Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
|
![]()
извиняюсь, не пояснила в чем суть.
в 2006г у поставщика покупали станок, он аказался неисправным (я его не приходовала на сч.01). в 2007г. они нам поставили другой станок взамен прежнего. НДС обменялись. как провести эту операцию? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
дир, просто дир
|
![]()
Девочки, а про станок - это тоже новшество в законодательстве 2007года? Может новую ветку откроете?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
начинающий бухгалтер
|
![]()
я его не отражала нигде. он оказался неисправлен изначально, когда пытались его установить, вскрылиль недостатки. поэтому мы ждали когда нам заменят станок. оплата проходила по р/с. писали письмо на фирму чтоб проплату по одному станку считали оплатой по другому.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
начинающий бухгалтер
|
![]()
у нас с этим не все гладко. через полгода после того как мы заявили в возмещению, нам вернули только 170тыс., а 65тыс, еще висят, даже не знаю когда перечислят, камералка прошла нормально, наверное денег нет в казначействе
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.07.2007
Адрес: г. Псков
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
У нас тоже стали возвращают после камералок в течение месяца, но гораздо чаще стали выезжать с проверками и делать встречки, по организациям "возвращенцам НДС".
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2007
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые коллеги, помогите с правильным оформлением взаимозачета. Ситуация заключается в следующем: мы-подрядная организация (ОСНО) выполнила работы для заказчика на 300 тыс., есс-но с НДС(18%) 45700 руб., все документы по работам в порядке; заказчик покупал материал на 17 тыс.(в т.ч. НДС(18%) 2600 руб.) и оказывал услуги по питанию работников подрядчика на 283 тыс.(без НДС). По настоятельной просьбе заказчика, оформляется взаимозачет на 300 тыс. Заказчик перечисляет подрядчику НДС по акту взаимозачета 45700, а подрядчик-заказчику сумму НДС 2600(по выставленным счетам-фактурам). Заказчик очень злобен, что не получает всю сумму (45700) обратно, грозится аннулировать акт взаимозачета.
Разъясните, пожалуйста, как в такой ситуации правильно применять п.4 ст 168 НК РФ? Кто прав? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.04.2007
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
![]()
Интересный случай со мной приключился. Сдала первичку за 1 квартал, затем одновременно уточненку за 1 квартал и первичку за 2-ой. Сегодня получаю письмо с требованием об уплате налога (НДС).
По уточненке вышло -849 руб.-1 квартал, по первичке + 155 руб. - 2 квартал. Требуют уплатить 155 руб.+пени. Может я что-нибудь не понимаю, может поменялись правила расчетов??? Или налоговая не учла уточненку за 1 квартал? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2007
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|