Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.12.2010
Возраст: 59
Сообщений: 611
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
Поэтому все-таки правильно - датой признания расхода по выдаче аванса считать конец месяца. Зарплату - по мере выдачи. Последний раз редактировалось Галина030; 22.02.2011 в 09:37. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
Сама сидела книгу переписывала - зарплату ставим в расход в момент выплаты, также указываем НДФЛ в момент выплаты и налоги в момент оплаты, но в пределах начисленных сумм. Т.Е. если начислено 15 рублей налога, а перечислено 20 в расход ставим 15
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Впервые главбух,
Галина030, спасибо, теперь всё ясно! Значит так: авансик в расход ставим поседним числом мес. (когда начисляется зарплата), а остаток по выплаченной зарплате ставим уже в начале следующего мес., по мере выплаты этой самой второй части з/п. НДФЛ и взносы ставим в расходы в день оплаты (при условии того, что они ранее начислены). Так? Вот только не понятно, где это самое начисление з/п, НДФЛ и взносов происходит, если в 1с проводок не делаем, а ведем только КДиР и просто ставим в нем эти суммы в расход? получается, что само начисление как-бы предполагается, но нигде не фиксируется, так что-ли? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.12.2010
Возраст: 59
Сообщений: 611
Спасибо: 2
|
![]()
Вы в какой программе работаете? В 1С в 7й версии (УСН) и в 8й версии - учет зарплаты и налогов с ФОТ предусмотрены.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Галина030, не ведется учет в 1С, вот поэтому и спрашиваю, каким образом осуществляется НАЧИСЛЕНИЕ, если в 1С не ведется учет?
![]()
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) Последний раз редактировалось Город Ветров; 15.03.2011 в 13:50. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.12.2010
Возраст: 59
Сообщений: 611
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
Больше ничем помочь не могу. Последний раз редактировалось Галина030; 15.03.2011 в 14:43. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
Ну з/п вы же всё равно начисляете, хоть в 1С, хоть на листике. Я себе отдельно регистр заполняю - справка о начисленой з/п и налогах с ФОТ.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Мой муж устроился на работу 02.02.2011. Работает официально. Выплата з/п разбита на 3 раза, т. е. 02.03.2011 он получил первую часть за февраль, потом 12 марта вторую часть за февраль, а 3-ю часть февральской з/п, как объяснила бухгалтерия, ему по ведомости начислили, но на зарплатную карту перечислят в конце апреля. Соответственно, вопрос с выплатой з/п за март обстоит так же: две части отдают в апреле, а 3-ю часть в конце мая. Расчетные листы не предоставляют, объясняют тем, что они не внедрены. Подскажите, пожалуйста, как такое может быть и насколько такие манипуляции законны.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) Последний раз редактировалось Город Ветров; 12.04.2011 в 09:30. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Подскажите пожалуйста!
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
тогда да,расходы на зарплату учитывались бы в месяце начисления.Но если вы спраашиваете про УСН,то по НК затраты учитываются после их фактической оплаты,поэтому вам уже отвечали Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Аланда, занудствую, чтобы не ошибиться
![]()
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Может быть ,вы и правы в этом,лучше перепроверить,но судя по
Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
![]()
Люди! доброго здравия всем)) Подскажите, пожалуйста!
Никогда раньше с зарплатой дел не имела, а сейчас надо и, честно говоря, мозг наперекосяк.. Полчаса читаю форум безрезультатно, возможно ищу не там. ОСНО, один сотр. всё в одном лице на окладе. Фирма зарегистрирована 11 апреля, приказ о назанчении директора тоже 11.04, а деятельность началась с 21.04, когда расчетный счет был открыт. Так вот директор, особо не заморачиваясь, заплатил налоги с зарплаты за апрель со своего месячного оклада.. Это ведь неправильно? Как это рассчитать? я так понимаю, что если приказ был 11.04, то и трудоустроен он с 11.04, т.е. в апреле 21 раб день, и если например, оклад 5000 руб.: 5000/21=238,1 р., а с 11.04 - 15 раб.дней: 238,1х15=3571,43 руб. - зарплата за апрель. Так? Или я совсем того?
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
Не вы прально думаете ну переплата по налогам будет, ничё в следующем месяце меньше заплатите
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
![]()
Впервые главбух, да это понятно, я просто пытаюсь посчитать на сколько меньше в этом месяце заплатить?))) Логика расчета верна?
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
Да лгика верна что у вас получиться отнимите от того что он заплатил и на эту сумму свой платеж уменьшите
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|