Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки, всем привет!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Или может мне прописать в УП в НУ, что инвентаризация дебиторки и формирование резерва проводится только на последнее число налогового периода, а не отчетного и тогда на основании ст.266 создать резерв 31.12.2011г и списать эти сказочные 10%? Не хочется мне уточненки подавать. Как считаете? Спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
что это?
можно и сделать, только оформите документы за все кварталы, инвентаризации, объяснительные менеджеров, что работа по контролю ведется, погашение ожидается, и распоряжение директора - за ... кв резерв не создавать а за 4 кв создать |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Да, сделала как-будто все велось, просто не отражалась в декларации, так как ожидалась оплата, документы уже почти доделала
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|