Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.04.2012, 16:18 | #461 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Youlia, добрый вечер!
Возник такой вопрос: при переходе адвоката (упр.партнер) в другое адвокатское образование, имеем ли мы право перевести неотработанные им гонорары на р/с в другое бюро? |
25.04.2012, 16:24 | #462 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
В бюро договоры с доверителями заключаются от имени бюро. Если адвокат, который работает по этим договорам, переходит в другое АО, то соответственно договоры с бюро нужно расторгнуть. В этой ситуации наиболее на мой взгляд разумно - это закрыть актами ту часть суммы, которую адвокат уже отработал, а остальное вернуть доверителю. В новом АО адвокат заключит уже новые договоры с этими доверителями, по которым они ему снова перечислят аванс. А переводить со счета бюро на счет другого АО - в рамках каких отношений? Как-то очень сомнительно...
|
25.04.2012, 16:58 | #463 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Доверителей несколько. Вознаграждения вносились на р/с АБ.
Остаётся вариант, снять с р/с и выдать ч/з кассу. Спасибо. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.08.2012, 18:01 | #464 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Добрый день,Юлия!
Я никогда не сталкивалась с адвокатскими образованиями, помогите, пожалуйста! У нас похожая ситуация:адвокат сначала работал в адвокатском кабинете, затем закрыл его и открыл бюро. Деньги по незавершенным сделкам на момент закрытия кабинета он направил на счет бюро. Каким образом лучше оформить этот момент? Переоформлением договоров с доверителями? С точки зрения налога,т.е. НДФЛ , мне кажется, в любом случае-это его доход, главное,чтобы НДФЛ был уплачен полностью. Заранее благодарна за ответ! |
05.08.2012, 18:56 | #465 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Договоры надо расторгнуть в кабинете, заключить заново с бюро. НДФЛ возникает во момент выплаты непосредственно адвокату. Непонятно только зачем он их переводил, ведь это его база по 3-НДФЛ ... а теперь придется всем доказывать причину неудержания при выплате в бюро.
|
05.08.2012, 20:58 | #466 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Спасибо! Насколько я поняла,почитав посты в теме, акты выполненных работ являются обязательными для определения гонораров адокатов? Ежемесячных отчетов недостаточно? Мне просто не представили ни разу, приходится верить на слово, и исходить из того, что раз заплачено, значит выполнено)
|
05.08.2012, 21:16 | #467 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
|
05.08.2012, 22:41 | #468 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Согласна)) Спасибо за оперативный ответ) Можно ещё один (на мой взгляд - дурацкий) вопрос? Но мой Управляющий партнёр мне его задал,я даже растерялась. А вдруг область учёта настолько специфическая, что я чего-то недопонимаю, как следует? Правильно ли показывать в балансе в строке "Денежные средства" остаток по расчётному счёту в полном объёме,т.к. (цитирую) "это-не деньги бюро,а деньги адвокатов"?? И ещё, как правильно именовать в балансе аналог Уставного капитала? Из его пояснений я поняла,что это-принципиально.
Заранее признательна за ответ! |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.08.2012, 23:12 | #469 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Остаток на р/с показывается в полном объеме, а чьи это деньги (источник) показывается в пассиве. Вместо уставного капитала проставляется остаток целивого финансирования в балансе.
|
06.08.2012, 15:51 | #470 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Спасибо!
Ещё вопрос. Неужели нет возможностей учесть наличные расходы? Включить в смету, возместить через кассу, сняв в банке? А если наличные по поручению бюро потратит наёмный работник, ведь можно провести по авансовому отчету, оформить расходы бюро в рамках сметы, а адвокаты покроют эти расходы своими взносами? Ещё раз-спасибо. |
06.08.2012, 16:37 | #471 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Почему вы решили что нет? Учитывать такие расходы никто не препятствует, если они обусловлены адвокатской деятельностью и документально подтверждены соответствующим образом.
|
07.08.2012, 13:35 | #472 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Возможно, я не правильно поняла Вашу переписку с ТКсения (посты 311 и 312, стр.32-не знаю, как вставить цитату))) Может быть, там имелись в виду "совсем личные расходы"? Я считаю,что если расходы-по смете, то какая разница,произведены они за наличный или безналичный расчет, надо просто грамотно оформить бумаги? Тогда они отразятся на величине членских взносов в бюро, что,в свою очередь повлияет на НДФЛ.
|
07.08.2012, 13:39 | #473 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
|
28.10.2012, 00:30 | #475 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.10.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Юлия, здравствуйте, прочитав всю данную тему в форуме, поняла, что буду благодарна Вам за консультацию.
Ситуация. Вновь созданное адвокатское бюро. Гонорары адвокатов учитываются на Кт 76 счета индивидуально по суб счетам. С расчетного счета оплачены взносы в адвокатскую палату за каждого адвоката, проводки Кт 51 Дт 76 с аналитикой по Дт "Адв палата". таким образом налогооблогаемая база по НДФЛ по каждому адвокату формируется как сальдо 76 счета, НО Вопрос. при формировании баланса заметила, что Дт 76 по аналитике "адвокатская палата" включается в актив баланса, а Кт 76 (гонорары) в пассив, то есть валюта баланса искусствено увеличена. Как то можно с этим бороться? |
28.10.2012, 16:15 | #476 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Если вы удержали, но в этом же месяце не перечислили взносы в АП, то таким образом формируется на отчетную дату дебиторская задолженность в палату, что само по себе обоснованно. То же самое касается выплат адвокатам - если им перечисляется гонорар только в след. месяце, в текущем будет задолженность.
|
28.10.2012, 21:05 | #477 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.10.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Юлия, спасибо за оперативность в ответе, но я вас не поняла.
Кт 51 (минуя 60) перечисляю за конкретного адвоката взносы в палату в корреспонденции со счетом 76 (где учитываю гонорар адвоката). То есть и удержаны и перечислены взносы. Закрывается как то аналитика по палате в Дт 76 (как в 60счете - оказана услуга / оплачена услуга) или висят всегда обороты по ДТ и попадают в баланс не как сальдо по Кт 76 счета а и Дт 76 и Кт 76 счета? Не понятно формирую вопрос? Последний раз редактировалось russkov; 28.10.2012 в 21:09. |
29.10.2012, 08:27 | #479 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.10.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
верно, 76.5 закрыт.
рассмотрим 76.7.01 по адвокату Иванову Счет сальдо на начало Обороты Сальдо на конец Контрагент Дт Кт Дт Кт Дт Кт соглашение 0 0 0 100000 0 100000 соглашение 0 0 0 250000 0 250000 взносы в палату 0 0 1000 0 1000 0 взносы на содерж АБ 0 0 9000 0 9000 0 Итого обороты 0 0 10000 350000 10000 350000 Сальдо 340000 Так вот, в баланс попадает не 340 тр в пассив по 76 счету, а 10 тр в актив в ДЗ, 350 тр в пассив в КЗ. Таким образом валюта баланса искусственно завышена. как с этим бороться? Пыталась вставить таблицу - ничего не вышло Последний раз редактировалось russkov; 29.10.2012 в 08:40. |
|
|