Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#42 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 253
Спасибо: 0
|
![]()
Скорее государство вам должны НДС возместить.
__________________
Всех с праздничками))) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
всем доброго дня
ситуация: экспорт продукции (май 2010), документы были собраны и учтен НДС к вычету по использованным материалам в Декл. за 3 квартал; при проверке налорги запросили подробную расшифровку (ск. материалов купили-сумма ндс, ск. их использовали для экспортной продукции - сумма ндс), при подготовке этих расчетов выяснила, что бухгалтер "отложила" ндс по материалам, но потом НЕ ВЕСЬ к вычету поставила (сумма - более 80 т.р.) вопрос: сейчас я могу подать уточненку за 3 кв. 2010 г. с целью допринятия ндс к вычету?
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
Б_С_К, О, спасибо, что откликнулись! (читала Ваши посты),
а нормативку можно? (налоговик не уверенно, но сказала, что поздно)
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
в уточняющей декларации я хочу увеличить сумму НДС в 4 разделе (документы все есть, в порядке), перечитала НК ст. 173,176...172...мОзга не хвататет...
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Вот письмо ещё есть такое: Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#51 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Цитата:
НДС, начисленный с экспортного аванса, принимался к вычету либо в последний день месяца, в котором собраны документы, подтверждающие экспорт, либо на 181-й день после оформления таможенной декларации. А в случае с белорусским авансом вычет можно было произвести в том месяце, когда собран пакет документов, подтверждающих экспорт, или в месяце, когда был отгружен товар (если необходимые документы не собраны за 90 дней). Разумеется, как и в случае с внутрироссийскими авансами, экспортеры в 2006 году имеют право принять к вычету НДС, начисленный по авансам, которые были получены до 1 января 2006 года. Как мы уже сказали, по экспортным авансам, поступившим после 31 декабря 2005 года, НДС начислять не нужно. Дело в том, что в новой редакции пункта 9 статьи 167 Налогового кодекса РФ установлено, что экспортеры определяют налоговую базу только в один из следующих дней: – последний день месяца, в котором собран полный пакет документов, подтверждающих экспорт, если с момента помещения товаров под таможенный режим экспорта прошло не более 180 дней; – день отгрузки товаров, если с момента помещения товаров под таможенный режим экспорта прошло более 180 дней. По белорусским предоплатам НДС также уже не начисляется. Ведь основанием для исчисления этого налога служил все тот же отмененный подпункт 1 пункта 1 статьи 162 Налогового кодекса РФ. Цитата:
Последний раз редактировалось Б_С_К; 15.05.2011 в 11:19. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо большое за информацию!!! а Вы не знаете, какое отношение Этот НДС с авансовых платежей имеет отношение к экспортному НДС в 2011 г.? мне в реферате нужно раскрыть этот раздел, но я никак не пойму как это увязать с настоящим моментом. Насколько я знаю, мы можем в течение 3 лет собирать документы для подтверждения нулевой ставки по НДС, но с 2006 года уже прошло 5 лет, уплаченный НДС получается вернуть нельзя, если не собрали документы, или можно? я видела, что в 2011 году проводились семинары по поводу это НДС с авансов. платежей, почему эта тема актуальна на сегодняшний момент?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Как долго налоговая инспекция выдает подтверждение ставки 0% и вообще проблемно ли это? и как весь этот процесс происходит? я сдаю все документы, они на основании этого перечня проверяют ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Наша организация является поставщиком товара, покупатель продает товар на экспорт в Китай, также наша организация осуществляет доставку ж/д транспортом (силами российских железных дорог) до таможенного поста, где должен быть переход через границу, покупатель оплачивал ж/д тариф нам отдельно (без ндс), теперь мы должны перевыставить ему эти услуги, сможет ли покупатель возместить НДС с жд тарифа? И как нам перевыставить эти услуги (договор транспортной экспедиции заключен), также без НДС? Актом выполненных работ, и сч-ф (какова будет единица измерения, нам перевозчик выставляет прочерками в сч-ф и дает расшифровку отдельно). БУДЕМ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ЗА ЛЮБОЙ ОТКЛИК!
__________________
Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR] |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Я наверное неправильно поставила вопрос... Между конечным покупателем (Китаем) и нами (поставщиком) есть посредник (российская организация), это они уже экспортируют товар, им мы можем перевыставить ж/д тариф? Они могут возместить НДС с него? В контракте с китайцами эта организация указала разными строками продукт и ж/д тариф... И только в очередной сделке решили транспортировку включить в стоимость..
__________________
Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR] |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, товар отгружен на экспорт в РБ в феврале, поставщику оплата произведена за товар в феврале, а покупатель произвел оплату за этот товар в апреле.Могу ли я НДС оплаченный в феврале поставщику включить в декларацию в раздел 4 к возмещению в 1-м квартале этого года....или мне придется его включать во 2-м квартале,т.к. покупалель оплатил в апреле за товар?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ВАЛЕРЬЯНКА (15.04.2013) |
![]() |
#60 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К А Вы не сталкивались с видом такой сделки?
Покупатель товара - Нерезидент, и продавец - неризедент. Покупатель перечисляет деньги в долларах на валютный счет российской организации, далее мы перечисляем деньги в долларах продавцу-неризеденту. Груз у продавца-неризедента уже находится в порту назначения (покупателя-неризедента). Фактически получается, что просто меняется право собственности на товар. Получается, что российская организация, является просто агентом? Какими договарами все это лучше оформить, и как здесь с налогами? Возмещать же мы уже ничего не будем...?:Помогите пожалуйста, поделитесь опытом... Голова кругом... С таким видом сделки не сталкивались dntknw:
__________________
Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR] |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|