Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 |
главный бухгалтер
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите кто знает! такая тема:
Мы экспедиторы. Нам предложили перевести груз Москва-Киев за 10000 руб, ндс 0%, а мы нашли Украинского перевозчика за 5000 руб, ндс 0% Провдки 20/60 - 5000 (услуги перевозчика ндс 0%) и 62/90 -10000 (наша реализация , счет-фактура-ндс 0 %) Как мне заполнить декларацию по НДС для подтверждения ставки 0%, какие разделы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с непонятной немного ситуацией, помогите разобраться: У меня есть покупатель в Казахстане, есть поставщик в РФ, товар от поставщика в Казахстан идет через меня. т.е. я покупаю у поставщика и продаю в Казахстан. НО Поставщик САМ СВОИМ транспортом везет товар в Казахстан... как на это посмотрит налоговая? Может, кто сталкивался? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Правильно? А так же какие условия поставки ставить в контракте с Казахами? CPT или CIP ? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 90
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, подскажите пожалуйста. Мы экспедиторы перевозим груз из России в Польшу, перевозчик находится в Польше и платить ему мы тоже будем в Польшу. Какие налоги с этой перевозки мы должны заплатить ( в части того что платим иностранной компании) и вообще должны ли мы их платить? Сами мы ИП.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
подскажите, пжст. У меня был экспорт в июне (2 квартал). В декабре истекает срок 180 дней, в течение которых я должен подтвердить 0 ставку. В налоговой мне сказали: несете документы вместе с декларацией за 4 квартал. Вот я не пойму, а причем здесь 4 квартал? Я что-то должен отразить в декларации за 4 квартал по эксп.операциям, прошедшим в июне или как? спасибо заранее..... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! У меня возник вопрос по составлению налоговой декларации по НДС за 1 кв. 2013 г., по реализации экспорта (по России реализации не было), документы на подтверждение ставки 0% все собраны, в моем случае заполняется в декларации только раздел 4, т.е в налоговую представляем декларацию по НДС на 3 листах(титульный, раздел 1, раздел 4). Правильно я понимаю? Спасибо всем кто ответит.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Хелп, господа!!!
мы оказываем услуги по предоставлению арендованных вагонов под погрузку на международные перевозки (п.п. 2.1 п.1ст.164 НК. ) в этом квартале надо подтверждать 0% по услугам, оказанным в 3 квартале прошлого года, и возникла следующая ситуация акты и счета-фактуры выставляли заказчику за декады, соответственно в одном комплекте (акт+счет-фактура) могло быть несколько вагонов на разные направления в соответствии с заявкой заказчика. например: документы на 50000 руб. в т.ч. НДС 0%, выставлено за 5 предоставленных под погрузку вагонов по цене 10000 руб. за каждый вагон. и сейчас получилось так, что за 3 вагона комплект подтверждающих документов собран, а за 2 вагона - нет... как поступить в такой ситуации правильно? начислять 18% со всей суммы счета-фактуры (с 50000 руб.)?? или можно "разделить" (расчетным методом) - например за 30000 - подтвержденные, а на 20000 начислить НДС? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
бессмертный пони
|
![]()
Подскажите пожалуйста.
Если последний день подтверждения 0% ставки выходит на 19 сентября, я могу эту реализацию подтвердить в декларации за 3 квартал? или получится, что я опоздала? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]()
Вы подтвердите свою нулевую ставку в декларации за 3-й квартал (если соберете пакет документов), т.е. не позднее 20 октября 2013 года.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Опоздали, 19 сентября подаете уточненку за тот период, в котором прошла реализация,где начисляется НДС на реализацию на экспорт (за минут входного НДС). Чтобы не было штрафных санкций декларацию не подаете, пока не уплатите эту сумму НДС, после оплаты через один-два дня можете подавать уточненку. А потом уже если собран пакет к 20 октября всю сумму подаете на возмещение 4 раздел, только НДС делится по разным графам
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|