Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Этот момент очень интересен,потому что у вашего контрагента и так могут быть проблемы с возмещением вашего НДС,т.к. вы в принципе не являетесь плательщиком налога по определению.Из последних разъяснений/комментариев/писем я уяснила только одно,контрагент может однозначно отстоять свое право поставить ваш НДС к вычету,если будет доказано,что вы его уплатили в бюджет,а уплатите вы его только после сдачи декларации по окончании налогового периода.Поэтому выставление вами контрагенту счета-фактуры на аванс ,на мой взгляд,не имеет смысла.Но это мое личное мнение.
Кстати ,по поводу того,не "слетит" ли организация с УСН при выставлении счетов-фактур.В принудительном порядке заставить организацию переходить с УСН на ОСНО никто не может.Однако ,организация сама может когда-нибудь понять,что ей так невыгодно работать,выставляя счф и уплачивая НДС в бюджет при невозможности поставить к вычету НДС,выставленный поставщиками.Поэтому ,как разовая акция,такой вариант приемлем,а как постоянная схема,вряд ли целесообразно.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 12.11.2010 в 14:30. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.11.2010
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Помогите разобраться в ситуации. ИП является плательщиком ЕНВД и УСН (6%). По одной из сделок, ИП (продавец) получил от покупателя, к примеру, 100 000 рублей. На часть суммы в размере 40 000 руб ИП выставил покупателю счет-фактуру с НДС. С этой суммы ИП должен уплатить НДС. Однако на оставшуюся часть поступившей суммы в размере 60000 руб. ИП не выставлял счет-фактуру с НДС. По-мнению налогового органа, ИП должен был выставлять счет-фактуру с НДС и на 60 000 руб. и, соответственно, уплатить НДС с 60 000 руб. Правильно ли я понимаю, что позиция налоговой необоснованна и незаконна и ИП имел право не выставлять счет-фактуру с НДС на 60000 руб и не платить НДС с указанных 60 000 рублей. Так как ИП в рамках одного договора на часть сумму мог выставить счет-фактуру с НДС, а на остававшуюся сумму не выставлять счет-фактуру с НДС. Последний раз редактировалось kfsk; 23.11.2010 в 20:06. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые бухгалтера! Хочу услышать ваше мнение. Как вы думаете чем грозит фирме (УСН6%+ЕНВД) следующая ситуация:
- подписан договор, получена пока только предоплата, выполнена поставка и подписаны накладные и счета фактур с НДС НО: покупатель тормозит конкретно с окончательной оплатой. В реальности нет денег заплатить в бюджет НДС, поэтому мы на распутье и не знаем, что делать. До 20го нужно заплатить всю сумму НДС (около 111тр) и сдать декларацию по НДС, а фирма у нас маленькая, зимой оборота нет. Рассчитывали на окончательную оплату от покупателя - чтобы оплатить все налоги за прошлый год, а он так кидает нас с оплатой. Что будет, если мы не подадим декларацию по НДС и не заплатим его в бюджет, может кто сталкивался с такой ситуацией? ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Напугать недобросовестного клиента тем,что вы не будете платить НДС в бюджет из-за отсутствия их оплаты и таким образом лишите его возможности принять к вычету НДС,указанный в счета-фактурах,а посему переделать все накладные ,как и положено при УСН "Без НДС" ( соответственно уменьшая общую сумму на сумму НДС).Вопрос с возможность вычета НДС по счетам-фактурам только недавно решился,кажется,в пользу налогоплательщиков и по ним можно получить вычет,но не факт,что не по суду.Потому что Минфин был непреклонен в этом вопросе и считал,что вычет по счф,выданным неплательщиком НДС,коим является Уснщик,невозможен.В общем,ситуация смутная.Но для вас в данный момент позиция минфина ,как мне кажется,предпочтительнее и можно "пошантажировать" клиента,который вас так подставляет.Не скажу ,что совет хороший, но ничего другу пока в голову не приходит.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вот нашла некоторые комментарии по вопросу вычета НДС,выставленного при УСН
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,630
Спасибо: 1,932
|
![]()
Не надо звонить, надо письмо написать, отвезти им и чтобы расписались в получении, и накладную без с/фактуры отвезти и тоже с письмом, типа просим подписать накладную, уменьшенную на сумму НДС, в связи с тем, что предыдущая накладная и с/фактура были выписаны ошибочно, мы не являемся плательщиками НДС, так как на УСН и объяснить им, что в случае встречной проверки для их камеральной проверки, мы не подтвердим, что отгрузка была с НДС и к вычету они его принять все равно не смогут.
