Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1221 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Так как сейчас вы платите налог за полугодие, то вы берете выручку за полугодие считаете налог УСН и взносы за полугодие, если у вас взносы перечисленные за полугодие получаются больше 50% от налога УСН, то минусуете только столько, чтобы налог не получился меньше 50%. Понятно ? В принципе налог УСН, который вы должны сейчас будете заплатить должен быть тот который мы посчитали уже.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1222 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2013
Адрес: самара
Сообщений: 69
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1223 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Оксененко Евгения, Взносов сколько было уплачено в 1 кв ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1224 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2013
Адрес: самара
Сообщений: 69
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1225 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Если сумма взносов за 1 кв такая же как и во втором квартале, то сумма налога которую нужно уплатить в июле:
120893,95 (1кв) + 170358,37 (2 кв) = 291252 х 6% = 17475 взносы начисленные и перечисленные 14256 (1 кв) + 14256 (2 кв) = 28512, полностью сминусовать их не сможем, а сможем только 8738 и тогда получится 17475 - 8737 = 8738 руб к уплате в бюджет за полугодие, но мы в 1 квартале уже оплатили сумму 3627, поэтому из того, что мы должны уплатить в бюджет мы минусуем сумму, которую мы оплатили (т.е. это был авансовый платеж по налогу УСН) и значит 8738 - 3627 = 5111 руб что и было посчитано ранее :
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Оксененко Евгения (01.07.2013) |
![]() |
#1226 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2013
Адрес: самара
Сообщений: 69
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1227 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.02.2008
Сообщений: 69
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста!
ИП на УСНО, 6%. Интернет - магазин. Открыли расчетный счет. На сайте магазина есть возможность формировать квитанции для оплаты заказа и оплачивать их через счет покупателями. Банк против. Мотивируют тем, что оплата от физ. лиц пойдет. Действительно ли это недопустимо? |
![]() |
![]() |
![]() |
#1228 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
И что их смутило? Чего бузят? Можно подумать, что это незаконно!!! ![]() А чё они не возмущаются тем, что физлица так налоги платят, за ЖКХ, штрафы и т.д.? Вот и спросите их о норме права, которая лежит в основе их глупости. Нам не забудьте рассказать... Поржём вместе! ![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1229 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Лилия Б, Ну и что. У меня тоже есть интернет-торговля, фирма тоже на УСН, оплата приходит от физ лиц, все нормально приходит, доходит, и банк никак не возражал, физ лица оплачивают, где могут, и в сбере и в других банках, как физики, никаких проблем не возникало.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1230 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Всем доброго дня! Пишу здесь, так как не разобралась, как открыть новую тему в форуме...Ситуация SOS! Кратко :Открыли ООО, мы на УСН( доходы -расходы),р/с в процессе открытия, и вот собственно вопросы:
1. От Службы занятости мы получили 58800, причем запоздало, через 10 дней после открытия.. как их учитывать по бухгалтерии??... Деньги-то поступили на физ. лицо..а траты будут уже на юр. лицо..Как это правильно оформить? 2.Уставный капитал был сформирован имуществом, то есть как таковых "живых" денег в ООО еще нет, зато уже есть куча расходов( на открытие р/с, нотариальные услуги канцелярия, бензин и т.д.)..Головой понимаю, что в минус работать нельзя.. а на деле -то именно так получается.. если рассматривать конкретику, то получается по датам так: Расход на открытие р/с и нотариальные услуги перед получением этих 58800....Как быть?.. можно ли по бухгалтерии показать минусы и позже их закрыть?..или есть какие-то другие варианты? |
![]() |
![]() |
![]() |
#1231 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Лалика,
1. Делаете договор займа, т.е. берете деньги в долг и приходуете в кассу, затем выдаете в подотчет лицу, который занимается открытием р/счета. 2. А от службы занятости с какой формулировкой получил деньги физ лицо, он изначально писал, что он просит денег для открытия фирмы ? и в дальнейшем он является учредом этой фирмы, и деньги он получил наличными у них в кассе ? Вот по этому поводу поподробней опишите.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Лалика (16.07.2013) |
![]() |
#1232 | |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Предмет договора заключен в следующем: Гражданин обязуется организовать собственное дело, а Центр предоставить ему единовременную финансовую помощь при гос. регистрации юр. лица, предусмотренную пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона области " О мерах поддержки отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1233 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Питер
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день,
Подскажите пжл в ФСС и ПФР налоги платить с копейками? И такой вопрос: если вдруг отпускные рассчитаны неверно (прим 500 руб погрешность), то какая ответственность в случае чего? |
![]() |
![]() |
![]() |
#1234 |
Чертополох
|
![]()
да
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1235 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.05.2012
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. У меня ООО, усн, деятельности нет. 2 учредителя вышли из ООО, долю продаю 2м другим. как правильно сделать? они (новые учредители) платят за долю, я эти деньги должна сразу на р/сч положить или могу в кассе ООО оставить на нужды (например, хозрасходы)? и всю ли выручку в будущем я должна в банк сдавать? спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1236 |
Чертополох
|
![]()
можно и в кассе оставить - главное лимит не превысить
и выручку можно расходовать непосредственно из кассы, так же ориентируясь на её (кассы) лимит
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1237 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Коллеги, подскажите плиз: при УСН (15) проценты сверх ставки рефинансирования учитываются или нет при определении налоговой базы?
__________________
Существуют три вида лжи: бахвальство, вранье и отчетность. ( Юзеф Булатович ). ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1238 |
Хочу все знать!
Регистрация: 09.12.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,402
Спасибо: 102
|
![]()
Очень срочный вопрос: по акту сверки фирма должна нам 20 тысяч. Они перечислили 1 млн. по счету за товар. Можно им отгрузить товара на 980 тысяч или нужно отдельным счетом с назначением платежа по акту сверки делать? То есть, можно ли удержать долг из платежа за товар?
Последний раз редактировалось Джессика; 23.08.2013 в 15:24. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1239 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Джессика, думаю можно, какая разница по какому счету платят, главное чтоб они согласны были на эти 20 тыс получить меньше товара, ты когда сделаешь отгрузку составь акт сверки с ними и подпиши
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Джессика (23.08.2013) |
![]() |
#1240 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Думаю,это нужно с ними согласовать,ваши взаиморасчеты.Если они согласны с вашим актом сверки,то есть подтверждают свою задолженность по предыдущим отгрузкам,то пусть изменят назначение платежа в своем п/п на оплату задолженности по документу (накладная/счет) и оплата нового счета,так и разнесете в выписке.Зачем делать еще отдельный счет по Акту сверки,если задолженность уже существует.ИМХО
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Джессика (23.08.2013) |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Безналичный расчеты с частными лицами. Проконсультируйте пожалуйста! | Goddo | Безналичные расчеты | 1 | 13.05.2009 10:18 |
проконсультируйте молодого и неопытного | zwingler | Зарплата и кадры | 16 | 20.03.2009 19:06 |
УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. уважаемые бухгалтера, проконсультируйте, плиз | tushkan | Зарплата и кадры | 3 | 01.12.2008 10:55 |
Отпуск в рабочих днях | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 06.08.2008 12:14 |