Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Pam, вы обязаны предоставить только то, что перечислено в НК. все остальное - фантазии вашего инспектора.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
затем налоговая наверняка выставит вам требование на предоставление документов при проведении камеральной проверки. и вот в нем уже будет куча всякого барахла.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 19.08.2011 в 12:09. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста по товаросопрводительным документам (ТТН). У нас экспорт в Казахстан, в контракте поставка товара осуществляется самовывозом, машина у них будет со стороны, могу ли я дать им товарно-транспортную накладную от нашей фирмы и какие отметки должны быть на ней.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо. Подскажите, а какие отметки должны быть на ТТН (отметка с границы, печать наша и покупателя,,,,) Машину покупатель нанимает у частника, я переживаю, что от него не будет отметок.(это принципиально?) До этого делала один экспорт-была СМR, претензий от налоговой не было, а вот ТТН как пройдет, (СМR нет) подскажите пожалуйста.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! нужна помощь ПОМОГИТЕ! мы отправили груз в Прибалтику. в ГТД указали номер инвойса (счета на оплату), а Налоговая нам отказывается возмещать НДС т.к. надо было указать номер счет фактуры. Хотя в Европе наши счет фактуры ни кому не нужны!!!!!!!!!!! Права Налоговая? как то так! что делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
О Предоставлении документов для подтверждения 0% НДС
Цитата:
– иные документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС и предусмотренные российским налоговым законодательством (например, посреднические договоры, если российская организация экспортирует товары через посредника (п. 2 ст. 165 НК РФ). (Для примера почитайте документы предстявляемые при экспорте в страны не союза) Последний раз редактировалось Б_С_К; 28.09.2011 в 09:39. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Спасибо!!!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! такой вопрос-имеет ли значение для возмещения рублевое значение стоящее в графе 47 таможенной декларации?Декларация на товары подана в евро,курс стоит на дату подачи декларации,но при умножении данной суммы в евро на курс получается другое значение? Или не стоит обращать на это внимание?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за ответ-но дело в том, что у меня беспошлинный товар,только таможенная процедура,5500 руб,(кст при экспортной пошлине делается ДТС-2,если ее нет,то вообще ДТС не надо),то есть фактурная стоимость умножаем на курс подачи-получается таможенная стоимость(гр.45,на бумаге не видна по правилам заполнения),которая и служит основой начисления в гр.47-так вот,я проверила,если фактурную в евро умножить на курс подачи-основа начисления получается другая,имеет это какое то значение для возврата или нет?фирма серьезная,поток деклараций очень большой
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
ДТС-1 это форма декларации таможенной стоимости. Там расписано как рассчитывается эта самая таможенная стоимость.Сумма по инвойсу * курс +доп расходы (например, транспортные) = итого тамож.ст-ть.
Есть смысл копаться в ней если вам КТС выставляют. В остальном это цифра в учете не требуется. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|