Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Mangusta77, вы можете реестры сдать в эл виде вместо копий с отметками.
НК РФ Статья 165. Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов Развернуть для просмотра15. Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов при реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпунктами 1, 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.8, 2.10, 3, 3.1, 4, 4.1, 8, 9, 9.1, 12 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, налогоплательщик может представить в налоговый орган:
реестры таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 1, подпунктом 3 пункта 3.2, подпунктом 3 пункта 3.3, подпунктом 3 пункта 3.6, подпунктом 3 пункта 4 настоящей статьи, с указанием в них регистрационных номеров соответствующих деклараций вместо копий указанных деклараций; [свернуть] |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Там в любом случае нужно указывать дату отметки о вывозе товара.
Поэтому в любом случае запрос отправлять нужно У Вас в ГТД в графе 29 стоит номер Таможенного поста выезда, находите по номеру адрес Таможни куда отправить запрос, делаете копии своих деклараций и ТТН (дабы оригиналы не затерялись) и с письмом отправляете копии на таможню и с конвертом в котором они пришлют их назад. Письмо пишу примерно такого содержания: Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Entry (05.07.2017) |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Большое спасибо за ответы!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите еще пожалуйста, если наша организация торгует ТОЛЬКО на экспорт в Китай, и нет никаких других реализаций по России то мы обязаны вести раздельный учет или нет? Просто нужно писать Учетную политику, вот отсюда и вопрос) Спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Mangusta77, если у вас несырьевые товары, то по покупкам и продажам с 01.07.16г не должны вести раздельный учет. В программе 1С эта настройка должна быть для корректной работы программы и заполнения отчетных форм т.е это технические настройки в данном случае.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Я не поняла, должна обязательно галочки стоять в 1С "вести раздельный учет"??
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, а вычет по экспорту не сырьевых товаров в разделе 3 отражается? И не восстанавливается потом, с последующем отражением в разделе 4, так ведь?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
oksana_k, да, все так.
По тем, что купили и продали с 01 июля 16г. Если не подтвердили экспорт, то НДС 18(10)% накрутили, налог и пени доплатили по уточненке, а вычет, как был в периоде приобретения в 3м разделе, так там и остался. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | oksana_k (07.08.2017) |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите, у нас экспорт (и только экспорт) в Китай не сырьевых товаров. НДС 0% мы подали декларацию по НДС за 2-й квартал, в ней к возмещению по экспорту большая сумма. Входящий НДС приняли к вычету в общем порядке, по правилам, которые действуют с 01.07.2016г!....Это значит, что комплект документов по экспорту (по ст. 165 НК), а именно ГТД и товаросопроводительные документы нужно предоставить в 180 срок, а не вместе с Декларацией по НДС, когда уже собран пакет документов. Может кто-нибудь знает уже КАК реально это сейчас работает! Я попала в такую ситуацию, когда поправки (п.2, ст.2 ФЗ 150) не работают(((( И Налоговики ссылаясь на ст. 165 НК требуют алгоритм заявления НДС к вычету "по старинке"....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Не понятно, если пакет документов не собран еще, и 180 дней не прошло, мы на общих правилах (повторюсь) при реализации на экспорт с НДС 0% предъявили НДС поставщика сразу к вычету и сдали декларацию. Пожалуйста, прочтите что я в первом сообщении написала ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Читала ваше сообщение.
Если купили товар и продали после 01.07.16г, то работают новые правила. Вычет НДС сразу в Разделе 3. Документы в течение 180 дней и Раздел 4 для подтверждения экспорта. Если не подтвердили, то возвращаетесь в период отгрузки и сверху 18% НДС + пени + доплата налога. А вычет, как был в Разделе 3, так и остался. Что это значит: "Я попала в такую ситуацию, когда поправки (п.2, ст.2 ФЗ 150) не работают(((( И Налоговики ссылаясь на ст. 165 НК требуют алгоритм заявления НДС к вычету "по старинке".... Не работают, по какой причине? Товар приобретен до 01.07.16г? Тогда новых правил нет, все по старому - вычет только в периоде подтверждения экспорта. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Не поняла опять ничего - запуталась совсем!
Помогите пожалуйста еще раз. Разговор идет только о периоде после 30.06.2017 (не сырьевые).. Т.е. получается, если мы еще не собрали пакет документов, подтверждающих экспорт, то мы входящий НДС к возмещению ставим сразу, а вот 4-й раздел заполняем только в том периоде в котором собрали...Если так, то получается, что нам должны вернуть НДС, не дожидаясь подтверждения экспорта! надеюсь я всё правильно поняла ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|