Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.12.2010
Возраст: 59
Сообщений: 611
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 164
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, взносы в ПФ и ФСС расчитываютя из суммы без НДФЛ или до расчета НДФЛ???
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.12.2010
Возраст: 59
Сообщений: 611
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.04.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 244
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Я начинающий бухгалтер. Может для кого-то вопрос покажется очень простым, но мне важно услышать мнение опытных специалистов. Заранее благодарна!
Вопрос о расчете заработной платы: Оклад 15000 рубл., сотрудник работает на 0,3 ставки, 11-ти часовой рабочий день, в текущем месяце отработала 8 дней - как правильно рассчитать з/пл? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 164
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо. А если работник принят на неполный рабочий день с маленьким окладом
(2500 руб.), при начислении всё равно нужно делать СН и РК???? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 164
Спасибо: 0
|
![]()
Еще вопрос:
При создании ООО в выписке ЕГРЮЛ был указан директор, но деятельность на предприятии не велась, теперь спустя 2 месяца собираемся вести деятельность, следовательно нужно официально трудоустроить директора, но как составить приказ о назначении на должность???(с даты открытия ООО или начала ведения деятельности). Если поставить дату открытия организации, то получается, что с самого начала директору должна была начисляться з/п, но она не начислялась, т.к. не из чего было...Уже сданы нулевые отчетности. Подскажите как быть. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Возраст: 33
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите пожалуйста, могу ли я прдоставить вычет сотруднику, который оформился 7 апреля, если ему уже предоставили вычт в другой организации (в которой он работал до нас) в этом же месяце. и вообще кто должен делать вычет, я или они.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.04.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 244
Спасибо: 0
|
![]()
Вычет они должны предоставить в апреле, а Вы только начиная с мая, но если в справке у него не указано, что ему предоставлялся вычет, то Вы по его заявлению ему предоставляете. Тут же все зависит от того, получал ли он вообще на предыдущем месте работы вычет по НДФЛ, ведь его работодатель предоставляет только по заявлению сотрудника.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]() Цитата:
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.12.2010
Возраст: 59
Сообщений: 611
Спасибо: 2
|
![]()
Вычет в апреле вы предоставить такому работнику не можете, только начиная с мая.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
на основании чАво такой вывод? если сотр написал заяву на вычет апрелем, то и предоставлять его нужно с апреля.
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.12.2010
Возраст: 59
Сообщений: 611
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
Может так получиться, что стандартные вычеты будут предоставлены физическому лицу несколькими налоговыми агентами. Такая ситуация может возникнуть как по вине налогоплательщика (физического лица), так и по вине налогового агента. Вина налогоплательщика будет присутствовать, например, в следующих случаях: - физическим лицом скрыт от нового работодателя факт получения в текущем году дохода по предыдущему месту работы, где налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты; - физическое лицо представило письменное заявление о предоставлении налоговых вычетов более чем одному налоговому агенту (например, работник написал заявление на вычеты как по основному месту работы, так и в той организации, где он работает по совместительству). Вина налогового агента имеет место, если: - при смене физическим лицом места работы в течение года новый работодатель предоставил ему вычеты без учета данных, отраженных в справке 2-НДФЛ с предыдущего места работы; - налоговый агент предоставил вычеты без письменного заявления налогоплательщика. Соответственно, в зависимости то того, кто является виновным в данной ситуации, к налоговой ответственности будет привлечен либо налогоплательщик (по ст. 122 НК РФ), либо налоговый агент (по ст. 123 НК РФ). Данной позиции придерживаются как Минфин России, так и налоговые органы (Письмо ФНС России от 10.05.2007 N 04-2-02/000078@). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Возраст: 33
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
а если за апрель я уже сделала начисления с вычетами и выплатила з/пл, будет ли правильно если я перерасчитаю з/пл без вычетов, а возврат излишне выплаченной з/пл делать не буду.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.12.2010
Возраст: 59
Сообщений: 611
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Химки
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки,подскажите пожалуста,фирма только открывется,база чистая,и к тому же 1С:8, а я работала только в 1С:7, так вот,надо начислить з/п, раньше я начисляла Д20-70К, а здесь выдает Д26-70К, что-то поменялось,или я раньше неправилно делала? и как надо? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.04.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 244
Спасибо: 0
|
![]()
Это по умолчанию у всех сотрудников стоит Д26, если хотите сделать другой счет, то нужно для подразделений ввести бухучет зарплаты, либо для каждого сотрудника, либо по видам начислений.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|