Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1181 | |||
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]() Цитата:
галки поставить на :поступление материалов и оплата поставщику Цитата:
поступление оплата реализация, если строка неактивна, значит галка поставлена уже по умолчанию Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Город Ветров (06.05.2013) |
![]() |
#1182 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Скажите, а нужно в учетной политике ООО УСН 15% в разделе "доп.расходы, включаемые в себестоимость" ставить галку в "списание запасов"?
И в разделе "способ учета товаров в рознице" галака должна быть в: - по стоимости приобретения или в - по продажной стоимости ???
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) Последний раз редактировалось Город Ветров; 07.05.2013 в 12:13. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1183 | |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
ООО УСН 15%, пыталась разузнать, где в учетной политике в разделе "запасы" поставить галку, я (ранее) поставила в ФИФО, но ответили (ниже)
Цитата:
Так оставлять ФИФО?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1184 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
И еще по настройкам подскажите плиз
"Способы отражения зарплаты" - там две опции: 1. "налоговый учет УСН" - указала "принимаются" 2. "налоговый учет ИП"- "начисленно повременно"? Правильно указала? Не пойму только, причем тут ИП в моем ООО? )))
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#1186 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Леночек78, нет вводи 31.12.12! У тебя на начало 01.01.13 должен показать конечные остатки на 31.12.12
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Леночек78 (07.05.2013) |
![]() |
#1187 |
Чертополох
|
![]()
Если мне не изменяет память, то остатки вводятся на 31е
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Леночек78 (07.05.2013) |
![]() |
#1188 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, как быть? По сч.62.02 есть остаток. Я его забиваю, но там надо указать: контрагента, договори документ расчетов. У меня этого нет. Мне когда ОСВ по электронке прислали, то сказали типа зачем она мне, там все равно ничего нет. Эта проводка у меня не проводится. Я же не могу на бум какого нибудь поставщика вписать, правильно? Заранее большое спасибо
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1189 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Леночек78, сч62.02 (остаток по ДТ или КТ) это расчеты с покупателем но никак не поставщик!! Посмотрите внимательно по ОСВ или может акты сверок с покупателями есть!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1191 |
Чертополох
|
![]()
Боюсь, что как минимум контрагента знать надо... а то как же вы потом закрывать эти суммы будете?
Можно конечно создать вымышленного, назвав его "Общий итог" или "Куча-мала" Но ведь на этом сч. у вас авансы, полученные от покупателей. Вы же кому-то что-то должны продать. Как проводить-то будете потом?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1192 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Леночек78, надо поставить принимаются это э зарплата! А по зарплате надо вводить по каждому сотруднику задолженность!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1193 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1194 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1195 |
Чертополох
|
![]()
Вы же должны конкретные суммы конкретным людям... за ними потом персонифицированная отчетность всякого рода потянется...
Да и вообще для корректной работы 1С в дальнейшем... пусть уж Вам все развернуто предоставят.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1197 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Леночек78,
требуйте у них остатки по людям!! Вам же потом отчитываться за них!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1198 |
Чертополох
|
![]()
сочувствую... у них может реально не быть нужной Вам информации.
Возможно придется восстанавливать, опираясь на первичку.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1199 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Леночек78, а как же ПФ за 1 кв? Ведь наверняка была задолженность в ПФ! Там же все по людям начисляется!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1200 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|