Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 |
Чертополох
|
![]()
10.11 разница обоснованная, т.к. для НУ взяла в расходы еще в прошлом году
76 - НДС в НУ не проходит ВР и ПР у меня нет на 90.08.1 прога закрывает 26й счет. И по другому в ней никак (( не понятно мне по сч.90.09. Почему то там в регламентной операции по закрытию месяца суммы БУ и НУ расходятся на 26,8р.
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 22.03.2011 в 17:59. |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
Остаток на начало года по 20 это НЗП или что?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
Чертополох
|
![]()
Ну да, НЗП, чтож еще то ))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
Чертополох
|
![]()
Положительная Разница между БУ и НУ по сч.90.02.1 должна равняться отрицательной по сч.90.08.1. И тогда все будет ровно. Но это почему-то не так. Может вручную регламентную операцию поправить?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Чертополох
|
![]()
Это нормально, когда на 90.09 красным и с минусом по НУ закрывается? И на 99 соответственно.
Такое большое расхождение БУ и НУ ![]()
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 22.04.2011 в 15:15. |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
Чертополох
|
![]()
Люди добрые, аууу...
Мне б чтоб опытный бухгалтер глянул пост 45 и вынес вердикт Плиззз...
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 04.04.2011 в 17:07. |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Чертополох
|
![]()
Так 1С закрывает. В БУ сч.26 закрывается на 20, а 20й в свою очередь на 90.02
В НУ сч.26 закрывается сразу на 90.08. Вот и получается разница в БУ и НУ по 90.02
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Йожык, Ну пинцип отнесения в 1С 8.2 в НУ немного другой (я пока ещё на 8.2 не перешла) Но разницу нужно найти, если Вы уверены что её быть не должно. Может открыжить все затратные счета. Это долго но за то результативно
|
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Чертополох
|
![]()
Я не уверена, может и должна. дело в том, что возникает она в момент закрытия месяца. После закрытия счетов регламентными операциями.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
Чертополох
|
![]()
Это нормально, когда по НУ сч.90 и 99 суммы красным ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые специалисты, может быть и мне кто-то сможет помочь. Похожая ситуация. В первом квартале все ОК, во втором только по апрелю не идет. Где искать ошибку не соображу :-(
Может кто попомжет добрым советом ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
![]()
Здравствуйте все! Я как РГБ2011 извиняюсь, если не туда влезла!
Тему читала-читала, но моего образования увы не хватает, чтобы понять и исправить свою ошибку! ![]() У меня разница БУ и НУ в 26 счете. И на эту самую разницу баланс в итоге не сходится.. НУ - всё закрывается красиво. БУ нет - не закрывается на сумму зарплаты и страховых взносов за один месяц, в котором не было выпуска продукции и по 20 счету движений соответственно в этом месяце не было. Теоретически понимаю, что наверное, раз такое дело, надо как-то вручную закрыть. А как - не пойму! Химик я, не бухгалтер.. ПБУ 18/02 - галочка стоит.. Спасибо всем откликнувшимся!
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
Чертополох
|
![]()
а она Вам нужна? Вы крупное предприятие?
Вручную в 1С 8 не желательно... Ничего страшного если сч. 20 закрыт не полностью. Возможно незавершенное производство (НЗП). еще посмотрите, что у Вас в настройках. Там есть варианты учета производства : с использованием документа "инвентаризация НЗП" или без. Это не должно влиять на "сходимость" баланса.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 | |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
В настройках написано "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП". В общем и целом, помучалась я и закрыла вручную.. 26-й закрылся, баланс сошелся.. Как, чего и почему - не знаю! Методом тыка действовала.. с 1С вообще плохо дружу..
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#59 | ||
Чертополох
|
![]() Цитата:
Цитата:
В ручную в 1С 8 за редчайшим исключением старайтесь ничего не делать. А то она потом может что-нибудь не верно посчитать. Там все автоматизировано. это плохо, надо подружиться )))
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#60 | |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
Учетную политику "перекроила", всё перепровела, всё закрылось и сошлось) Красота! Теперь можно и весне порадоваться с чистой совестью)
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|