Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Скажите, пожалуйста, почему я в дополнительных проводка устанавливаю ставку 0,2 на несчастные случаи, а программа мне считает ставку 0.12. Релиз 292
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.05.2009
Адрес: Вологда
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Недавно пришла в организацию, стала проверять предыдущий год перед сдачей деклараций и увидела, что у работницы пособие до 1,5 лет начислено неправильно с января по октябрь 2009!! Больше чем нужно. Исправила средний заработок, а пособие не меняется. Что делать??? Помогите!! 1С 7.7. - Комплексная
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
ЗиК 7,7 293
Ситуация: Штатный сотрудник кроме заработной платы сдает в эту же фирму личный автомобиль по договору ГПХ. 1С странно считает взносы. В ПФР облагает полную сумму его выплат (зарплата + договор), а в ФСС за минусом сумм по договору ГПХ. Обновление до 293 не помогло. Как устранить недоразумение? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Снова бух
|
![]()
Afftar, а почему недоразумение? С договоров ГПХ взносы ФСС не начисляются, на ОПС - да.
Последний раз редактировалось Полянская; 04.02.2010 в 20:29. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Полянская, Спасибо за ответ. Ссылочку на нормативную базу не дадите? Дело в том, что в ситуации, когда договор ГПХ составлен со сторонним лицом, а не с сотрудником - взносы ОПС и ФСС ЗиК не начисляет. Отсюда и непонимание.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, подскажите пожалуйста, я провела больничный лист 3 февраля, б/л выписан с 27 января по 3 февраля, правильно, что выплата по б/л полностью попала в январь?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Снова бух
|
![]()
молод_бух, правильно-неправильно, но ЗиК делает так
![]() Это же 69 счет, а не 97 РБП. Вот ФСС может быть не в восторге от переходящих б/л, типа не в тот месяц включены (завышены) расходы. А что делать... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Полянская, спасибо за ответ, вот у меня к вам еще вопрос, у меня у одной сотрудницы больничный по беременности и родам, она б/л принесла 11 января (я все провела), но оплатили его только в феврале, можно его в январе учесть? и еще вопрос по этому же б/л по нему сумма большая, я думаю что я за год эту сумма не смогу учесть, можно ли весь год учитывать его, а под конец года если по нему сумма еще останется подать на возмещение расходов, или лучше сразу заявление на возмещение подать?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 189
Спасибо: 0
|
![]()
молод_бух, больничный должен пройти в феврале. А в январе в табеле вы должны поставить НН, а потом подложить корректрующий табель с Б.
Afftar, Кстааати, читаю про взносы и прихожу к выводу, что договоры ГПХ в 2010 облагаются всеми взносами, кроме несчастных случаев. Я правильно думаю? А до 2010г. я начисляла налоги на договора ГПХ с сотрудниками, т.к. читала, что лучше с налоговой не спорить и начислить, т.к. ситуация спорная. А сейчас много где читаю, что не надо облагать. Вобщем, муть, да и только. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]()
Начисление отпуска.
во вкладке средний заработок делаю заполнить. Ошибка выходит в графе 3 при расчете календарных дней при не полностью отработанного месяца. например в ноябре чел отработал 10 дней, а в переводе на календарные дни должно быть 29,4/30*10=9,8 программа же считает 13,72. Работаем на пятидневке, 40 часовой.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Снова бух
|
![]()
молод_бух, пособие назначается в течение 10 дн. после обращения, а выплачивает - с первой последующей выплатой з/п.
Если платите з/п за январь в феврале, то вполне нормально январем провести. На возмещение, наверно, лучше сразу подать... Наши ФССники возмущаются, если на конец квартала они нам должны ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, умеет ли программа печатать штатные расписания за разные периоды с разными окладами, т.е. как сделать, чтобы переменная оклад в штатном расписании была периодической
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Светланана, Облагаются взносами ФСС и Пенс., но не все. Тут все дело в договоре. Порядок такой: либо облагаются - либо нет. Облагаться ФСС отдельно от пенсионных взносов нет такого и, соответственно, наоборот.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, все работники приняты на работу в июне 2009 года. Сейчас пытаюсь свормировать справки 2-НДФЛ, а программа для проверки выдает ошибку. Мне сказали, что это из за того, что с января по май у работников проставлены коды доходов и вычетов, но нет по ним никахих сумм и для этого надо сначало заполнить 1-НДФЛ. А как ее заполнить я не знаю.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, подскажите пожалуйста как подготовить справки 2НДФЛ по обособленному подразделению, обособленное подразделение создано 15.07.2009г., когда я формирую справки создает по 2 справки (на сотрудников которых перевели из головной в обособленное) (с разным КПП), но почему-то в самом верху справки где написано "Справка о доходах В ИФНС №(пишет номер ИФНС не обособленного подразделения а № ИФНС головной организации). И еще вопрос, когда у нас создали обособленное подразделение часть сотрудников перевели из головной организации в обособленное подразделение, т.е с 15.07.09, но при создании справки по этим сотрудникам доходы до сентября включаются в справку (головной организации), а с сентября в справку (обособленного подразделения), хотя я считаю, что уже доходы за август должны быть в справке обособленного подразделения, из за чего так разбивает?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
молод_бух, все правильно, справки все подаются в одну налоговую - головную, если сотрудник работал и там и там будет 2 правки с разными ОКАТО, возможно вы не правильно оформили перевод сотрудников - поэтому и считает на правильно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, в 1С ЗиК 7.7 не отражаются страховые взносы в своде проводок. Раньше все было нормально, а как обновили программу перестали появляться. Проводки проверил, вроде все в порядке.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |