Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Скажите, я все правильно сформировала ?
1. СЗВ-6-2 + АДВ-6-2 (работающие работники) 2. СЗВ-6-1 (работник в административном отпуске) в отпуске с начала года и по сей день, зарплата ему не начислялась и не выплачивалась. ВСЕ ???? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Брожу по Инету!..
Регистрация: 31.10.2010
Адрес: Матушка Сибирь
Сообщений: 269
Спасибо: 104
|
![]() Цитата:
Если пачки надо сшивать и присутствуют и СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2, то вариант нашего региона (делаем в программе ДОКУМЕНТЫ ПУ5): 1 пачка: АДВ-6-3 + Список сотрудников + СЗВ-6-1 + чистый лист (это для работников, у которых был стаж с отклонениями, в т.ч. с административным отпуском) 2 пачка: АДВ-6-3 + Список сотрудников + СЗВ-6-2 + чистый лист (для работников с одним стажем работы без всяких условий в стаже). Причем по Закону лист описи АДВ-6-3 в этом случае не обязателен, но желателен по настойчивым просьбам работников ПФР. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Азазелька
|
![]()
а зачем чистый лист нужен?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Брожу по Инету!..
Регистрация: 31.10.2010
Адрес: Матушка Сибирь
Сообщений: 269
Спасибо: 104
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
А зачем на чистый лист его клеить? Я на последний лист в пачке клею с обратной стороны... У нас, кстати, АДВ63 к пачке СЗВ62 нигде не требуют, равно как и список застрахованных лиц. Везде, где приносила - из пачки их выдирали и мне обратно отдавали.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Брожу по Инету!..
Регистрация: 31.10.2010
Адрес: Матушка Сибирь
Сообщений: 269
Спасибо: 104
|
![]() Цитата:
![]() Ну что сказать... Регионы ведь разные - каждый по-своему с ума сходит ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Солнце ненаглядное
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 13,026
Спасибо: 94
|
![]()
им просто не покупают бумагу, вот они и выкручиваются как могут
![]()
__________________
Красота спасёт мир, а пофигизм - нервы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки! У меня по 2-м организациям завернули персону за 2 полугодие 2010, 1 полугодие 2011 и, соответственно, 2 полугодие 2011. Сказали записать какую-то программку проверочную, я , конечно же послушно записала, но не могу ни понять
логики этой программки, ни мотивов пенисонеров. Вроде как сумма уплаченного не может быть больше суммы начисленного. Кто в курсе? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Брожу по Инету!..
Регистрация: 31.10.2010
Адрес: Матушка Сибирь
Сообщений: 269
Спасибо: 104
|
![]() Цитата:
В предлагаемой нашим ПФР программе ДОКУМЕНТЫ ПУ5 (в вашем регионе может быть другая) реализован механизм подсчета задолженности по предприятию на начало квартала и сумм начисленных взносов за текущий квартал. Поэтому, исходя из полученных сумм и с помощью калькулятора можно подсчитать, какие суммы уплаты по страховой и накопительной частям можно занести в индивидуальные сведения в целом по организации. А программа уже сама раскидает всю сумму. После распределения сумм по работникам можно будет в программе проверить, какая задолженность будет, например, сейчас на 01.07.2011 г. Если получится отрицательная, значит по этому работнику получилась переплата, тогда надо посмотреть, что там с ним натворили... Кстати, в нашем ПФР, если у кого была переплата за 2010 год в ИС, работники ПФР уже давно все сами поправили и дают работодателям файлы с исправленными индивидуальными сведениями за 2010 год. А уж далее работодатели могут с помощью ДОКУМЕНТЫ ПУ5 пересчитать 1 и 2 квартал 2011 г., чтобы не получилось переплат. P.S. Ну а если у вас постоянно только переплата идет, то все совсем просто и без всяких программ: как уже указала Светлана Дм, везде в ИС пишем начислено=уплачено и сдаем... Последний раз редактировалось Strannik; 26.07.2011 в 17:41. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
Странник, я хочу просто руками поправить тех людей, которые "выдали" переплату. Пройдет?
Вспоминаю, что тетка мне еще сказала след. фразу- "те суммы по которым переплата перебейте на других сотрудников". Вот что эта фразочка значит? Может там уплачено столько сколько начислено, просто "порыльно" не разнесено. Оба предприятия не мои, достались в наследство с кучей проблем, я их практически уже сплавила, рассчитывала сдать персону и забыть как страшный сон, не считала ни зарплату, ни людей не знаю. Надеялась легко соскочить... |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Брожу по Инету!..
Регистрация: 31.10.2010
Адрес: Матушка Сибирь
Сообщений: 269
Спасибо: 104
|
![]() Цитата:
ТОлько тогда можно раскидать на других эти переплаты. Если же всех отчетов нет, или куча работников, остается только развести руками: "Вот это я попала..." ![]() Тогда могут помочь только работники ПФР, выгрузив для вас все предыдущие отчеты на флешку. Это в общем-то занимает немного времени... Последний раз редактировалось Strannik; 26.07.2011 в 18:02. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
Странник, хочу убедиться, что я правильно Вас понимаю. В идеале должно быть так - если недоимка, в процентах раскидываем на сотрудников, если переплата, то уплачено=начислено, сумму переплаты можно будет увидеть только в РСВ? в этом случае мне достаточно
определить в каком месте переплата и выровнять ее, можно даже руками, верно? Или вариант, который предлагаете Вы, скачать в пенсионке файлы и тоже вручную поправить. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]()
да
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
Как я поняла (мозг у меня окончательно вскипел от персонифицированной наглости), это НОВОЕ правило у пенсионеров.
Следуя их логике, если вы всех уволили в июне, а оплату взносов произвели в июле, то июнем вы показываете уплачено=начислено, а июльскую переплату - в июльский персонифицированный отчет. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|