Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
ну да...
а вот что там было в самой книге до галочек я не успела посмотреть (((
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Йожык, напугала ты меня - завтра буду у себя проверять еще раз
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Т.е. формирование книги покупок, если галки поставить, то формировать не нужно, так как книга покупок при галках сформируется сама.
Строка 130 это суммы с 19 счета, строка 200 это суммы с авансов зачтенных при отгрузке , а 210 строка это суммы налогового агента. Строка 010 это сумма со сч 90.03 Строка 070 это суммы с авансов полученных. Получается 010 + 070 (если есть) минус 130 минус 200 (если есть) минус 210 (у кого есть) = сумма к уплате и эта сумма будет стоять в сальдо по 68(НДС) по кредиту, в случае если вы должны заплатить НДС. Ну а если по дебету, то это значит бюджет вам должен, можно сразу готовить доки для камералки. Чаще всего фигуриуют у большинства плательщиков эти строки.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Чертополох
|
![]()
MarinaAnna, спасибо, сохраню себе инфу. А то делаешь, делаешь, потом как застопоришься...
Veselenochka, не пугайся, всё у тебя ОК. Это у меня сегодня с утра день не задался )
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Йожык, не пугайтесь сразу
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
А у меня вот проблема ОСНО: покупатель брал товар на реализацию, часть товара продал, товар отгружали с НДС, покупатель частично оплатил, но так как делает очень большую наценку, товар продается плохо, поэтому нам надоело ждать от них оплаты, мы решили товар забрать, покупатель УСН, естественно с/фактуру категорически отказался выписывать, сделал только Торг-12, правда не возвратную, а обратную реализацию, но я хочу НДС сторнировать, так вот как мне оформить это дело в 1С 8.2, сумма НДС приличная, поэтому не хочется терять его.
Может быть кто-то подскажет ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
А порядок подскажите, у меня такая операция впервые, товар был дан на реализацию год назад, как мне правильно в 1С 8.2 это проделать ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Я такую операцию последний раз делала когда у меня ещё 7.7. была... Но думаю Либо принудительно внести в книгу покупок свою Сч. фактуру, Либо когда Вы оприходовали возрат привязать к нему Сч ф-ру с Вашими данными номером и числом (я думаю так правильнее будет)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Б_С_К, А если товар не полностью вернули, а вернули только часть непроданного товара, то НДС само возьмется только той части которую вернули ? И еще по оборотке на 90.3 НДС уменьшилось, а в декларации с полной суммы выручки проходит, в декларации я так понимаю эта сумма проставится должна к вычету ? а в какой строке она должна будет стоять ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Правильно возврат идёт красным , а в Декларации по НДС ставится на возмещение в строку 130. В декларации по Прибыли выручка будет меньше на эту сумму. Так что при возвратах выручка в этих декларациях не сходится. (Обычно ИФНС просит объяснить расхождение)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
Только я никак не пойму, вот сейчас у меня НДС по 010 строке нарисовалось в соответствии с выручкой, т.е. выручка 100 НДС 18, в этом ведь случае Доходы в деклар по прибыли будут соответствовать декларации НДС, хотя в оборотке по сч. 90.3 сумма отразилась не 18 руб, а за минусом возврата, в декларации по НДС в строке 130 сумма будет больше, чем если бы не было бы этого возврата, в каком месте они (налоговая) видят несовпадение декл НДС и декл по прибыли ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Б_С_К, Декларацию по прибыли еще не заполняла, посмотрю, когда заполню....
Спасибо за разъяснения.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|