Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
специалист
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Нардина, все правильно будет,поверь
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Яна Истомина, я знаю, что у меня все правильно будет, второй год РСВ-ку сдаю
![]() ![]() Спасибо, получила подтверждение своим рассуждениям. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 7,321
Спасибо: 13
|
![]()
Аланда,
Катя Л., все заполнилось! ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Я чет совсем уже туплю, подскажите плиз, строка 140 в отчете за 1! квартал там сумма ставится равная 144 строке??? или там должно стоять 0????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
да
![]() нет ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.07.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Подскажите как заполнить РСВ-1 за полугодие. В стр.100 нужно ставить сумму задолженности, переплаты? И как тогда быть со стр.110 и стр.130? Помогите, пожалуйста!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Брожу по Инету!..
Регистрация: 31.10.2010
Адрес: Матушка Сибирь
Сообщений: 269
Спасибо: 104
|
![]()
А что непонятного?
В строках же расписано, что туда включать. Строка 100: остаток задолженности предприятия на 01.01.2011 г. Строка 110: начислено страховых взносов с начала расчетного периода, т.е. сейчас с 01.01.2011 по 30.06.2011 Строка 130: сколько должно было заплатить предприятие по состоянию на 01.07.2011 г., т.е. это сумма задолженности строки 100 + сумма начислений за 1 полугодие 2011 г. И надо запомнить такие понятия на 2011 год: Расчетный период: это 2011 год Отчетный период: это текущий квартал, за который сдаете отчетность Последний раз редактировалось Strannik; 23.07.2011 в 10:59. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.07.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
На начало 1 кв.2011 долг 40377 руб. Начисления 1 кв.78061 руб.
В 1 кв 2011 уплаты взносов не было. Начисления 2-го кв.2011 - 90248 руб. Во 2 квартале оплатили задолженность 2-мя платежами. Сделала запись в "Расчетах по страховым взносам" : месяц начисления дек 2010 - 40377 руб., и месяц начисления март 78061 руб. За 2 квартал еще не платили. В ИС получается оплата 0. Проверочная программа выдает ошибку :"У*пла*че*но по да*нным А*ДВ 6-2:0,У*пла*та по да*нным РСВ-1:118438". Что я сделала не правильно?(Делала в 1С 7.7) |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
специалист
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Ксюня Рад, в Ис будт не 0, а 118438. вы должны эту сумму разбросать по работникам, рассчитав процент уплаты.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
IT
Регистрация: 18.02.2011
Адрес: nvrsk
Сообщений: 50
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Мы "закрываем" каждого сотрудника в каждом месяце согласно начисленным суммам, т.е. если человек уволился в апреле-мае, и при наличии долга только за июнь, то у человека будет Начислено=Уплачено, в отличии от ситуации с "процентом уплаты", где неуплата будет "раскидана" по всем сотрудникам в отчетном периоде... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.07.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Яна Истомина,
Я заполнила "расчеты по страховым взносам" так как оно и было: задолженность за декабрь - в апреле, задолженность за 2 квартал - в июне. Но в ИС эти данные не попадают. Т.е. в ИС в графе уплачено, должна стоять сумма 118438, а не 90248(начисления за 2 квартал)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
специалист
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Ксюня Рад, в ИС в графе начислено должно стоять сумма ваших начисленных взносов за 2 квартал, а в графе уплачено фактически уплаченная сумма во 2 квартале, не зависимо от того, за какой месяц вы заплатили.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! заполняю РСВ и что-то меня переклинило... в уплату в строке 140 пишем то, что уплачено с начала периода (1 и 2 квартал), а в 141,142,143 за последние 3 месяца?
Я всегда начинаю заполять текущий квартал с анализа отчетности прошлого. В каком-то угаре я в прошлый раз была, что сейчас вообще не понимаю, что у меня сдано )) что самое интересное, мне в тот раз сказали, что у меня вся оплата неправильная и перепечатали. И получилось так, что в январе я доплачивала 4000 за 2010 год, а в мае заплатила сразу за 1 квартал 2011 года (больше ничего не оплачивала ни в 1, ни во 2 кварталах). И эти 4000 мне в отчетность за первый квартал не включили, а то, что платила в мае поставили в оплату за 1 квартал в февраль... ![]() что-то я совсем запуталась... помогите, пожалуйста! |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
специалист
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
yante, да вообщем, если пользуешься программой ПФ, то в новой версии не нужно рассчитывать процент уплаты самим, следует только ввести данные,запрашиваемые программой и она сама все рассчитает.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|