Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Я бы выбрала смешанный вариант ...
Начисление з/пл работникам (с указанием суммы вычета по коду 403) ... Дт 76.60 адвокат Кт 76.70 Дт 70 Кт 68.02 в проводках поставить галку "ручная корректировка" и ... - в первой проводке указать договор (т.е. клиент) в Дт 76.60 - во второй - исправить счет учета НДФЛ Таким образом мы имеем уже готовую форму 2-НДФЛ Ну и в конце месяца по шаблону ввести (можно копированием) проводки на удержание. Если всё делать ручными проводками, то для меня было бы достаточно хлопотно делать док. по корректировке сведений для НДФЛ (там 4 таблицы придется заполнять: доходы, исчисленный НДФЛ, предоставленные вычеты, удержанный НДФЛ ... морэ реквизитов для заполнения ... нееее). |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Вся фигня в том, что НДФЛ должен рассчитываться с разницы между доходом в кредите 7670 и удержаниями, а не просто с кредита 7660. Как я понимаю, если я буду проводить док "начисление зарплаты" - расчет НДФЛ будет со всего кредита... Кроме того, не все еще удержания становятся вычетом в смысле НДФЛ. Т.е. может быть проведено удержание, но оно не ставится в проф.вычет.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Мне кажется ничего не нужно добавлять ... т.к. нет такой возможности на счетах БУ вести учет в разрезе начислений ... но специальным отчетом можно будет увидеть по работникам какие виды начислений у них были.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Ну вот у меня так и получается. Делаю ввод начальных остатков - там выпадает вторым субконто справочник "договоры", хотя в плане счетов завела "виды начислений". Потом смотрю оборотку - второй субконто остался незаполненным, слева в таблице стоит вторым субконто - виды начислений и выплат... В общем, чушь получается... надо как-то справочник договоры получается приспособить под виды начислений/оплат....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Нууу можно конечно попробовать ... если очень хочется и если нужно видеть задолженность по каждому виду начисления ... или может быть удержания по Дт 7670 идут тоже в разрезе видов начислений?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Да, у меня получается не одно начисление... Как минимум, начисляется само вознаграждение и второе - это компенсация расходов начисляется. В плане НДФЛ это тоже идет в доход по коду 2010. Только компенсация расходов непосредственно на сами расходы уменьшается, а само вознаграждение - на членские взносы, взносы в палату и т.д. Т.е. получается несколько видов начислений и несколько видов удержаний....
Мда.. и еще неприятный сюрприз - выписки банка почему-то все встали последними числами месяца. Т.е. все выписки, например, за март идут все 31-го марта и т.д. Блин... придется перепроводить.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Чтобы видеть взаиморасчеты в целом по адвокату (чтобы не висело сальдо по каждому созданному договору) можно в плане счетов для субконто "договор" поставить галку "только обороты" ... таким образом в ОСВ видно и начисления и удержания, а сальдо только по субконто "контрагент" Вот как-то так можно попробовать) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#51 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
я пока плохо въехал в тему, но что если вместо документов расчета забивать эти необходимые виды начислений?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
ЗП, бонус, аренда, компенсация, МП - там стоит единсвенно пп. № ст НК РФ А в 7.7 такая аналитика велась. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте.Работаю в 1С ка 8.2
хочу со след.года начать нормальный учет,чтобы все хорошо закрывалось.Ситуация: Мы УСН,занимаемся предоставлением услуг.Очень РЕДКО продаем товары.Сейчас не до конца закрывается 26 счет каждый месяц. Подскажите какие лучше поставить настройки? 1)В распр-ние затрат ставить "директ-костинг" или расходы вкл-ть в себ-ть? 2)Какие лучше установить способы распр-ния затрат? 3)Если будет стоять "директ-костинг",то списываться должно на 90.08 или 90.02? а порядок распределния по номенк.группам на 90.02 или на 90.01? 4)Если мы оказываем услуги то в принципе не должны относить затраты на 20 и 44 счета? Буду очень благодарна за помощь |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
ДЕВОЧКИ ПОДСКАЖИТЕ. Перешла на 8.2. Ввела ОС на 31.12.2011. 1). Станок - куплен, но стоит в упаковке - на 08, и начала технику вводить на 01. Операцию вводила в ручную. Так как при вводе остатков через меню Предприятие - выводит субконто из номенклатуры, а не из справочника ОС. Ввела для пробы, а станок по шел по красному. Как корректно занести? Чтобы 01 и 08 не краснели на 01.01.12. И почему не дает вводить автоматической операцией на 01. Запрашивает инвентаризацию. Я же переношу остатки по 01. А там и здания и машины, и станки и земля.....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Правильно он Вам выводит справочник - так и заносите, потом когда будете вводить в эксплуатацию Программа запросит ОС. Ручными проводками делать не нужно потом будут проблемы с аммортизацией.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#60 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|