Вот ,честно, не понимаю, зачем УСЕщики себе "головняк" устраивают и по просьбе контрагента выписывают с/ф, НДС должны заплатить в бюджет, а к вычету принять при этом ничего не могут, тем самым хотя бы уменьшить сумму к уплате. Одному клиенту продают товар за 118 руб, полностью получили, заплатили налог УСН, другому клиенту по его просьбе продали этот же товар тоже за 118 руб, но с выделенной суммой НДС и эти 18 руб НДСных должны заплатить в бюджет, получается, что доход 100 руб. ЗАЧЕМ ? Или все таки другим клиентам за 118, а этому клиенту к 118 прибавляете сумму НДС и продаете дороже ? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Московская область
Сообщений: 58
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Мы на ЕНВД (оказание транспортных услуг), для одной организации выделяем в с-ф НДС, затем платим его в бюджет. Подали декларацию за III квартал (тит. лист + раздел 1, строка 030 (в соотв с п.5 ст 173 НК РФ) по почте. Прислали обратно, "не хватает разделов". Подскажите какой еще раздел нужно заполнить, в инструкции ниченго не нашла.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,630
Спасибо: 1,932
|
![]()
Титульный лист + раздел 1 (строки 10, 20, 30) + раздел 3.
Вы откуда сумму в раздел 1 берете ?, просто вручную проставили что-ли ? а она должна браться из раздела 3. А для чего вы выставляете с/ф клиенту, по его просьбе ? Последний раз редактировалось MarinaAnna; 18.01.2011 в 22:46. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Московская область
Сообщений: 58
Спасибо: 0
|
![]()
С-ф выставляем по просьбе организации.
Сама нашла ответ на свой вопрос, может кому поможет: Раздел 3 декларации не заполняется в соответствии с «Порядком заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость», являющуюся приложением №2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15.10.2009 N 104н 34.3. По строкам 030 - 040 отражаются суммы налога, исчисленные к уплате в бюджет за налоговый период, которые зачисляются на указанный в строке 020 код бюджетной классификации. По строке 030 отражается сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет за налоговый период в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Кодекса, которая подлежит уплате в бюджет в соответствии с порядком, определенным пунктом 4 статьи 174 Кодекса. Сумма налога, указанная по строке 030, не отражается в разделе 3 декларации и не участвует в расчете показателей по строкам 040 и 050. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,630
Спасибо: 1,932
|
![]()
Romana, А какой раздел тогда нужно заполнять, раз декларацию прислали обратно из налоговой ?
Это порядок, если вы на ЕНВД и выставили с/фактуру ? А вообще как реагирует налоговая, если ЕНВДшник выставил с/фактуру ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Московская область
Сообщений: 58
Спасибо: 0
|
![]()
Порядок, он один для заполнения декларации по НДС.
Никто не может лишить ЕНВДешника права на выставление с-ф с выделенным НДС (в нашем случае-дабы не потерять хорошего заказчика услуг), главное заплатить этот НДС потом в бюджет и сдать декларацию. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Московская область
Сообщений: 58
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А с тем что прислали обратно пойду доказывать правоту, будем вместе с инспекторами читать "Порядок" раз они его не удосужились прочитать сами. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
Дак все таки ндс с 2011 года входит в доход упрощенца или нет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
2 года в бухгалтерии
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Зеленоград
Сообщений: 273
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
дир, просто дир
|
![]()
Вы о чём? В НК РФ никаких изменений не внесено.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
![]()
Мы на УСН(6%)+ЕНВД. Сдавала недавно отчеты декларацию по ЕНВД+УСН+НДС. Принимающая тетенька была немного удивлена разнообразием
![]() Выставили в 4-м квартале сч-ф, заплатила до 20 января НДС, сдала декларацию, в УСН - доходах не учитывала НДС...ждемс как отреагирует на всё это богатство наша налоговая ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
ООО работает на УСНО более 3-х лет (производят и пролают мебель), чтобы сотрудничить с другой организацией(магазином, покупающим эту мебель) нужно как-то платить НДС.Как лучше :перевестись на класику или может открыть ИП?Что посоветуете?
__________________
У нежелания есть тысяча причин. У желания - тысяча возможностей. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
дир, просто дир
|
![]()
А за чей счёт это будет? Вы увеличите стоимость готовой продукции на 18%? И они готовы будут это оплатить?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Спор о зарплате | Ксюня | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 06.07.2011 13:34 |
спор с налоговой инспекцией | Romul | Делимся опытом | 4 | 20.10.2009 15:28 |
ЕВНД: имеет или не имеет торговый зал? | gala-sn | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 16.04.2009 09:38 |
СПОР С ГЛАВБУХОМ | Зима | Зарплата и кадры | 3 | 30.05.2008 09:50 |
Помогите разрешить спор!!!! | MARI | Зарплата и кадры | 12 | 04.05.2007 09:37 |