Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
03.04.2012, 11:56 | #81 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Ну наверное как-то так
Цитата:
Д-т 23 К-т 71 Д-т 26 К-т 71 с учётом учётной политики организации (на мой взгляд -распределение по 2..-ым счетам должно быть указано в учётной политике) |
|
06.04.2012, 09:40 | #82 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
здравствуйте форумчане) Подскажите правильно ли я обозначила счета и сделала проводки? 9 нужно сдать-сижу кумекаю) смущает уставной капитал. Куда его и что с ним делать
На основе исходных данных: • Составьте начальный баланс, откройте счета бухучета • Откройте журнал хозяйственных операций, составьте бухгалтерский проводки • Запишите хозяйственные операции в открытые схемы счетов бухучета, выведите обороты и остатки по счетам • Составьте «шахматку» по хозяйственным операциям • Составьте оборотную ведомость по счетам бухучета • Составьте конечный баланс Исходные данные: • Расчеты с поставщиками-11940 60п • Готовая продукция-24200 43а • Расчеты по соцстраху-32030 69п • Основное производство-80500 20а • Касса-200 50а • Расчетный счет-81800 51а • Уставный капитал-85000 80п • Краткосрочные кредиты банка-42135 56п • Расчеты с покупателями (А)-9000 62а • Расчеты с персоналом по оплате труда-10895 70п • Расчеты с подотчетными лицами (А)-3220 71а • Прибыль-15000 99п • Материалы-3080 10а • Расчеты с бюджетом-5000 68п Хозяйственные операции: • Поступили деньги на выдачу зарплаты-9200 Д50К51 • Закуплены материалы у поставщиков-25700 Д10К60 • Оплачен счет поставщика-19100 Д60К51 • Выдана зарплата-8950 Д70К50 • Перечислено органам соцстраха-18000 Д69К51 • Отпущены материалы в основное производтво-16500 Д20К10 • Поступила на склад готовая продукция-31200 Д43К20 • Возвращен в кассу остаток командировочных-120 Д50К71 • Начислена зарплата рабочим основного производства-11000 Д20К70 • Удержан из зарплаты налог на доходы физических лиц-1300 Д70К68 • Поступили деньги от покупателей-6500 Д51К62 • Начислены взносы в Пенсионный фонд работникам основного производства-3070 Д20К69 • Выдано в подотчет на приобретение канцтоваров-180 Д71К50 |
06.04.2012, 10:33 | #83 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
С уставным капиталом всё верно - счет 80.
Прибыль можно отнести на счет 84 п (если прибыль дана на начало года) а хоз. операции составляем за 1 квартал (например), в другом случае 99 счет подойдёт). Проводки по хоз.операциям составлены верно. п.с.: вы вообще умничка!!! "Краткосрочные кредиты банка-42135 56п" -я не уверена вот в этом счёте, на мой взгляд счет 66 п. Давайте план счетов посмотрим -счас мигом) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.04.2012, 10:37 | #84 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Виктория, счета 56 не существует -Я так поняла),
а вот из плана счетов Из плана счетов Цитата:
|
|
06.04.2012, 10:39 | #85 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
СПАСИБОЧКИ ОГРОМНЕЙШЕЕЕЕЕЕЕ
|
06.04.2012, 10:44 | #86 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Вот например из плана счетов:
счет 58 "Финансовые вложения" 1. Паи и акции 2. Долговые ценные бумаги 3. Предоставленные займы 4. Вклады по договору простого товарищества т.е. 58/3 счет для учёта предоставленных займов (когда Мы даём займ) счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам " По видам кредитов и займов (когда Нам дают займ) счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" По видам кредитов и займов (когда Нам дают займ) других счетов для учёта займов не вижу. |
06.04.2012, 10:48 | #87 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
[IMG]http:/http://dg56.odnoklassniki.ru/getImage?photoId=175758783672&photoType=0/[/IMG]
|
06.04.2012, 17:27 | #88 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
ВООБЩЕ ТУПЛЮ НИКАК НЕ ДАЕТСЯ!!!! ФОРМУЛЫ ЕСТЬ,НЕ З-НАЮ С ЧЕГО НАЧАТЬ
ПОМОГИТЕ ПЖЛСТА.ПРИМЕРОМ ХОТЯ БЫ ОДНОЙ ГРУППЫ-ДАЛЬШЕ САМА ДОДУМАЮ.ВЫГЛЯДИТ МОЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ТАК: На основе исходных данных: 1. Составить бухгалтерские проводки по заготовлению и оприходованию материалов. 2. Определить фактическую себестоимость оприходованных материалов без НДС. 3. Составить расчет % ТЗР по группам материалов (см. таблицу) Исходные данные: 1. Входящие остатки по материалам без НДС группы 01 (черные металлы) составили по учетной стоимости 43200 руб., ТЗР - 1296 руб., группы 02 (цветные металлы) соответственно - 50000 руб. и 1150 руб. группы 05 (лакокрасочные изделия) - 8600 руб. и 320 руб. 2. Поступило от базы снабжения № 1 материалов группы 01 по учетной стоимости на сумму 200100 руб., группы 02 по учетной стоимости на сумму 100300 руб. и группы 05 по учетной стоимости на сумму 58200 руб. 3. Акцептован счет от автобазы № 1213 на перевозку материалов группы 01 на сумму - 9115 руб., группы 02 - 5250 руб. и группы 05 - 2700 руб. 4. Уплачено коммерческим агентам из подотчетных сумм за разгрузку материалов группы 01 - 450 руб., группы 02 - 260 руб. и группы 05-180 руб. 5. Отпущено материалов в основное производство на изготовление продукции: по учетной стоимости: ТЗР - группы 01 - 196700 руб. ? - группы 02 - 120000 руб. ? - группы 05-45000 руб. ? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.04.2012, 21:54 | #89 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Девчат,правда,сижу вторую неделю с задачками-в пн сдавать. Мозг отказывается выполнять свои функции) Хотя уже не смешно
Из формул есть : сумма ТЗР=Фс/с-сумма Уч. ст-ть; %ТЗР=сумма ТЗР/сумма Уч.ст-ти*100; Фс/с=Уч.с-ть-сумма ТЗР; НДС=15,25 хотя бы пример-как это все выглядит |
06.04.2012, 22:03 | #90 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
по предыдущей задачи не идет оборотка
|
07.04.2012, 00:55 | #91 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
|
07.04.2012, 11:11 | #92 | ||
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Виктория Маркова, по поводу расчета ТЗР вот здесь можно посмотреть http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=660424#post660424.
