Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям? | |||
Да |
![]() ![]() ![]() ![]() |
151 | 64.53% |
Нет |
![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 16.67% |
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий |
![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | 17.52% |
Не собираюсь |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 1.28% |
Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
в общем я теперь делаю следующее.. из раздела 1 строчки 040 сумма налога к уплате в бюджет, вычитаю сумму возмещения (прошлого периода, по решению налоговой), и делю на три...и плачу равными долями так???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
дир, просто дир
|
![]()
Gurtava, поздравляю!
![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
присоединяюсь
![]() Цитата:
сначала делите на 3, а потом смотрите - насколько хватит вашего возмещения.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
У меня сл. ситуация:
1.сальдо на начало периода по Д62 2.поступила предоплата от покупателя 3.сальдо на конец периода по К62 как правильно провести сч/ф на аванс с учетом задолженности на начало периода? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
была отгрузка без оплаты на сч.62,1?
предоплата проведена по сч.62.2? Если вся оплата была произведена за предстоящую отгрузку ,которой еще не было ,именно как аванс,то с нее нужно начислить НДС.Если в эту оплаченную сумму входит оплата уже проведенной отгрузки,а часть в качестве предоплаты под предстоящую отгрузку,тогда и платеж нужно разбить на две части-оплата отгрузки (сч.62.1) и предоплата на сч.62.2, на эту часть начислить НДС к уплате с аванса.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 107
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, подскажите пожалуйста в счет-фактуре на аванс указывается платежное поручение организации которая платит или платежка (номер)по нашему клиент- банку
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
Вика_13, указывается номер и дата платежного документа вашего контрагента
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.06.2011
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые коллеги, проконсультируйте....Если платеж и отгрузка (выписка сч-ф) произведены в один день, обязательно ли заполнение строки к платежно-расчетному документу? может кто сможет даже ссылочки на официальные документы дать?
спасибо. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
![]()
ZORin, вот ответ на ваш вопрос:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 30 марта 2009 г. N 03-07-09/14 На основании пп. 4 п. 5 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации и состава показателей счета-фактуры, утвержденных Правилами ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914, реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа указываются в счете-фактуре в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг). Таким образом, при получении продавцом оплаты (частичной оплаты) за товары в день их отгрузки реквизит "К платежно-расчетному документу" счета-фактуры, выставляемого продавцом по этим товарам, не заполняется. Поэтому суммы налога на добавленную стоимость, указанные в таких счетах-фактурах, должны приниматься к вычету в общеустановленном порядке. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пож-та. П/п нам должно 150 000 руб. с марта месяца по дог №1,а сейчас они оплачивают 200 000 по дог №2 (дог №2 не закрыт, это сумма сядет на аванс.-соответственно мы уплачиваем ндс) а можно ли получить от них письмо, якобы из этих 200 000 тыс 150 взять в чет предыдущего договора? правильно ли это?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подскажите пожалуйста надо ли выставлять сч.ф. на аванс (50%). Как учитывать и если можно киньте статью МИНФИНА, не могу найти. Большое спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Надежда Сок, какую статью минфина вы ищете,если достаточно статьи НК о выставлении счетов-фактур на полученный от покупателя аванс на дату поступления аванса.
А вообще вся тема посвящена именно вопросу авансовых счетов -фактур. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Я не смогла найти что делать если поступила 50% оплаты от поставщика.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Да ОСНО.Я правильно понимаю мы должны в течении 5 дней выставить сч.ф.на аванс. А если в этом же периоде вторая половина оплаты поступила?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Пример: 20.11.12 поступил аванс 50% отгрузка будет 30.11.12.Что мы должны сделать? А если до 30.11.12 покупатель вторую половину ден.средств перечислит?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Есть конечно дотошные инспекторы, которые цепляются к авансам,если в течении 5 дней нет отгрузки, а у вас в одном м-це поступают ден.средства и происходит отгрузка,без остатка, можно рискнуть и с-ф на аванс не выписывать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счета-фактуры на аванс | 100percent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.01.2009 19:28 |
Выписываем счета-фактуры на аванс!!! | marinaa | Делимся опытом | 2 | 12.01.2009 21:44 |
оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 16:08 |
Форма счет фактуры | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2007 11:01 |
Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 18:36 |