Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]()
а зачем? Налог платится с оборота
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
бух любопытный
Регистрация: 25.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 160
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бух любопытный
Регистрация: 25.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 160
Спасибо: 0
|
![]()
а дивиденды считать.. - должны быть учтены все расходы, чтобы знать прибыль..
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]()
anna_work,
Цитата:
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]()
anna_work, Мы говорим о Книге ДиР. А дивиденты считать - ведите баланс и полностью бухучет.
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
бух любопытный
Регистрация: 25.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 160
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]()
[quote=anna_work;441467]где не ведется полностью бухучет и баланс? Не совсем понимаю..
для этих целей должны вести бухучет
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бух любопытный
Регистрация: 25.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 160
Спасибо: 0
|
![]()
ясно, пока конечно делить нечего, это так - на будущее, чтобы знать. спасибо!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]()
а зачем? Это же Книга ДиР, а не расчет декларации
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в декларацию по УСН с учетом 50% ограничения
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]()
так же. И ведите бухучет для себя, хотя он на УСН не предусмотрен. Собираются для УСН ввести баланс и ф. 2 в 2012г
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
ОООшка усн 15% (Москва) платит за размещение рекламы своей продукции в интернете. Но договор заключен в Твери (исполнитель там находится). Это не препятствует принятию данных расходов в расходы?
![]() И ещё вопрос - исполнитель выдает ежемесячно акты, но не последним днем текущего месяца, а первым числом следующего (то есть затраты за январь отражает актом от 1 февраля итд). Каким же числом ставить тогда данный расход в КДиР? особенно беспокоит это на стыке двух отчетных периодов (например акт за март датирован 1-м апреля).
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
А как быть, если документы от поставщиков за 1 квартал придут во 2 квартале (датированы они будут 1 кварталом), а за первый квартал доход-расход и налог уже посчитан и уплачен?
Можно будет внести изменения в КДиР, а налог за полугодие уплатить уже с учетом этих изменений?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
платили авансом,
а ничего, что датирован акт во 2 квартале, а сам акт за 1-й квартал? ведь и оплата была в 1-м, и период в акте тоже указан 1 квартал, а в расход мы принимаем получается во втором?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
бессмертный пони
|
![]()
лучше приложить конверт с датой почты (я так поняла док-ты по почте приходят) и проводите датой получения письма и учитываете во втором квартале
расход принимается когда он оплачен и подтвержден документом, документ у вас от 01.04.11, значит и провести его надо этим числом Последний раз редактировалось АннаН; 20.04.2011 в 20:55. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
![]() То, что вторым кварталом, поняла!
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|