Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
07.04.2011, 10:32 | #121 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Берем помощника адвокатов,оформлям трудовой договор,адвокат-руководитель у нас в бюро один, А зарплата помощника будет складываться из отчислений двух адвокатов ,правильно ли это? М.б.* Их двоих и указать в трудовом договоре в качестве адвокатов-руководителей?
|
07.04.2011, 10:57 | #122 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Нет, руководитель адвокатского бюро, кот. будет подписывать договор только один. Но в самом договоре можно прописать, что помощник подчиняется двум адвокатам.
|
07.04.2011, 13:34 | #123 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Youlia, спасибо
Пятаюсь оформить МПЗ в 1 С, делаю поступление товара, затем, чтобы сформировать проводку Дт86.02 Кт10.08, оформляю требование -накладную, устанавливая счет затрат 86.02, появляется сообщение "Не списано 20 шт товара Половая доска МЕ 330 Т/С+L/С 524897, счет учета 10.08", что делаю не так? или проводку Дт86.02 Кт10.08 делать руками? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.04.2011, 13:43 | #125 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
кажется поняла, если делать через 20 счет, то все получается, значит у 86 субконта не те...., завести специально для этих целей суб. счет по 86, для отраж. списания запасов с такими же субконтами как у 20?
|
07.04.2011, 13:50 | #127 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
у меня тоже есть перемещение товара, но это имеется ввиду между складами, проводка формируется, ставлю склад отправитель "основное", склад получатель "основной", Сч отправитель10.08, счет получатель 86.02....таким образом оформленная операция будет корретна?
или лучше сделать субсчет к 86, установив субконто как по 20? |
07.04.2011, 13:52 | #128 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
А какие проводки формирует при проведении? Перемещение товара - по идее это 41-й.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.04.2011, 17:06 | #136 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
А к 86 не привязано "подразделение затрат"? Вообще странно, у Вас же специализированная версия.... Может, позвонить разработчикам уточнить, как должны списываться материалы? Счет 20 не предусмотрен для некоммерческих при отсутствии коммерч. деятельности.
|
09.04.2011, 11:45 | #137 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Youlia, какой проводкой отражать пени по налогу на имущество?
я думаю, что Дт86.02 Кт68.8, хотя многие на форумах почему-то учитывают через Дт91 Кт68.8, как правильно? |
09.04.2011, 13:48 | #138 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
1. У нас один сотрудник, зарплату за 1 кв. 2011 г. ему начислили и выплатили один раз, соответственно взносы также начислены и перечислены в ФСС один раз. Как правильно делать: начислять ЗП работнику как полагается каждый месяц, и начислить взносы, тогда получится, что будет задолженность перед работником и бюджетом за два месяца. Или оставить по факту за один месяц начисл. и выплата?
2.сформировала в чудо программе 4-ФСС, по-моему то ли программа глючит, то ли я! по Дт69.01 на 01.01.2011 - 217,5 руб. (не были уплачены взносы за ноябрь 2010) программа отражает по гр. "Задолженность за страхователем на начало расчетного периода" /раздел 1 (табл.1), стр.1/ - сумму 435,00 (по сч.69 обороты следующие (период 1.01 - 31.03): сальдо на начало периода Кт217,5; обороты Дт435 Кт217,5; сальдо на конец периода "о") правильно я понимаю, что по строке 1 Задолженность за страхователем на начало расчетного периода должна быть сумма - 217,5 Сумма 217,5 руб. по графе "Задолженность за страхователем на начало расчетного периода" будет оставаться в отчетности неизменной на протяжении всех кварталов несмотря на то, что я в декабре погасила эту задолженность?) начислено СВЗ на начало отчетного периода тоже - 217,5 2. что писать в графе 16- Уплачено СВЗ на начало отчетного периода - сумму уплаченных взносов за 2010 г.? (и эта сумма будет оставаться в отчетности неизменной на протяжении всех кварталов?) 3. если в декабре оплачены взносы за ноябрь и декабрь, то я должна писать в гр.16 уплачено за последние три мес. в 1 мес. эти две оплаты, т.е. сумму 435,00 и номера двух ПП? |
09.04.2011, 14:32 | #139 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
1. Пени по налогу в некоммерческих 86 68. В коммерческих - 99 68.
2. С сотрудником надо смотреть трудовой договор: какая система оплаты труда у него. Если у него оклад и он не писал заявлений на отпуск за свой счет, и в табеле ставили ему явку, то начислять ЗП надо. 3. Надо посмотреть расчетную ведомость за прошлый год. Сумма задолженности на начало должна быть равна сумме задолженности на конец предыдущего периода. 4. За 1 квартал - ничего. 5. В графе уплачено за 3 мес. ставится уплата в январе, феврале и марте. |
10.04.2011, 14:19 | #140 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Заполняю Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности:
1. вопрос по среднесписочной численности работников и численность работающих, адвокатов не считать? при заполнении таблицы: 2. Доходы по виду экономической деятельности, если у меня нет предпринимательской деятельности, то ставлю прочерк? 3. Целевые поступления как я понимаю, нужно заполнить на основании данных бухгалтерской отчетности за предыдущий год, так вот у меня ничего нет, бухгалтер пропал (отчетность передавалась по интернету, в бюро ничего не осталось), у меня есть только чудом оставшаяся оборотка за 2010 г. там по 86 счету (суб счетов нет), такие суммы С (нач.) = Кт 600 тыс. обороты Дт 7 млн. Кт 9 млн. С (конеч.) 2 млн. какую сумму поступлений мне писать????? если у меня нет копии пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год, как выкручиваться? |
|
|