 1
|
![]()
Elf, как Вы думаете, если подать уточненную декларацию по налогу на прибыль с уменьшением налоговой базы, будет ли камералка? Попросят только пояснения или могут попросить и документы тоже (договора, первичку и т.д.)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
Главбух новоиспеченная, камералка всякий раз проводится, как только в ИФНС поступает декларация. Просто, если у них нет вопросов, то мы как бы и не в курсе, что камералка была. А уж если уточненка к уменьшению, то вопросы появятся, обязательно попросят всю первичку, даже не сомневайтесь! Если готовы доказать, что произошла техническая ошибка, сбой программы и т.д., и готовы предоставить всю документацию, то дерзайте.
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Главбух новоиспеченная (23.11.2016) |
![]() |
#4 |
набираюсь опыта
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 187
Спасибо: 1
|
![]()
И еще вопросик: какие последствия за не уплату авансовых платежей по налогу на прибыль? Пени? Блокировка счета? Принудительное списание со счета суммы авансового платежа? Что-то еще?
Есть ли личный опыт подобных последствий? Спасибо! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
Пени конечно. А если подали уточненку, не заплатив предварительно разницу (если уточненка с увеличением налога) , то еще и штрафы, 20% от суммы неуплаты.
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Подскажите. ООО зарегистрировано было в феврале 2016 года. Доходы от реализации были такие (округленные цифры):
1 кв - 230 000 руб полугодие - 6 400 000 руб. 9 месяцев - 21 510 000 руб. Исходя из этих цифр ООО должно перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей? По году планируется не более 35 000 000 руб. доходов от реализации. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,715
Спасибо: 1,978
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Извините за тупой вопрос, то есть должно быть превышение 15 млн по всем 4 кварталам. А если только за 1 или 2, например, то остаемся на ежеквартальных?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
вновь созданные организации на уплату авансовых платежей ежемесячно переходят, если выручка от реализации у них превысит 5 млн руб. в месяц либо 15 млн руб. в квартал. Т.е.
то декларация за 9мес. должна быть сдана с расчетом ежемесячных плетежей на 1кв.2017г.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Что-то совсем запуталась и не понимаю ничего.... Вот сдали декларацию за 9 месяцев, посчитали налог и сразу его уплатили. А дальше как? Сейчас кончается 4 квартал, за 4 кв не будет 15 мл точно. Как же платить ав.платежи?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
в 1кв. 2017г ежемесячно до 28 числа платить по 1/3 налога за 3кв.2016г не имеет значения. Превышение было, 1кв. должны платить. По истечении полных 4кв. с момента регистрации посмотрите, если превышения не будет вернетесь на уплату ежеквартальных. А сейчас либо сами подавайте корректировку за 9мес., либо ждите придет требование и вас заставят её сдать
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Вообще никогда не касалась ежемесячных... Попробую разобраться.
То, что сдала декларацию за 9 месяцев не так - без раздела 1.2 - уже ясно. А то что сразу уплатили аванс.платежи по итогам 9 месяцев - тоже не надо было? Как платить по итогам года? Там в декларации тоже должен быть раздел 1.2? И как долго надо платить ежемесячные ав.платежи? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
1кв. надо, на второй посмотрите по выручке, когда будете сдавать декларацию за 1кв.2017г. У вас тогда уже будет 4 полных кв. - 2,3,4кв.2016г и 1кв.2017г.
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Lisa-Mari (13.12.2016) |
![]() |
#16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Более-менее поняла. Это превышение на НДС не имеет влияния? Как платился поквартально - так и продолжать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Lisa-Mari (13.12.2016) |
![]() |
#20 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
нет, не надо. Но налорги в лицевом счете организации их начисляют, согласно декларации
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|