Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Вы про Расчет себестоимости? В интерфейсе Бухгалтерский и налоговый учет меню Документы/ Регламентные операции/ Расчет себестоимости этим документом не только закрываются затратные счета, но и формируются все проводки по выбытию МПЗ.
Не зависимо от системы налогообложения бухгалтерский учет ведется, а проводка в Дт 90.02 формируется в зависимости от настройки программы первичными документами + Расчет с/ст или только Расчет с/ст. В свою очередь для корректного проведения док. Расчет себестоимости надо выполнять грамотную настройку программы. Это и Настройка параметров программы и Учетная политика БУ, УУ ... |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Elee (21.08.2013) |
![]() |
#42 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]()
так, еще раз, можно я распишу спокойно последовательность своих действий:
1) требование накладная собираю все комплектующие со счета учета 10.02; 2)поступления работ, услуг отношу на 20.01.1 счет; 3)делаю закрытие месяца, восстанавливая все последовательности приобретений, партионного учета, корректируя стоимость МПЗ и восстанавливая последовательность по реализации; 4) производство - выпуск продукции, то что у меня в счетах и заказах, я отгружаю. верно, ничего не пропустила? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#45 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Судя по соседней теме, я подумала что вы используете РАУЗ. Значит в этой базе у вас партионный учет. К сожалению при партионном учете сч.20 не закрывается автоматически ... партионный учет умышленно включили? почему?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#47 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
так значит все что было выше нам не подходит? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]()
действительно, я попробовала, свою комплектацию, вручную включила доп. расходы с 20 счета в себестоимость, провела реализацию и доп. расходы остались висеть.. не учтенными нигде.. кошмар какой...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#50 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]()
ой, у меня лес дремучий, но я уже привыкла, да и понимаю что так надежнее, ничего не ускользнет.. закрытие месяца делаю в программе.. всякое там допроведение,восстановление последовательностей, стоимость списания МПЗ, переоценка валютных средств, настроила под себя, База мне подсказывает что и где не так оприходовали или отгрузили.. выравниваю.., но например % по Договорам Займа, закрытие кварталов расходов, прибыль вручную..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Ну да начисление процентов руками
При партионном учете к сожалению да закрытие затрат вручную, хотя можно было б попросить программиста написать обработку (она не сложная совсем). автоматически должно быть или не устраивают рассчитанные цифры? но это зависит от ведения учета в программе |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Если делать через отчет производства за смену, то там надо задействовать спецификации номенклатуры, именно в спецификациях и прописывается из чего производится продукция (т.е. ее составляющие).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|