Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Азазелька
|
![]()
ну воть...завалили вопросами
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Азазелька
|
![]()
займ в кассу ПКО, выдача в подотчет РКО, авансовый отчет...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бухгалтер
Регистрация: 27.09.2008
Сообщений: 207
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Азазелька
|
![]()
а че дир из-за стольника удавился бы что ли?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 713
Спасибо: 34
|
![]()
Вроде вопрос уже поднимался, но, извините, не нашел..... Итак, командировка ПЛ, но билеты приобретены другим работником (это видно, так как оплата по банковской карте, где есть ФИО). Вернулся. Авансовый явно на ПЛ, т.е. чеки, билеты, подпись ПЛ в документе.... Если поставить, что была предварительная выдача, то надо, что, якобы ему и выдавалась.. Если не оформлять аванс, то появляется долг организации перед ПЛ. Платим ему. А что дальше? Возвращает в кассу и потом передаем тому кто платил? Или как????
__________________
Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял.... Последний раз редактировалось dim3740; 11.04.2017 в 08:59. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 713
Спасибо: 34
|
![]()
Немного неточно написал в торопях((( Т.е. никаких "авансов" не было (Оплата с "личной" карточки не всчет, конечно). Но проблема, думаю, понятна.
__________________
Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял.... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
|
![]()
Тому, кто покупал билеты, компенсировать стоимость билетов. Сами билеты оприходовать на счет 50.03 "денежные документы". (По моему так называется).
Командированному выдать аванс на командировочные расходы и эти билеты. Когда он вернется, то все его расходы и стоимость билетов списать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 713
Спасибо: 34
|
![]()
Например, ПЛ пишет заявление, о просьбе перечислить компенсацию на другое лицо.
Конечно, выдача аванса (по смете и т.п.) это даже закнодательством предусмтрено. Но... На практике ПЛ едет за счет "своих" средств с последующей компенсацией. В этом и сложность((( Итак: 2 АО. Думаю, проблемно объяснить потом выплату компенсации за билеты, приобретенные "не для себя" и "никуда неездиемому" работнику ![]()
__________________
Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,170
Спасибо: 140
|
![]()
dim3740, я делала ав. отчёт от др. лица, того, что покупал билеты. Приходовала билеты как денежные документы, соответственно, выдавала ПЛ. В своём ав. отчёте командированный ПЛ, не указывает расходы на билеты.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]() Цитата:
если есть документ, значит этот работник и является в данном случае отчитывающимся. первый работник, тот что в командировке - будет отчитываться о результатах командировки. второй работник, тот что приобрел билеты - будет отчитываться об израсходованных средствах. по результатам обоих отчетов и нужно произвести расчеты. если не было авансовых выплат, то всю причитающуюся сумму нужно выплатить.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
|
![]()
Заявление о возмещении стоимости билетов пишет тот, кто покупал билеты. И эти билеты сдает в кассу. А уже потом Кассир выдает эти билеты командированному лицу в подотчет.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | dim3740 (11.04.2017) |
![]() |
#14 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 713
Спасибо: 34
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял.... Последний раз редактировалось dim3740; 11.04.2017 в 10:06. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,170
Спасибо: 140
|
![]() Цитата:
Но обычно указанный вариант - если третье лицо не сотрудник фирмы. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
|
![]()
Вообще то командировка должна быть произведена в интересах компании, т.е. Необходимо задание на командировку и последующий отчет.
Отдых руководства за счет компании может быть снят с расходов в налоговом учете. А также может доначислен НДФЛ с доходов. Пусть пишут бумажки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | ||
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 713
Спасибо: 34
|
![]()
Это все слова))) Задания отменили, отчеты тоже,... а "обоснованность" в головах диров - абстрактное понятие. Пока создал "типовую отписку" в общих целях.... Занес ее во внутреннюю нормативку... Это все понятно. Но не спасает от рутинной работы... (Ну, ленивый я стал
![]()
__________________
Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
|
![]()
dim3740, так и скажите, что без отписок проверяющие органы могут снять эти затраты, доначислить налог и пени. Напишите им служебную записку, если Вы официально главбух. Пусть они завизируют. И тогда Вам же проще.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 713
Спасибо: 34
|
![]() Цитата:
Вторая мысль: а вообще ФАКТ оплаты нужен? Скажем, мне дают электронную кивтанцию на билеты. Я смотрю, кто едет, и цену. Все. Неважно, как куплен билет и кем. Делаю 1 АО и возмещаю сумму проезда (с отнесением на затраты) именно командировочному (а не тому кто платил). А междусобойчик денег мне "по барабану" ![]()
__________________
Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял.... Последний раз редактировалось dim3740; 11.04.2017 в 10:54. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли сделать авансовый отчет и принять к расходам? | Sorokina Uliya | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 18.03.2009 10:25 |
Сверхлимит кассы? | Monchik | Расчеты наличными | 10 | 08.09.2008 19:27 |
Лимит кассы | Катюха | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 18.03.2008 10:10 |
Можно ли работать без кассы? | soulburner | Расчеты наличными | 16 | 13.02.2008 19:19 |
Лимит кассы | annutiny-glazki | Расчеты | 8 | 05.09.2007 08:31 |