Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Взносы вы можете учитывать только тогда, когда они оплачены.
Например в 1 кв был доход, но взносы вы не перечисляли, во втором квартале был доход, но взносы вы снова не перечисляли, но в сентябре н-р перечислили взносы полностью за год, так вот в 3 кв вы можете взносы учесть, но только не за весь год, который вы оплатили, а только за 9 м-цев, остальную сумму к вычету поставите только уже в 4 кв. И кто вы ? ИП или ООО, ИП с работниками или без ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
![]()
Мы ООО на УСН6%.
А ФСС НСиПЗ 0,2 % тоже учитываются? чего то я запуталась
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
MarinaT, Взносы все учитываются, но только в вашем случае, так как вы ООО, они могут уменьшать налог не более чем на 50%.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
учитывайте только взносы уплаченные в октябре, точ то будете платить сейчас учтете в расчете аванса за 1кв.2014
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 1
|
![]()
У меня раньше были переплаты, но только в одном квартале и потом все выравнивалось, а сейчас я что-то запуталась, по-крайней мере мне кажется что я уже ошиблась во 2 кв-ле, посоветуйте пожалуйста как правильно отразить в декларации мои уменьшения (переплату). Вот мой 1й расчет (который я думаю неправильный):
1кв.- доход 2654140*6% - взн. 49357 = 109891 - это правильно 2кв.- доход 6м-ц 2931792*6% - взн.87954 - 109891 (1кв.) =-21937 (наверное здесь мне надо было поставить просто 0?) 3кв.- доход 9м-ц 3103239*6% - взн.93097 - (109891 1кв + (-21937)2кв =5143 к начислению, которые я и перечислила, а теперь думаю что надо было брать только 1кв. без "-" во 2м квартале?! 4кв.- доход год 3429566*6% - взн.102887 - (109891 1кв + (-21937 2кв) +5143 3кв) = 9790 к начислению, это я так посчитала, а потом что-то меня смутило и я теперь думаю, что наверное мне, с учетом того что я уплатила за 3й кв 5143, надо при заполнении декларации сделать такой расчет: 1кв - тоже что было 109891 к начислению 2кв - просто 0, без -21937 3кв - 5143 (потому что я их перечислила, но не потому что они должны быть, да?), или ставить 0, как во 2м кв.? 4кв - переплата 12147 (если в 3кв ставить 5143), а если я не поставлю в 3кв 5143, то у меня переплата получится на 5143 меньше, только 7004!? Вобщем я запуталась, может со стороны легче будет разобраться в моей ситуации. Буду очень признательна за помощь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
Но декларацию нужно заполнить с учетом исчисленного налога, а не уплаченного вами. Всё нарастоющим итогом: т.е. в строке 030 -авансовый платеж, исчисленный к уплате за 1 кв. строка 040 - ав.платеж, исчисленный к уплате за 1 полугодие, строка 050 - ав.платеж, исчисленный к уплате за 9 месяцев, строка 060 - сумма налога, подлежащая уплате за год (т.е. с учетом суммы аванс.платежа, исчисленного за 9 месяцев.) Если был убыток, то в строках 030-050 значение с минусом писать не надо, пишем ноль. На оплаты-переплаты свои не смотрите, заполняйте только по исчисленным значениям, а после сдачи декларации, я бы, наверное, сверку по налогу запросила, если бы запуталась.
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
стр.030: 109 891 стр.040: 87 954 (доход за 1 полугодие - взносы за 1 полугодие) стр.050: 93 097 (доход за 9 месяцев - взносы за 9 месяцев) стр.060: 9 790 (доход за год - взносы за год - стр.050) т.е. за год налог исчисленный: 102 887 руб. а вы, я так понимаю, заплатили больше, чем нужно: 109 891+5 143=115 034 р. т.е. переплата по налогу 12 147 р. и она нигде в декларации не отражается. Я, конечно, тоже не ас)) Надеюсь, если не права, меня поправят!
