Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Ситуация такая. Генеральный сказал всех сотрудников (в том числе и его) отправить в отпуск без сохранения з/п. Стала оформлять в 1С Зик
приказ по отпуску на каждого сотрудника, в графе вид отпуска ставлю отпуск без сохранения з/п (краткосрочный) с и какого по какое число, делаю начисление отпуска. Потом сделала документ начисление з/п и начисление налогов с ФОТ, сделала расчет з/п, в ведомости все по нулям. А когда меняю период расчет з/п у меня вылезает, что сотрудникам не начислена з/п, когда нажимаю "ОК" появляется документ начисление з/п, и сразу выдает ошибку "Такой документ уже существует". Подскажите как правильно сделать, второй день сижу, и все одно и тоже. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Я начинающий бухгалтер, у нас в организации УСН доходы минус расходы, работаем в 1С 7.7,Скажите пожалуйста какие сдаются налоги ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, и есть ли какие то еще промежуточные налоги? ![]() Заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
Первый раз села считать зарплату в ЗиК. Набираюсь опыта по ходу работы. Прежний бухгалтер объяснила в общих словах. Но на практике возникли некторые сложности. Вот одна из них: Рассчитала полностью зарплату за март месяц. Все сделала. Но когда стала просматривать Журнал начислений, то выяснилось, что премия и НДФЛ автоматически не считаются. С этим разобралась - т.е. ввела вручную. Все вроде правильно, но почему февральские начисления отмечены голубым и желтым маркером со скрепкой, а мартовские, которые я делала остались белыми и никак не выделяются. Что вообще это означает? Прежний бухгалтер сказала,что должна быть скрепка - значит документ проведен, но насчет выделения цветом ничего не говорила. Извините за сумбур.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
Ольгунчик73,
Cпасибо огромное! А на форуме сайта "1С" меня невежливо так послали... на курсы. Самой собой пойду на курсы, но только в мае, а работать уже сейчас надо. Еще раз - спасибо. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пож-та. В предприятии 7,7 в налоговом учете перепутаны местами налоговые счета Н01.05 и Н07.04.1 При закрытии месяца 01.05 закрывается в 0, а Н07.04.1 не закрывается вообще. Мне нужно оставить незавершенку по бухгалтерскому и налоговому учету и 20 должен соответствовать Н01.05. Еще один признак, подтверждающий, что 01.05 перепутан с 07.04.1: При заполнении бухгалтерской справки (для закрытия 20 счета частично) если нажать на кнопку заполнить НУ, то на вкладке налогового учета заполняется автоматом счет 07,04,1 а ене 01.05. Как исправить? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Еще вопрос: поставили новый релиз 505 в предприятии 7.7. Не, знаю, может, конечно, не его косяк, тем не менее: выгрузила из зарплаты и кадров начисления по з/п. Выгрузилось все правильно, как всегда, но при закрытии месяца по налоговому учету все суммы начислений были засунуты в одно подразделение (занимаемся образованием для взрослых, есть несколько направлений ин.яз, оф. менедер и т.д.) Вроде проводки те же что и в предыдущем месяце, однако закрывает криво :( программистка исправить косяк не смогла, может Вы поможете, как мне разбить начисления по направлениям?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста ... оформила больничный лист на сотрудницу по БиР при выгрузке проводок выходит сообщение "некорректно сопоставляется проводка, указанная для начисления сотрудника". С чем это связано и где что надо исправить. Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста!! в апреле прошлого года бывшая бухгалтер начислила больничный и в конце месяца сделала выгрузку из ЗиК в Б/уч, но проводок по начислению б/л (Дт69.1 Кт70) почему то не появилось...
в июле из ФСС им сделали возврат (полностью) и появилась проводка Дт51 Кт69.1. В рез-те образовалась якобы задолженнность перед соц. страхом. С ФСС мы разобрались, все сдала как положено. Но что мне теперь делать с этим кредитовым сальдо по 69.1 сч??? сейчас когда уже сдана вся годовая отчетность??? я в отчаянии!! И как вообще можно сделать теперь эту проводку по б/л, если и тогда при выгрузке она почему-то (почему??) не сформировалась?? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые бухгалтера. Сама новичок в ЗиКе, делала отчетность за 1 квартал и хоть убей не понимаю, как в ЕСН считает строки 1000 и 1100, разъясните пожалуйста. Со строкой 1100 я вроде разобралась, а вот 1000 - это просто темный лес. Подскажите - был договор на аренду жилого помещения у физ. лица, мат.помощь при рождении ребенка и мат. помощь в связи с бракосочетанием. в каких строчка их нужно отразить? Буду вам очень-очень благодарна. Заранее СПАСИБО.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
Просмотрела ветку, вроде бы не увидела. Мой вопрос:
можно ли ввести начальные данные из 1С Бухгалтерии (каким-нибудь файлом)? И как лучшке вводить их ( с самого начала работы организации (3 года) или кто сейчас фактически числится)? |
![]() |
![]() |
#14 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Финансист и программист
|
![]()
Штатно такого сделать нельзя. И зачем вам информация за 3 года? Достаточно только для тех кто остался на 1 января 2009 перенести з/п за прошлый год для расчета среднего заработка, или вообще без этого обойтись , но тогда средний считать в рукопашную. Для справочника сотрудников и кадровых приказов можно попробовать
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]() Цитата:
вот думаю. сделать приказы не проведенными. изменить у них номера. перенести в зик и посотрет , много ли еще вносит (кол-во сотрудников) |
|
![]() |
![]() |
#17 |
Финансист и программист
|
![]()
или вот еще вариант
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
Подскажите где можно скачать адресной классификатор для программы зарплата и кадры?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.04.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Пожалуйста помогите. При расчете зарплаты в ЗиК ред 2.3 284 не считается НДФЛ и НДФЛ удержанный за январь 2009. Причем за 2008 год все считалось. Подскажите возможные причины этого.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |