Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.11.2009, 12:25 | #822 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Полянская спасибо, у меня этот документ есть (меня сначала заклинело я думала что у меня уже накопленная задолженность должна быть за ноябрь), у меня еще один вопрос, где можно посмотреть и распечатать начисления по ЕСН за месяц?
__________________
Давайте жить дружно |
26.11.2009, 12:58 | #823 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Сводно по всем? Отчеты-Свод проводок и данных налогового учета
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.11.2009, 09:59 | #825 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Доброе утро, подскажите пожалуйста, надо ли добавлять новое начисление в справочник "виды расчетов" при начисление разовой премии, и если надо до в какую вкладку надо добавить это начисление, во вкладку "начисление" или во вкладку "дополнительно", и еще вопрос когда надо ставить галочку что начисление носит разовый характер? (на что эта галочка влияет)
__________________
Давайте жить дружно |
27.11.2009, 10:17 | #826 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
"Начисление носит разовый характер" - даты начала и окончания должны принадлежать одному месяцу, иначе документ не проводится.
Посмотрите в основных видах - "премия разовая" должна быть... Если нет: справочники-расчет з/п-помощник ввода видов расчетов-описать предопределенный, проверьте в этом списке видов расчетов. |
27.11.2009, 10:27 | #827 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Полянская, спасибо за ответ, в основных видах вы имеете ввиду справочник-виды расчетов и первая вкладка там начисления? или я не там смотрю? если я смотрю правильно, то там у меня ее нет, но она есть в предопределенных, мне ее просто добавить?
__________________
Давайте жить дружно |
27.11.2009, 10:44 | #828 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Да, правильно смотрите. Если есть в предопределенных - вносить новый расчет не надо, можно через "описать предопределенный" внести её (премию разовую) в основные виды.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.11.2009, 10:56 | #829 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Спасибо, все понятно, а если я через описать предопределенный внесу запись, мне там надо указывать проводки или они уже там есть? и еще я вчера попыталась начислить больничный по беременности, т.е я заходила в больничные и потом указывала отпуск по беременности и родам, когда я его провела, мне выдало сообщение о том что проводки автоматические не правильные, это получается мне надо добавить и отпуск по береммености и родам? но вот я не знаю какой именно выбрать "отпуск по беременности" или "отпуск по беременности по тек.месяцу"
__________________
Давайте жить дружно |
27.11.2009, 11:18 | #830 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Проводки посмотрите на вкладке "бухучет" этого вида расчетов.
Если оставить незаполненным (для премии), будет относит по умолчанию на счет, привязанный к сотруднику/подразделению/организации. В отпуске по БиР должно стоять "Дт 69.1; Кт 70 Выплаты за счет ФСС". Если нет - надо привязать такую проводку. По текущему месяцу рассчитывают средний, когда нет начислений в расчетном периоде (12 мес.), а есть только в месяце ухода в декрет. |
28.11.2009, 09:55 | #832 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.08.2009
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Люди добрые поскажите, смогу ли я самостоятельно в 1С предприятие изменить величину станд.вычетов на детей с 400 ра 1000, или нужно програмиста вызывать?
|
30.11.2009, 09:42 | #833 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Марина Грязнова, стандартные вычеты относятся к константам, кот. меняются только при обновлении релиза.
|
30.11.2009, 10:16 | #834 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
В ЗиК:
справочники-классификаторы-виды вычетов Пользоваться можно, только коды останутся старые до 01.01.09 (101-108, 102-110, нет 111 и т.д.) |
03.12.2009, 10:28 | #835 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Добрый день подскажите пожалуйста, когда оформляем больничный, в строке выдан надо поставить последний день болезни? и еще вопрос когда больничный попадает на 2 месяца (т.е на конец ноября и начало декабря) и получу я больничный только в декабре, мне в ноябре невыходы оформлять? а потом когда получу больничный что делать надо?
__________________
Давайте жить дружно |
03.12.2009, 10:37 | #836 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
В графе "выдан" надо ставить дату выдачи листка
Обычно для амбулаторных она = дате начала, а для стац. = дате закрытия, но на самом бланке дата выдачи указывается в любом случае. |
03.12.2009, 10:39 | #837 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Полянская спасибо, а подскажите пожалуйста порядок действий когда на 2 месяца разбивается больничный
__________________
Давайте жить дружно |
03.12.2009, 11:45 | #838 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Разбивается на 2 мес. - это, в смысле, выдан ноябрем, закрыт декабрем?
Если табеля распечатываете из ЗиК и принципиально, чтобы там стояли неявки, можно в неыходах (журнал документов отклонений) внести неявки по невыясненной причине. В табеле будет "н", но когда в декабре будете проводить сам б/л, программа поругается на наложение документов-отклонений, снимет неявки (но они и так нулевые по начислению) и начислит б/л. Неявки также нужны, если система оплаты труда не "какая-то согласно табеля по дням, часам...", а например, "простая повременная по окладу/тарифу" (т.е. табель в ЗиК не заполняется, расчет идет сразу при начислении исходя из оклада-графика-невыходов). В этом случае неявки вытесняют при расчете рабочие смены. У нас большая часть табелей ведется отдельно (пользуемся Т-12, а не Т-13 в связи с нашей замороченностью), поэтому не принципиально. Табельщик ставит "б" (в надежде когда-нибудь получить б/л ), а я просто при заполнении табеля учета рабочего времени удаляю вручную смены за этот период. А следующим месяцем начисляю б/л. |
03.12.2009, 11:56 | #839 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Полянская, да больничный выдан в ноябре и закроется в декабре, у меня табели не из ЗиК мы их вручную делаем, оплата простая повременная по окладу, я правильно поняла, если сейчас я ноябрь начисляю и б/л у меня еще нет он будет в декабре, мне нужно сделать документ неявки, а потом когда принесут б/л я его проведу у меня тогда величина з/п изменится (а если з/п уже выдана, что тогда делать?) И еще вопрос если б/л у меня можно сразу документ больничный лист оформить или надо обязательно сначала документ неявка? И еще как вручную удалить смены? в журнале начислений?
__________________
Давайте жить дружно Последний раз редактировалось молод_бух; 03.12.2009 в 11:59. |
03.12.2009, 12:26 | #840 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
т.е. табель учета рабочего времени в ЗиК не заполняется? Делаете документ "начисление з/п" и считает само согласно графику? Тогда вручную нигде смены убирать не надо, просто негде
Если не будет невыходов, насчитает полный месяц, как будто отработаны все смены. Надо чтобы что-то их вытеснило, например, неявки "по невыясненной причине". А б/л сразу лучше не проводить, пока не сдан сам документ... Мало ли с какой даты его выдали (и выдали ли вообще), да и причина заболевания нужна для расчета - это же средства ФСС. Т.о. за ноябрь сотрудник получит з/п за неполный отработанный мес., а за дек. - б/л полностью. Последний раз редактировалось Полянская; 03.12.2009 в 12:29. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 07:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 12:59 |