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 1
|
![]()
Да я как раз и веду речь о начислении - оно же бывает с + и -, т.е. к начислению или к уменьшению. Вот у меня и получилось во 2м кв. к уменьшению 21937. Но когда я считала 9 м-ц (3 кв), то в строку 120 "За предыдущии периоды" записала 109891 (1кв)+ (-21937)2кв =87954, в итоге получилась сумма налога к уплате 5143, которую я и заплатила. А теперь когда надо делать декларацию за год и проставлять по кварталам начисленные ранее суммы, я засомневалась в правильности расчета за 3кв., поэтому обратилась на сайт за помощью. Просто раньше сумма к уменьшению у меня получалась в 4кв и она переходила на следующий год как переплата. А тут у меня получилась сумма к уменьшению во 2м кв., т.к. практически все деньги за прошлый год мы получили в январе нынешнего и ими пользовались считай весь следующий год, а начисление налога прошло в 1кв. с этого дохода.
Последний раз редактировалось Фотина; 11.02.2014 в 12:07. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 1
|
![]()
Lipa, да, да вы все правильно поняли! Получается если логически рассуждать, то за год налог по расчету 102887, но еще в 1 кв. и тоже по расчету налог был 109891 и как положено по расчету я его оплатила, но в дальнейшем сумма дохода не сильно увеличивалась, зато взносы в фонды увеличивались и тем самым уменьшали налог. Так по идеи в результате налог должен получится к уменьшению на 12147, а если заполнить декларацию как вы (и я тоже так первый раз заполнила) то получается что мне еще и платить надо 9790! Вот же в чем дело, это меня и смущает, ведь тогда и переплаты в налоговой не будет, а будет только еще долг, хотя сумма налога за год 102887, а не 124824 (109891+5143+9790) которая получается теперь из этого расчета! Так что делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
она отразится в лицевой карточке налплата, после внесения вашей декларации в базу. Если у вас к доплате получается 9790, а переплата 12147, то вы просто ничего не должны доплачивать, только и всего
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 1
|
![]()
То есть все таки мне надо декларацию представить где в 4кв я должна как бы заплатить 9790, да? Но их не платить, а подать письмо в налоговую о переплате в сумме 12147 по этому налогу с возвратом их на счет, правильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
переплата у вас будет 12147-9790, хотите возвращайте, хотите оставьте в счет будущих платежей
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 1
|
![]()
Переплата у меня как раз получается 12147, а если я еще и 9790 заплачу, то получится на эту сумму больше - 21937! Поэтому я и уточняю, что их не платить, а сразу письмо в налоговую о возврате переплаты. У нас почемуто перплату не засчитывают в счет будущих платежей, а только возвращают назад. У меня по году налог получился 102887, а в 1кв. он был 109891, да еще в 3кв. я заплатила 5143, вот в результате получается что должна быть переплата в 12147, а я на нее никак не могла выйти по декларации годовой. Теперь поняла, что если я так и заполню декларацию как получается, с результатом к нач.в 4кв 9790, в налоговой при разбивки начисления по кварталам получится тоже что и у меня с результатом переплаты в 12147. Я сразу не разобралась в этом, т.к. была уверена что сумма переплаты должна отразится в декларации, оказывается в моем случае этого не получится. Всем огромное спасибо за участие в разрешении моего вопроса!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте! Досиделась до последнего, теперь запарка.. Нужна помощь...
В декларации по УСН Д-Р, в 3-м квартале убыток, т.е. авансовые платежи с минусом. Как правильно заполнить декларацию? стр. 030 19467 (1 кв-л 194672,63*10%) стр. 040 42725 (полугоде нарастающим 427248,36*10%) (или 19467+23258) стр. 050 17054 (9 мес. нарастающим 170538,32*10%) (или 19467+23258-25671) Какую цифру ставить в строке 050? 17054 или 42725? Заранее спасибо!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
17054 нужно ставить, ведь это налог за 9 м-цев, который рассчитался исходя из налогооблагаемой базы за 9 м-цев
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
Так что вопрос на самом деле спорный... Поехала в налоговую, там тётя мне сказала, у Вас же нет налога к уплате за 3 кв-л, поэтому расчет такой: 0 (за 3 кв-л)+сумма за 1 кв-л+ сумма за 2 кв-л |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
![]()
НастяНН, может у них налоговая ставка в регионе 10%...?
У меня вот 5% для моего вида деятельности))
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
![]()
Да?? я думала что только 15% если дох и расходы.
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|