Но вот ваши формулы, меня смущает вот это . Она должна выглядеть Ф с/с = Уч ст + сумма ТЗР. Это даже из видно из первой формулы Ну и в принципе у вас есть все формулы. Вот по 01 группе давайте посчитаем Цитата:
Он равен остаток ТЗР на начало месяца + сумма ТЗР за месяц / остаток материалов на начало + сумма поступивших материалов х 100 1296 + 9115 + 450 / (43200 + 200100) х 100 = 4,464% Цитата:
И так по всем остальным группам материалов. Ну а проводки, наверное сможете сами составить. |
||
12.04.2012, 15:14 | #93 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
дравствуйте! можно, попросить у мудрых бухгалтеров помощи? просто сама уже голову сломала.
Даны следующие операции. Получены из банка наличные деньги на выплату заработной платы. Д50К51 (8500) Выдано из кассы на оплату командировочных расходов Д71К50 (60) Оприходованы материалы (счет поставщика не оплачен) Д10К60 (17100) Выдана заработная плата за апрель Д70К50 (8200) Оплачена задолженность поставщикам Д60К51 (18050) Получен аванс в счет поставок июня Д51К62 (2950) Списаны материалы в производство Д20К70 (10500) Начислена заработная плата за май Д20К70 (17200) Начислен износ основных средств Д20К02 (3100) Получена на расчетный счет от покупателей сумма Д51К62 (30000) проводки сама писала. стоимость дана. а вот потом идет самое интересное:написано! вся изготовленная продукция отправлена на склад. вся продукция отгружена потребителям в оценке по отпускным ценам на сумму 30000.(себестоимость отгруженной продукции и прибыль определить самим). вся продукция покупателями оплачена. теперь вопрос: какие тогда еще проводки нужны?? я уже совсем запуталась.. и еще.. как посчитать эту самую себестоимость?? потому что у меня она получается 30800 (по 20 счету), а почему тогда они платят 30 000????? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! а то завтра уж сдавать.. |
12.04.2012, 15:45 | #94 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Цитата:
Д 62 К 90/1 - Реализована готовая продукция 30000 Д 90/2 К 43 - списана себестоимость проданных товаров 30800 Д 99 К 90/9 - отражен убыток от основной деятельности 800 |
|
12.04.2012, 16:35 | #96 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
|
12.04.2012, 21:27 | #98 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.04.2012
Адрес: Тюмень
Возраст: 38
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Всем доброго времени суток!
Очень прошу помочь в контрольной работе по учёту имущества организации. Даже не помочь, а просто проверить. Во вложении файл, 5 задач, с условиями и решениями. В понедельник сдавать, а в правильности очень сомневаюсь *скопировала бы сюда - но места бы много заняло* Заранее спасибо тем кто откликнется |
23.08.2015, 21:26 | #99 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Помогите пожалуйста!!!!!!Сделать правильно проводки!!
1 На расчетный счет поступили средства от покупателей 100 000 2 Получен кредит 140 000 3 Поступил на склад материал от поставщика 120 000 4 Частично оплачена поставка 50 000 5 Отпущены материалы в производство 100 400 6 Начислена заработная плата основным рабочим 250 000 7 Исчислены взносы во внебюджетные фонды ? 8 Начислена амортизация ОС 1 200 9 Удержан налог на доходы физических лиц ? 10 Списана фактическая себестоимость готовой продукции ? 11 Списана фактическая себестоимость реализованной продукции (84%) ? 12 Отгружена продукция покупателю по договорной цене 774 000 13 Исчислен НДС с отгрузки ? 14 Поступила выручка от покупателя ? 15 Получены в банке деньги на выдачу з/пл ? 16 Выдана з/пл 226 000 17 Депонирована з/пл ? 18 Списан сомнительный долг (безнадежная дебиторская задолженность по 62 сч.) 500 19 Списан финансовый результат по основной деятельности за период ? 20 Выдана материальная помощь работникам 20 000 21 Пополнен резервный капитал 25 000 22 Перечислен НДФЛ ? 23 Начислен текущий налог на прибыль 20 150 24 Списана нераспределенная прибыль ? |
24.08.2015, 17:02 | #100 |
Чертополох
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Кристина789, Вы пишите как сами сделали, а мы ошибки поправим. Поскольку есть разница между "помогите" и "сделайте за меня".
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|