Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]() Цитата:
вы сдаете документы по экспортной операции чтобы подтвердить 0% ставку ндс по этой реализации
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! У меня вопрос: Изменился ли с 01.07.2016 г. порядок предоставления комплекта документов в ИФНС про подтверждении Экспорта ндс 0% в страны ТС? Слышала, что можно составлять Реестр Заявлений и подать в ИФНС без кучи копий документов и без оригиналов Заявлений. Так ли это? Может кто реально знает?
И еще вопрос: обязательно ли заполнять налоговую программу Возмещение НДС: Налогоплательщик? знаю, что не обязательно, но налоговая типа требует((...спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
думаю, без этого не обойдетесь
по ПИКу: если изначально планировали его заполнять, то наверно, лучше спросите у вашего инспектора
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
я оригиналы заявлений и ранее не подавала..копии (по мейлу прислали мне),
ПИК НДС заполняю, но только чтоб не ругаться с инспектором - у меня каждый кв-л 1,5 млн к возмещению, а так он быренько камерпроверку оформляет ![]()
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ, ну а если у нас не к возмещению, а всё рано за квартал НДС к уплате выходит, тогда всё равно заполнять ПИК НДС?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
аналогично
спорить бесполезно я заполняю, сдаю доки по ТКС у меня потребовали посл квартал еще и на флэшке приносить, доки печатать печатать самим им лень
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
угу, и у меня просят доки приносить в скоросшивателе, а выгрузку и ПИК на флэшке
![]()
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Расскажите, пожалуйста, как прошел экспорт после 01.07.16г.
Что-то новое в требованиях по тем отгрузкам, где вычеты сразу применяли. И если уже собрали пакеты по отгрузкам 3-4 кв 16г. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
в 3 квартале не было, а 4 квартал я еще не подтверждала (не собран пакет)
я смутно до этого представляла как 1с заполнит 4 раздел а в моей теперешней ситуации тем более, я с 01.01.17 на усн и получается экспорт буду подтверждать на усн...как будет выглядеть декларация не представляю... получается только 4 раздел сдавать?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
на днях сдала 3кв 16 (экспорт был в августе) в декл за 4 кв-л; в общем-то я все собрала по-старому...только в Декл НДС за 4кв-л вычеты, которые раньше указывались в 4-м разделе, теперь там, где и все (3разд). В 4-м только "база" , и рекомендации почитала - да, пока не придумали новый бланк дкл-ции, в 4-м разд вычеты - ноль
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) Последний раз редактировалось ручеек; 31.01.2017 в 19:25. Причина: правка |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 240
Спасибо: 2
|
![]()
[QUOTE=ручеек;1146389]на днях сдала 3кв 16 (экспорт был в августе)
Добрый вечер, подскажите какой код операции ставить в 4 разделе декларации по ндс при подтверждении Казахстана, Беларуси, Украины и Молдовы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
Нач_бух, Для обозначения операций используйте коды, приведенные в приложении № 1 к Порядку, утвержденному приказом ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558.
Так, при экспорте товаров в страны – участницы Таможенного союза используйте коды: 1010422 – при вывозе товаров, реализация которых в России облагается НДС по ставке 10 процентов; 1010421 – при вывозе товаров, реализация в России которых облагается по ставке 18 процентов.
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Entry (05.02.2017) |
![]() |
#16 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
В разделе 4 отражайте экспортные операции, по которым подтвердили право на применение нулевой ставки. В нем укажите:
по строке 010 – код операции; по строке 020 – по каждому коду операции налоговую базу по подтвержденным экспортным операциям; по строке 030 – по каждому коду операции сумму вычетов входного НДС по товарам (работам, услугам), использованным для ведения подтвержденных экспортных операций. Экспортеры несырьевых товаров вычеты не отражают; по строке 040 – по каждому коду операции сумму НДС, ранее исчисленную по этим операциям, когда экспорт не был еще подтвержден; по строке 050 – по каждому коду операции восстанавливаемую сумму входного НДС, ранее принятую к вычету, когда экспорт не был еще подтвержден. Строки 040 и 050 раздела 4 нужно заполнить в том случае, если ранее организация не смогла вовремя подтвердить экспорт.
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
annalnk, здравствуйте! Камеральные проверки проходят по 100% деклараций и не зависят от того, есть сумма к возмещению из бюджета или нет. Вычет НДС по активам (несырьевые товары), которые приобрели после 01.07.16г, можно сразу применить. Потом собрать пакет документов и подтвердить ставку НДС 0%.
Список документов зависит от того, в каком направлении экспорт - Евразийский союз или дальнее зарубежье. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.01.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
annalnk, если все документы в наличии, нет суммы к возмещению из бюджета по Декларации НДС, то никаких проблем быть не должно. И не подтверждать ставку 0% по НДС смысла нет. Попробуйте один раз хотя бы сдать. Поймете требования своей Инспекции и отношение к вопросу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|