Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Чертополох
|
![]()
Незавершенка есть? Там надо док. "Инвентаризация НЗП" вводить.
Еще может они у Вас в каком-то справочнике как косвенные значатся. Может эти статьи затрат в методе распределения косвенных прописаны. ИМХО
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А где посмотреть Методы распределения косвенных? Если в УП, то там был 26 счет, теперь пусто (програмист убрала) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Мою проблему решила новая чистая база. Даже из Москвы разработчики не помогли. Глюк в программе.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
Ирина Екатеринбург, о как оно бывает. Ну хорошо, что хоть так разобрались )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Да, хорошо что хоть так. Теперь вот переносить 8 месяцев деятельности, но главное чтобы больше такого не случилось.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Чертополох
|
![]()
Эх, снова счет 20.
Делаю реализацию услуги документом "реализация товаров и услу". Проводка формируется Д62 К90.01. Не могу делать эту реализацию Актом об оказании производственных услуг, т.к. там надо указывать плановую стоимость, которая будет списана со сч.20, а на момент реализации на сч.20 ничего нет. Расходы туда попадают только в конце месяца - начисленная з/п. Закрытие месяца не закрывает сч.20. говорит Цитата:
Или программа только по акту понимает? Как же быть?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
По плановым ценам.
А надо - По выручке! Когда ж я всё запомню то ![]() Ян@, ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
у нас беда с программой...ни кто из программистов помочь не смог..
тот програмёр, который помогал нам (в частном порядке) переносить остатки (перешли во втором квартале, первый квартал перебивали вручную, первый квартал закрыли в 7-ке...) перед зкрытием второго квартала в 8-ке исчез...остались без программиста и понимания как и что должно быть... при закрытии прога не ругалась, а 20 счет не закрывался....в экстренном порядке вызвали других программистов...в результате двух дней работы программистов они ни чего не решили и сделали ни чего умного кроме как перебить все расходы на 26 счет... сказав гл буху (меня не было на работе, я как бы в декрете), что так как у нас услуги, а не производство 20 счет закрываться у нас не будет.... вот я теперь и думаю, что совсем в БУ ни чего не понимаю...как так не использовать 20 счет??? он же предназначен для сбора инфы о себестоимости выпущеной продукции, оказанных услуг.... в общем я в тупике....как продолжать работать??? относить все на 26 счет? программиста бы хорошого..но все как то не могу найти... может кто поделится хорошим специалистом
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Хороший парень
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
Что стоит в настройках учетной политики на вкладке производство? Если по плановым ценам, оформляете продажу услуги Актом, там ставится плановая цена, которас списывается со сч.20 при проведении Акта. Если по выручке, то оформляете продажу услуги документом Реализация. Счет 20 закроется при закрытии месяца. Если в месяце нет реализаций услуг, то останется не закрытым - типа НЗП. Может у Вас какие-то статьи затрат не прописаны в настройках или еще где-что. Может и правда глюк программы. Полюбому
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
реализация была, 20 счет не закрылся...
а это где посмотреть???
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
Если списание на вкладке производство в уч. политике стоит по выручке, то сч.20 закрывается при закрытии месяца.
начните по порядку: что за суммы как попали на сч.20? Может в этих документах где-то Аналитика не выбрана. Учетная политика / Налог на прибыль / Указать перечень прямых расходов посмотрите, может там не указана какая-нибудь статья затрат, по которой попадают суммы на сч.20
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
необходимо его создать?
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Чертополох
|
![]()
Да. Видимо поэтому и не закрывает.
У меня так: Дата: 01.01.2011. Организация - ваша фирма Вид расходов НУ: Прочие расходы, Страховые взносы, Материальные расходы, Амортизация, Оплата труда (вобщем все то, что у Вас относится к прямым расходам). Сколько статей, столько строк в справочнике будет. Счет Дт. Везде 20.01 Счет Кт. у меня стоит только для Прочих расходов. 69.11 Все остальные поля пустые.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
где ставится плановая цена?
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Чертополох
|
![]()
В документе "Акт об оказании производственных услуг" - там поле есть с соответствующим названием. Это может быть любая сумма, хоть 1р. (ну лишь бы не больше, чем есть на сч.20 на момент проведения акта, а то минусом пойдет). Она спишется со сч.20 при проведении акта. Остальная сумма на сч.20 закроется при формировании Закрытия месяца.
Если Вам не нужно закрывать весь сч.20, а хотите оставить что-то в незавершенном производстве, то следует сделать документ "Инвентаризация НЗП" (в учетке должно быть указано, что он используется)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
большенство услуг проведены в программе через документ "оказание услуг".
в учетной политике - производство- стоит галочка "по выручке"... теперь понятно, почему он не проводил списание как положено... чтобы правильно теперь закрыть необходимо перепровести услуги? вместе документа "оказание услуг" - "реализация товаров и услуг", правильно? но, блин там так много переделывать придется....нет ли другого выхода?
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
ага, мы говорим о разных документах...
у нас реализация была проведена с использованием документа "оказание услуг", а не
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|