Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
Дари добро, В закладке ЖУРНАЛЫ выбираете ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, там выбираете НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ -дата(последний день месяца, за который начисляете) - ЗАПОЛНИТЬ (проверьте правильность) - ПРОВЕСТИ, в закладке ЖУРНАЛЫ выбираете РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ - ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА, галочку оставляете только на НАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ С ФОТ - ОК, потом в журнале З\П - ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ - заполнить -ОК.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
Дари добро, Только сначала сделайте правильно все приказы о приеме на работу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
Vesta-audit, Спасибо большое. Приказами у нас занимается кадровик. 1го она отдала нам табеля, и мы (нас 2 бухгалтера по зарплате) должны их проверить и произвести начисление. Подскажите пожалуйста отчет по ФСС как он формируется? Или его нужно формировать после выгрузки в Бухгалтерию, уже непосредственно в Бухгалтерии? Мы должны зарплату после расчета выгрузить в бухгалтерию. Выгрузку делаем 1 раз в месяц? Или каждый раз после того, как проводим больничные, отпускные, пособия?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
Дари добро, Где делаете отчеты там и формируйте, у Вас наверное в Бухгалтерии после выгрузки
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста!
В декабре 2009 уволила сотрудницу,находящ. в отпуске по уходу до 3х лет. Уволила просто приказом на увольнение и начислила компенсацию. А сам отпуск заканчиваелся в марте 2010 (05.03). И вот считаю зарплату за март и на эту сотрудницу с 6 марта ЗИК начала тоже считать. Подскажите, что теперь делать? как поправить? Заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Снова бух
|
![]()
Ольга-, а какой статус у работника в справочнике "сотрудники"?
Попробуйте закрыть сам отпуск до 3-лет датой увольнения (через "изменение условий отпуска", если в самом документе неактивно) и потом перепровести кадровый приказ на увольнение. Статус должен быть "сотрудник уволен". |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Полянская, спасибо!
В справочнике статус: "работает с 06.03..." . А перепроведение приказа на увольнение декабрём 2009 года не собьёт мне ничего в самой базе? ![]() И я так поняла, что документ "Изменение отпуска..." надо тоже формировать и проводить декабрем? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Снова бух
|
![]()
Ольга-, нет, перепроведение кадрового док-та ничего не испортит
![]() Расчетный же (начисление КНО) не затрагивается. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, подскажите пожалуйста, при начислении отпуска суммы отпускных которые приходятся не на март, а на апрель попадают на 97 счет, подскажите пожалуйста, с сумм которые попали на 97 счет мне взносы начислять надо в марте или в апреле?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Снова бух
|
![]()
молод_бух, взносы на переходящего отпуска начисляются и точно также относятся на 97 в марте. В апреле списываются вместе с суммой отпускных на затратные счета.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Т.е я правильно поняла, сейчас мне нужно будет заплатить взносы с этих сумм, а спишу их в апреле? И еще вопрос, НДФЛ тоже сейчас перевожу а в платежке писать как за апрель НДФЛ или за март?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
И еще вопрос, а когда взносы буду перечислять с сумм за апрель, мне в платежке указывать, что это за апрель?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер, помогите пожалуйста.. Опять застряла.. Где в ЗиК вводится стандартные налоговые вычеты (400 на человека, 1000 на ребенка)? Не найду ни как..
Последний раз редактировалось lorrainne; 05.04.2010 в 17:36. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Не нахожу, к сожалению, может не там смотрю?.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |