Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
никак не отражается
списывайте документом передача в эксплуатацию. Он автоматически на забалансовом оставит бухучет он и в Африке бухучет. Мы же не о налоговом учете речь ведем
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() Цитата:
Это не материалы,а ОС со стоимостью менее 40 тыс. и со своей спецификой учета.
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
организация вправе выбрать один из двух способов: - включить в состав МПЗ и списать на текущие расходы при вводе в эксплуатацию; - включить в состав ОС и амортизировать Вот если выбран первый вариант - то как он должен выглядеть? Можете объяснить? Я что-то реально запуталась(((( То есть как оприходовать и списать в БУ. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]()
Приобретение и продажа малоценных основных средств стоимостью до 40 000 руб.
Цитата:
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Я верно понимаю, что надо сделать так:
1) "Поступление товаров и услуг" счет 10.09 2) "Передача материалов в эксплуатацию" проводки Дт26 Кт10.09, Дт МЦ04 Кт нет. На это все с этими малоценными ОС? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Извиняюсь за бестолковость, но вот вопрос который мучает:
если в 2017 и 2018 годах малоценки относились на 10.01 и списывались как материалы требованием-накладной, а надо было на 10.09 и передача материалов в эксплуатацию - это как-то в бух.отчетности (баланса, форме 2) может быть заметно? Просто я сейчас посмотрела проводки и что-то мне подсказывает, что и при первом варианте и при втором разницы в бухотчетности не увидишь... Но я могу ошибаться, конечно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Поковырялась на выходных. Все перенесла на 10.09 - микроскопы, холодильник, кресла, шкафы, убрала их из требование-накладной, сделала на них документ Передача материалов в эксплуатацию. Весь 2018 год. Все перепровела, закрыла месяца - баланс не изменился!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а должен был?
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Хочется поковыряться в одном вопросе. ООО УСН Д-Р, лаборатория.
Как все нижеперечисленное приходовать и списывать? Что из этого идет в расходы, а что нет? 1) Заказываем постоянно листы формата А4 - получаются бланки по анализам. Это же надо для каждого анализа оформлять такую бумажку. 2) Заказали журнал про лабораторию - ее история, как проводятся анализы и т.д. Раздаются клиентам текущим, потенциальным. Как тут быть? 3) Заказали брошюрки с ценами на услуги, так же раздаются текущим и потенциальным клиентам. 4) Заказали пакеты с нашим логотипом, даем всем подряд, кому угодно - и клиентам, и не клиентам. 5) Заказали ручки с логотипом - раздаем клиентам и потенциальным клиентам. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
приход как обычно на 10-ый, а вот в каком порядке и сколько вы можете списать как расходы на рекламу поизучайте
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Почитала, что нормируемые берутся в расход в пределах 1% от выручки. Я верно понимаю, что если например выручка составила 10 млн за год, то 1 % это 100 тысяч, и эти расходы я могу принять не более этой суммы? То есть если нормируемых в данном случае 80 тысяч - то все и идут в расход?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
И кстати, каким документом их списывать - эти нормируемые расходы со счета 10? Допустим, если они все идут в расход, так как за год получается не более 1% от выручки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а эти расходы попадают в нормируемые?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|