Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Вот похоже и письмо на нашу тему. С кодами льготы все понятно, а вот почему ставку 2.2, а не 1.1 не очень - но поверим на слово
![]() В новом письме от 14.05.2018 № БС-4-21/9062 налоговое ведомство пояснило заполнение граф 3 и 4 раздела 2 расчета (декларации) в двух случаях: ---когда движимое имущество полностью освобождается от налога на основании закона субъекта РФ ---когда законом субъекта РФ льгота (в том числе в виде понижения ставки) не установлена и движимое имущество облагается налогом по ставке 1,1 процента, предусмотренной Налоговым кодексом. В первом случае организация должна заполнить обе графы раздела 2, указав в них остаточную стоимость льготируемого имущества. Во втором случае в отношении этого имущества заполняется только графа 3 раздела 2 расчета (декларации). ФНС обратила внимание, что в отношении движимого имущества, полностью освобождаемого от налога в соответствии с законом субъекта РФ, по строке 130 расчета (строке 160 декларации) следует указывать код налоговой льготы 2012000. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день. Развейте пожалуйста мои сомнения... или по возможности поправьте ...
Пришло требование по имуществу. Из него получается, что все имущество, которое куплено с января 13-го года подходит по ставку "0", верно? А у меня в разделе 2 стр.1 со ставкой 1,1. в разделе 2 стр.2 имущество купленное до января 13-го года. Я не понимаю, что им надо ответить на него. Дозвониться не могу. Помогите чем можете, пожалуйста!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
бессмертный пони
|
![]()
а почему ставка 2,2?
у меня 1,1 она же пониженная установлена для имущества с 2013г.? а регион может еще уменьшить мне тоже требование приходило. Я сначала начислила по 1,1 на то, что с 2013, а то что до по 2,2 а в корректировке поставила в разделе где ставка 1,1 еще льготу 2012000/000400010031 и ничего по нему не начисляла |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
один в один, тоже самое требование до точки. И номер и дата и содержание требования
вопрос риторический
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
Я так понимаю в 2018 году декларацию по имуществу движимому и льготируемому сдаем, а в 2019 ужо ничего не сдаем по движимому имуществу?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() Цитата:
У меня только движимое им-во со ставкой 0% регион Московская область. За 2018 отчиталась. А что за 1 кв 2019? не сдаем? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Так точно. Главное правильно определить что у тебя движимое, а что нет
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | oksana_k (05.02.2019) |
![]() |
#18 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
два учредителя решили своей фирме передать задним числом (2016 год) БУшное имущество (оборудование) стоимостью до 40 тыс каждая позиция. Вопрос - нужно ли его было ставить на баланс и платить налог на имущество? или в данной ситуации не обязательно? с учетом того, что передали учредители и бесплатно?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) Последний раз редактировалось Город Ветров; 11.03.2019 в 14:30. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Если только движимое, то имущество не сдаем
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (17.04.2019), Бухгалтерша (13.04.2019) |
![]() |
|
|