Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#662 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2008
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#663 | |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]() Цитата:
2. см. вложения; 3. если плохо представляете работу 1с, и дальнейшую поддержку 1с, лучше сначала получите более полную информацию, подумайте, и потом принимайте решение. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#664 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Log_in, а мне не подскажете?
новая база ЗиК,пытаюсь сформировать личную карточку, выдает вот такую ошибку: Если ПустоеЗначение(Зн.Вид())=0 Тогда {Глобальный модуль(6456)}: Значение не представляет агрегатный объект (Вид) |
![]() |
![]() |
![]() |
#665 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2007
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, мы сейчас готовим сведения для ПФР на пенсионера, в пенсионном фонде сказали, что в АДВ-11 начисления брать по 31.05.09, а перечисления по 17.06.09. Когда я ставлю период с 01.01.09 по 17.06.09в документе подготовка сведений для ПФР, то в АДВ-11 начисления берутся и за июнь тоже, хотя должны по май, а если ставлю период с 01.01.09 по 31.05.09, тогда начисления берутся правильно, но тогда в АДВ-11 там где ведомость составлена на дату ставит 31.05.09, хотя должен 17.06.09, и в форме СЗВ-4-2 тоже ставит стаж с 01.01.09 по 31.05.09, а это неправильно. Как все таки правильно ставить, период, если в первом случае правильно ставит начисления, но неправильно даты, во втором случае наоборот? |
![]() |
![]() |
![]() |
#666 |
Снова бух
|
![]()
Предполагалось, что межотчет сдается 17.06, когда начисление за июнь еще не сделано и налоги не рассчитаны.
Ну раз уж так получилось, что нужно задним числом... У меня есть такие варианты: если пишете архивы, идеально просто восстановить в тренировочной базе июньский архив. Там все красиво и стаж, и взносы на ОПС не рассчитаны. Можно сложнее, обнулить взносы на ОПС в Журнале налогов с июня по август по этому сотруднику, сформировать, отменить ручные исправления, пересчитать налоги по этому работнику. И еще один способ: исправляете в печатной форме в ЗиК, распечатываете. Выгружаете файл .xml, открываете его через F4 (через Тотал) и аккуратненько исправляете в нужных местах даты или суммы, чтобы не нарушить структуру файла. |
![]() |
![]() |
![]() |
#667 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 59
Спасибо: 0
|
![]()
Я именно так и сделала, когда на своего пенсионера подавала. Все нормально в ПФ загрузилось.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#668 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
|
![]()
Подскажите как в 1С З+К 7.7 оформить отзыв работника из отпуска
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#670 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2007
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за советы, скорее всего сделаю как вы предложили последний вариант, так наверное будет проще. Просто я засомневалась,что что то не так, ведь налоги с ФОТ начисляем последним числом месяца, например в июне 30 июня, а дату ставлю 17 июня, и он включает начисления за этот месяц.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#671 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Здравствуйте! У меня в этой программе произошел сбой, никак не могу разобраться. Она не видит начислений с мая 2009. С чем это может быть связано (работаю с этой программой недавно)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#674 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
Ната_ша, в ЗиКе в платежной ведомости можно выбрать выплату через банк, в обычной бухгалтерии тоже самое.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#675 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Здравствуйте, ситуация такая.
В организации велось начисление з/пл в базе Бухгалтерия. Сейчас с приходом нового бухгалтера есть такая идея вести учет в ЗиК. Поскажите пожалусйта возможно ли внести остатки на скажем на 01.10 или каким образом осуществить "перевод" ведения учета в эту программу. |
![]() |
![]() |
![]() |
#676 |
Снова бух
|
![]()
НатальяА1978,
внести входящее сальдо, скажем, на 01.10 конечно можно... Но тогда придется вести начисление параллельно и в ЗиК, и в Бух. Иначе будут проблемы с формированием отчетности по ЕСН, в фонды. Лучше решить с программистам вопрос с переносе данных с начала года ![]() Это оптимальный вариант. Без переноса (даже при переходе, например, с 01.01.2010) данные для расчета среднего заработка все равно придется брать из другой программы и вносить вручную. |
![]() |
![]() |
![]() |
#677 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Полянская, да я не против внести все вручную, главное знать как это делать. Дело в том что учет начислений велся в бухгалтерии, там такая ахинея... .Отпуска ни разу не начислялись, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, то есть начисления то нет...
Наверное действительно придется прибегнуть к помощи программиста. А на счет ведения парралельно , то это не вопрос я всегда так делаю, веду начисления в ЗиК, а в бух провожу ручными операциями, мне так удобнее , всегда все правильно и ясно. Последний раз редактировалось НатальяА1978; 22.09.2009 в 08:04. |
![]() |
![]() |
![]() |
#678 |
Снова бух
|
![]()
Ну если все равно пользуетесь двумя программами, то можно внести сальдо по сотрудникам на 01.10 документом Накопленная задолженность на октябрь (это будет невыплаченная з/п за сентябрь). Чтобы начальное сальдо ЗиК пошло с 70 счетом в Бух.
Если начинать ведение не сначала года без переноса данных, то придется вносить данные по НДФЛ, чтобы верно применялись льготы (в Справку с предыдущего места работы). Если намечаются регрессивные ставки ЕСН, с базой по ЕСН надо что-то делать... В общем, наверно, проще с января перенести, если численность работников небольшая ![]() У нас сейчас похожая проблема: параллельно ведем в ЗиК 7.7 и ЗУП 8.1. |
![]() |
![]() |
![]() |
#679 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Полянская, спасибо огромное за совет. Точно ! Наверное самое оптимальное ввести через накопленную. Хотя может быть я и внесу с начала года. Сотрудников не очень много.
P/S/ На ЕСН мне пофиг :smile: я на упращенке ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#680 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
НатальяА1978,если надумаете перенести все начисления из бух. в зик (но я рекомендовал бы сразу начать работу в ЗУП 8.1) то перенесу недорого
![]()
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 07:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 12:59 |