Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#81 |
Дилер Инфо-Бухгалтера
Регистрация: 08.12.2008
Адрес: г. Москва и МО
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Если она вышла на работу и получает зарплату, то пособи по уходу за ребёнком до 1.5 лет ей не полагается. При любом варианте пособие должно отразиться к карточке начисления и удержания: в разделе начисление должно быть заведено начисление: Код: Ребенок Сумма: 3 597.01 (Сумма, конечно может быть другая) Начало периода: 04.2009 Конец периода: 06.2010(может быть друга дата) Больше ничего ставит не нужно.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
#82 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А в расчетно-платежной ведомости, там пособие должно отражаться? У меня его не видно там. И в проводках суммы по начислению пособия нет. |
|
![]() |
![]() |
#83 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.04.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Я делаю так- зарплата/ карточки работников/начисления ,удержания
Выбираю нужного работника, вхожу в раздел начисления , выбираю код начисления (ребенок) и проставляю сумму пособия . Обратите внимание правильно ли заполнена сама карточка начисления и удержания . У меня заполнены все поля ,где указывается тип работнтка (НР), тип расчета (по окладу), сумма оклада стоит 0. Начисление пособия отражается в расчете з/платы в графе пособие по уходу за ребенком. |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#84 | |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
![]() Цитата:
Если в бланке 3.42 вы правильно заполнили поля "Сохранение сумм начислений в карточках", то у этой мамочки в Карточке начислений и удержаний в разделе "Начисления" должно появиться начисление с кодом "Ребёнок". В принипе, и без расчёта 3.42 вы можете вручную добавить это начисление в карточку, указав нужную сумму. После чего обязательно нужно пересчитать для этого работника бланк "1.1. Расчёт заработной платы". Вот тогда вы и увидите правильную Расчётно-платёжную ведомость. |
|
![]() |
![]() |
#86 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.05.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
фирма закупила инфо-бухгалтер, просит завести все данные, начиная с начала года в нее и отныне учет вести в этой программе. Помогите разобраться, с чего начать)))
|
![]() |
![]() |
#87 | |
Дилер Инфо-Бухгалтера
Регистрация: 08.12.2008
Адрес: г. Москва и МО
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
2.Установка---План Счетов: Создаём Вашу аналитику с нужной детализацией. Например, "разбиваете" 10 счет на субсчета по наименованием материалов или 60/СР, 62/СР по наименованием контрагентов. Можно конечно и не разбивать, если работы очень много - все отчётные формы у Вас заполняться будут корректно, но для себя, Вы не сможете воспользоваться нужной детализацией. 3. Установка---Исходные остатки: Заносите исходные остатки на начало года (как правило) с той детализацией, которую Вы решили сделать в пп. 2 Небольшая ремарочка :То, что Вы будите вводить данные за предыдущий период общими суммами или сгруппировано - не означает, что так будет весь налоговый период. С тек. момента, например учёт можно вести с максимальной аналитикой, а предыдущий, можно завести обобщённо. 4. Заведите операции в ЖХО(журнал хоз. операций). Можно обобщенно или детально. Операции можно завести вручную или через документы(бланки). Второе предпочтительней, т.к. без них не будет формироваться автоматически, например, книги покупок \ продаж (в них тоже можно вручную занести данные). 5.Операции---Зарплата---Расчётный период: Установите 1.2009 Операции---Зарплата---Карточки работников: a) Общие данные б) Начисление и удержания в) Для пенс. фонда Заполните эти карточки Рассчитайте зарплату: Документы---Заполнение---6. Зарплата: пункты: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2 за все прошлые месяца - будут сделаны все расчёты + проводки. 6. Операции---Справочники---Справочник организаций: Заведите организации и их реквизиты, с которыми Вы будите работать. Это базовые действия. Дальше заводите то, что у Вас есть: Основные средства, Нематериальные активы, Валютные счета, Общепит, Производство и т. д.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
#88 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
![]()
Прежде всего ввести исходные остатки. И смотрите внизу: там будет сообщение, если дебет с кредитом не сойдется. Затем завести справочники и работать. У вас должна быть инструкция. Там все предельно понятно. В крайнем случае, вызовите на пару часов консультанта с фирмы. Это не дорого, но вы сможете избежать ошибок, и вам расскажут, как рациональнее работать.
__________________
|
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#90 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.05.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
Еще вопрос - забиваю справочники организаций - не поняла, а расчетный счет организации куда вводить? Или потом при создании платежек каждый раз вручную забивать?
|
![]() |
![]() |
#93 | |
Дилер Инфо-Бухгалтера
Регистрация: 08.12.2008
Адрес: г. Москва и МО
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
#94 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
![]()
Я уже много лет не рабою в инфо-бухгалтер. У меня инфо-предприятие. Но помню, что они очень похожи. У меня при заполнении реквизитов организации, надо забивать реквизиты банка. И на БИКе выпадаете в спавочник расчетных счетов.
__________________
|
![]() |
![]() |
#96 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, обязательно ли с нового года заводить новый журнал хозяйственных операций? Или можно продолжать вести текущий, если операций за прошлый год было мало?
|
![]() |
![]() |
#97 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
![]()
Совершенно не обязательно.
Ведите ЖХО как вам удобно, хоть десять лет непрерывно пишите туда проводки. Оборотку, журналы-ордера, главную книгу и прочие стандартные бухгалтерские отчёты будете получать на тот период, который сами установите по кнопке "Отчётный период". Если в процессе работы выяснится, что лучше вести несколько ЖХО, то этот многолетний ЖХО легко "разрезается" на ЖХО по отдельным годам. |
![]() |
![]() |
#98 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо, еще вопрос:
у меня почему-то не попадают в оборотную ведомость операции, выполненные в последний день отчетного периода, например, 31.12.08 была списана комиссия банка за ведение счета, в оборотной ведомости на 31.12.08 эта операция не отражена. При этом в КДиР эта операция есть Последний раз редактировалось Нюсик; 07.06.2009 в 14:33. |
![]() |
![]() |
#99 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
|
![]()
И еще помогите пож-ста разобраться, при формировании КДиР в столбце содержание операции кроме реально написанного содержания операции из ЖХО отражается еще и наименование счета из регистра налогового учета. Как можно его убрать?
Пример во вложении Последний раз редактировалось Нюсик; 07.06.2009 в 14:58. |
![]() |
![]() |
#100 | |
Дилер Инфо-Бухгалтера
Регистрация: 08.12.2008
Адрес: г. Москва и МО
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Ваш КДиР.doc не открывается.... ![]() Поясните, что такое КДиР? ![]()
__________________
![]() Последний раз редактировалось Инфо_Бухгалтер; 07.06.2009 в 15:11. |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 13:35 |
Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 18:25 |
Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 19:06 |
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то пишите сюда мне | ledizet | Программы: 1C 7.7 | 92 | 06.08.2007 18:00 |