Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
|
![]()
Владимир Томчак, только флэшка и все-отдала я флэшку в фирму на восстановление-но сказали-моя проблема не в том что я удалила, а втом что записала на эту флэшку после удаления-но я то не знала в тот момент что я удалила не то. А так запросто б восстановили, если б не записывала я . Ну посмотрим
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
бухгалтер ОСНО
|
![]()
Изучаю сама ЗиК, разношу начиная с 2008г. Заполнила календари, занесла сотрудникам в карточки эти календари. Работаю в январе 2008г. Почему не заполняется автоматически табель отработанного времени?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Кстати заполнять табель автоматически или вручную не обязательно. Если все выходы сотрудников четко вести необходимыми документами, то табель формируется правильно автоматически. Отчеты-Табель учета рабочего времени.
__________________
Да, бывает и так.... |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Такая ситуация. В организации расчетчик проводила начисление по окладу по одному настроенному КБК. В июле она решила начислить оклад по другому КБК. И сделал очень просто-исправила в шаблоне проводок проводку на виде расчета По окладу. В августе она решила начислять снова по прежнему КБК и опять исправила шаблон проводок на этот вид начисления. При этом были неправильно сформированы в предыдущих месяцах документы выплаты з/п. Накопленную задолженность на начало августа она ввела у каждого сотрудника по двум КБК. Расчетная ведомость и свод по з/п при разделении по двум КБК формируется правильно. А в общих вылазят какие-то огромные суммы. Как можно это исправить? То есть как сделать так, чтобы у нее правильно формировались своды и расчетные ведомости по КБК и общий? Заранее благодарна.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | ||
бухгалтер ОСНО
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
бухгалтер ОСНО
|
![]()
У меня там стоит: Повременно-премиальная по окладу согласно табеля (по часам) и потом уже у постоянных работников график работы: основной график (по 8ч), у совместителей: график совмещения (по 3ч).
На данный момент Отчеты-Табель учета рабочего времени формируется пустой, только указывает командировку, которая разнесена отдельным документом. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
__________________
Да, бывает и так.... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Такая ситуация. В организации расчетчик проводила начисление по окладу по одному настроенному КБК. В июле она решила начислить оклад по другому КБК. И сделал очень просто-исправила в шаблоне проводок проводку на виде расчета По окладу. В августе она решила начислять снова по прежнему КБК и опять исправила шаблон проводок на этот вид начисления. При этом были неправильно сформированы в предыдущих месяцах документы выплаты з/п. Накопленную задолженность на начало августа она ввела у каждого сотрудника по двум КБК. Расчетная ведомость и свод по з/п при разделении по двум КБК формируется правильно. А в общих вылазят какие-то огромные суммы. Как можно это исправить? То есть как сделать так, чтобы у нее правильно формировались своды и расчетные ведомости по КБК и общий? Заранее благодарна.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
бухгалтер ОСНО
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 83
Спасибо: 2
|
![]()
У меня ИП на ЕНВД.Ввожу данные в программу ЗиК (хочу просто поучиться работать в ней) и сталкнулась с проблемой.Из 1С бухгалтерии 7.7 выгрузила план счетов,загрузила в ЗиК.Оформила одного сотрудника.Поставила в шаблоне проводки Дт20Кт70.Ввела дополнительную проводку на взнос на НС и ПЗ(Дт91,2.Кт 69,11)Проводки на пенсионный взнос(ЕСН у меня нет т.к. на ЕНВД) Дт(пишет подбирается автом.Кт 69,2,2 и 69,2,3.Начисляю з/плату.Все начисляется,НДФЛ,но потом я не вижу взносов по пенсионному и от несчастного случая.Выдает мне такую запись:
Не указан счет учета ЕСН в части федерального бюджета! Проводки сформированы не будут. Не указан счет учета ЕСН в части ТФОМС! Проводки сформированы не будут. Не указан счет учета ЕСН в части ФСС! Проводки сформированы не будут. Не указан счет учета ЕСН в части ФФОМС! Проводки сформированы не будут. Указанная в справочнике "Виды расчетов" для в.р. "Оплата по тарифу" проводка некорректна и сформирована не будет. И еще когда проводит начисление-В.р. "Оплата по тарифу", выплачиваемый за счет ФСС, входит в базу для начисления ЕСН! Работник у меня по системе оплаты-простая повременная по часовому тарифу;работающий на постоянной основе;работники,работающие через двое суток. Работник принят с 05,08,09,ранее работал на другом предприятии (доход 20000,00).В чем моя ошибка,очень прошу подсказать,а то месяц закончится и мне все нужно будет делать уже по настоящему, а у меня такие нюансы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
новичок в бухгалтерии
Регистрация: 04.08.2009
Адрес: г.Астрахань
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите пожалуйста. у нас будут менять программу 1С:Бухгалтерия 7.7 на 8. как сохранить данные каторые были на 1С:Бухгалтерия 7 .7 ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]() Цитата:
решение этого вопроса сугубо индивидуально, зависит от многих условий. Лучше решать его конкретно с исполнителем задачи.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Снова бух
|
![]()
Елена105, попробую...
Если какая-то выплата осуществляется за счет ФСС или ФСС НС и ПЗ, то Справочники-Расчет з/п-Виды расчетов(выбрать)-Расходы за счет ФСС или ФСС НС и ПЗ-Проводка Дт69.1 Кт70; а на закладке Налоговый учет выберите нужный Тип дохода для ЕСН. Ругается на проводки по ЕСН в части ФБ, ФФОМС, ТФОМС и ФСС... Вообще не должен бы, ведь если у Вас ЕНВД, они начисляться просто не должны, а тут начисление идет, но не формируется свод проводок. Поверьте вот где: Сервис-Настройки-Дополнительно-Организация осуществляется деятельность, подпадающую под ЕНВД. Поставьте галочку, перепроведите документ Начисление налогов с ФОТ и заново пересчитайте ЕСН. Цитата:
![]() А, вот еще что: Мы относим взносы ФСС НС и ПЗ на затратные счета, включаем в себестоимость, поэтому ставлю проводку Дт (подбирается автоматически) Кт 69.11 Но честно говоря, с ЕНВД не работала, не знаю. ФСС возмещает оплату по тарифу? Я правильно поняла? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |