Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Чертополох
|
![]()
Я не про количество, а про последовательность...
регламентные должны быть по порядку и самые последние. После них ничего в месяце. Если думаете, что это как-то связано с "появлением! работников, то проверьте всё ли у Вас по ним сделано, верно ли начислена и отражена з/п например.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Организация закупает бланки и продает по одной стоимости учитаывали в материалах, в 1 с 7.7 в приходнике отражалось сумма и количество получалась проводка д50 к10,06, перешли на 1с 8 составляю приходник проводка встает сумма встает а количество не менется что сделать???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
а как понять регламентные?в 1с 8&ult они там есть?в 1с 7 видела что-то такое....
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
![]()
Регламентные операции это те, что предусмотрены в операции Закрытие месяца.
Цитата:
Сначала отмените закрытие месяца, потом снова выполните Закрытие месяца. Может быть получится. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Вот сейчас стала заполнять отчет в ФСС и увидела, что там где я вам сказала в настройках проставляется Код подчиненности, а вот Код органа ФСС не заполняется, когда эта форма вышла с этим кодом, я не знала где его взять, спросила в ФССе, они сказали не заполнять, так как они даже сами не знают, что это за код органа.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Настена Тамбов, Попробуйте поменять время проведения. Закрытие месяца должно быть проведено самым последним.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
как вы отменяете закрытие месяца?
в операции закрытие месяца нужно последовательно провести все пункты, начиная с контроля последовательности
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
контроль последовательности делала!все там правильно пишут.вообщем какая-то ф....я
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Чертополох
|
![]()
Настена Тамбов, контроль последовательности проверяет последовательность всех операций, сделанных Вами.
а Вам надо проверить последовательность регламентных операций Цитата:
Раз какие-то проблемы - отмените закрытие месяца, удалите из Журнала операций все регламентные операции (они будут не проведенными) и закройте месяц заново.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 36
Сообщений: 219
Спасибо: 4
|
![]()
Простите, можно свой вопрос. 1 с предприятие 8.2 (8.2.15.319)
Начисление отпускных. Вот если отпуск захватывает несколько месяцев, например, 20 сентября - 10 октября (образно). В программе делать начисление одной суммой в сентябре, либо сентябрь - что за сентябрь, октябрь - в счет буд. периода, ставить начисление, за дни октября. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите мне нужно в 1 С Предприятие версия 2.0, сделать отгрузку готовой продукции продукции, прще объясню на примере,предположим фирма производит и продает ручки которые состоят из корпуса и стержня, но и стержни фирма продает тоже, другими словами мне нужно сделать готовую продукцию уже из готовой продукции, тоесть из её состаляющего, как это сделать??? аська 402894353
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
Марина1986, попробую ответить так же на примере (если я верно Вас поняла): Вы купили 10 корпусов и 15 стержней. Из этого получилось 10 ручек и осталось 5 стержней, которые так же хотите продать.
Варианта два: 1. Изначально заприходовать их как товар и продать как товар. 2. Сделать Д41 К10 и уже после чего продать как товар.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
То есть получается, если вносит единственный учредитель, то по счету 91 пройдет доход, а в КДиР его не будет, так?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Закрываю месяц. В нем были валютные операции по валютным счетам, но на конец месяца вся валюта продана на рублевый счет. Однако в "закрытии месяца" присутствует и выполнилась операция "переоценка валютных средств". Это нормально? Ведь валюты-то уже нет на дату закрытия месяца! Что прога переоценивает???
Кроме того, закрытие месяца не производится полностью, буксует на пункте "расчет долей списания косвенных расходов", выдается ошибка в этом месте. Пробовала просто пропустить валютную переоценку, не выполнять эту операцию, но прога требует её выполнить.
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) Последний раз редактировалось Город Ветров; 16.10.2012 в 20:37. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не будет, если финпомощь вносит учред с долей в УК > 50%, то это необлагаемый доход
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Вес`на, спасибки! А пост выше не гляните?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
вот что пишет об этой операции 1С
Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Спасибо, почитала. Но если нет валюты на счетах (была, но давно продана в рубли)? ЧТО ПЕРЕОЦЕНИВАЕТСЯ? так и не поняла.
![]()
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Город Ветров, ничего не переоценивается. у вас это операция создала какие-нибудь проводки? нет? ну и чего вы переживаете?
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|