Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.11.2017
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Может ли быть отказом в возмещении НДС некорректно заполненная декларация ,а именно если вычет, относящийся к экспорту не сырьевых товаров, указан в разделе 4, вместо 3 раздела? Сумма к возмещению ведь не изменится, в случае подачи уточненной декларации. А уточненная декларация, это лишний повод для дополнительной проверки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Tatyana111, Да, это некорректно заполненная декларация и может и должен быть отказ. Есть правила заполнения декларации и ее надо заполнять по ним. У вас нет в текущей ситуации права на вычет, который объявили в 4м разделе.
Все строки же не просто так в декларации, каждая строка под определенный пункт НК РФ. А переносить вычет да, можете. Письмо Минфина России от 17.10.2017 N 03-07-11/67480 это еще раз подтверждает. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.11.2017
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Entry, да, согласна с Вами, спасибо большое за ответ!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Светлана00055, ИФНС всегда дает документ КНД 1165004
"РЕШЕНИЕ N ... о возмещении ... суммы налога (полностью или частично) на добавленную стоимость, заявленной к возмещению" или как повезет? Т.е сам смотри лицевой счет и пиши Заявление? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
![]()
Здравствуйте, пришло сообщение о факте излишней уплаты НДС за 2кв 15 год, что мне с этим делать, мне посоветовали подать заявление о перечислении на счет, я написала, теперь вот уведомление пришло вызывают на вопрос финансово-хоз деятельности, по 2кв заявляли на возмещение ндс, камералили по полной, вызывали на допрос, вот месяц прошел опять вызывают, вот я и думаю не по этому ли поводу?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
![]()
И еще вопрос, я делетант в этом экспорте. прошу на примере мне пояснить, если купили товар в РФ, с НДС, продаем в Беларусь, при раздельном учете эта реализация относится к необлагаемым НДС операциям?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
![]()
не взяла сразу реализация была во 2 кв в апреле., буду заявлять в декл за 4кв
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
AllaMih, у вас сырьевой товар или нет? Вроде выясняли, что у вас что-то сырьевое имеется. Если сырьевой, то раздельный учет НДС ведется.
По "косвенным" расходам т.е типа аренда, канцтовары и т.д, что не можете определить к чему относится к экспорту или к внутреннему рынку, - вычет НДС только тогда, когда подтвердили ставку НДС 0% и в той части, что относится к этой реализации. А по товару НДС входящий, который именно к этой отгрузке относится, к вычету тоже при подтверждении. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
бессмертный пони
|
![]()
Народ, нужен совет.
В 3 квартале прошел срок подтверждения двух реализаций 0% в ЕАЭС Я про них просто забыла. Что лучше сделать сейчас: подать уточненку за 1кв17 начислить ндс, а в 4кв17 подтвердить и принять его обратно? или подать уточненку за 3кв17 и там их просто отразить, т.к. уточненку я все равно собираюсь подавать по другому поводу. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Вариант с 3м кв - типа все док были, просто забыли заполнить раздел 4?
Мне кажется, что не получится т.к срок пропущен по первоначальной декларации за 3 кв, где все это должно было быть. Гипотетически можно попробовать. Если сумма позволяет, то уточненка 1кв, потом подтверждение в 4м кв. Т.е это экспорт ЕАЭС, кот не был подтвержден в 180дн и подтвержден позднее. Единственная засада, что в 1С сейчас в таком примере, когда делаешь вычет ранее начисленного НДС по неподтвержденному ранее экспорту, в Книгу покупок в графу Продавец попадает Покупатель. Декларация ругается, что у Продавца нет ИНН/КПП. Написала Разработчикам, но в ответ получила "эти операции не автоматизированы". Написала еще раз, что конкретно не автоматизировано, если до обновления в графе Продавец заполнялась наша Организация, а сейчас в ней же Покупатель. Ответа пока нет т.е как всегда Горячая линия 1С дает отписки, на найденные и разобранные ошибки не реагирует. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
бессмертный пони
|
![]()
Entry, нет проблемы подтвердить в 4кв технически у меня нет, я уже так делала
Просто думала может можно типо я забыла туда включить, раз все равно буду делать уточненку, ну и платить не хотелось за 1кв (( |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
АннаН, если в текущем релизе делаете, то все ок с вычетом НДС в книге покупок, Продавец = ваша Организация?
У меня раньше все было ок, а делаю на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2466), редакция 3.0 (3.0.55.16) и ошибка. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
бессмертный пони
|
![]()
Entry, так все эти операции вручную же делаются вроде. Ну было точно ок. Я проверю в понедельник.
Цитата:
Да видимо придется Еще кстати такой вопрос не по теме: можно пересдать всю декларацию по ндс, а не только доп листы. У меня там просто было несколько ошибок, которые именно ошибки и я не хочу их доплистами проводить, а хочу все декларацию поставить, что она не актуальна и заново все залить туда. Или лучше не стоит так делать? Последний раз редактировалось АннаН; 22.12.2017 в 16:59. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Да, там Операция вручную Д 68.02 К 68.22 и запись в регистр НДС покупки.
И в последних релизах перестало работать. Попробуйте, пожалуйста. Делала в двух базах разных, везде ошибка вышла. Раз документы не сдали, то получается и уточненки нет. Тут жалко пени т.к их не вернут. А налог зачтется. По правилам надо доп листы на все, даже на изменение названия. Но по факту проходит декларация просто заполненная по-новому взамен и корректировка на титульном листе. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
![]()
Здравствуйте, с Новым годом! Всем успеха в деле.
У меня вопрос, у меня услуги на Беларусь и экспорт туда же, по прошлой камералке, мне отказали в возмещении ндс по услугам банка, валютный контроль, объяснили это т.к. это в операциях по необлаг. ндс. Так вот вопрос, я согласна, если деньги поступают с беларусси за услуги, а если за товары деньги пришли,я этот ндс могу поставить к возмещению? они мне сняли весь ндс по валютному контролю
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте!
Не совсем понятно, какой НДС сняли. Пришли деньги за товар экспортный, банк взял комиссию с НДС за свои услуги по этому поступлению средств, дал СФ. Вы этот НДС поставили к вычету, а ИФНС этот вычет выбросила? Товар сырьевой? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|